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智能控制系统产业化项目可行性研究报告--立项报告

智能控制系统产业化项目可行性研究报告--立项报告
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智能控制系统产业化项目可行性研究报告

中咨国联出品

目录

第一章总论 (9)

1.1项目概要 (9)

1.1.1项目名称 (9)

1.1.2项目建设单位 (9)

1.1.3项目建设性质 (9)

1.1.4项目建设地点 (9)

1.1.5项目负责人 (9)

1.1.6项目投资规模 (10)

1.1.7项目建设规模 (10)

1.1.8项目资金来源 (12)

1.1.9项目建设期限 (12)

1.2项目建设单位介绍 (12)

1.3编制依据 (12)

1.4编制原则 (13)

1.5研究范围 (14)

1.6主要经济技术指标 (14)

1.7综合评价 (16)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (18)

2.1项目提出背景 (18)

2.2本次建设项目发起缘由 (20)

2.3项目建设必要性分析 (20)

2.3.1促进我国智能控制系统产业化产业快速发展的需要 (21)

2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21)

2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22)

2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22)

2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22)

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23)

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23)

2.4项目可行性分析 (24)

2.4.1政策可行性 (24)

2.4.2市场可行性 (24)

2.4.3技术可行性 (24)

2.4.4管理可行性 (25)

2.4.5财务可行性 (25)

2.5智能控制系统产业化项目发展概况 (25)

2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26)

2.5.2试验试制工作情况 (26)

2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

2.5.4智能控制系统产业化项目建议书的编制、提出及审批过程 (27)

2.6分析结论 (27)

第三章行业市场分析 (28)

3.1市场调查 (28)

3.1.1拟建项目产出物用途调查 (28)

3.1.2产品现有生产能力调查 (28)

3.1.3产品产量及销售量调查 (29)

3.1.4替代产品调查 (29)

3.1.5产品价格调查 (29)

3.1.6国外市场调查 (30)

3.2市场预测 (30)

3.2.1国内市场需求预测 (30)

3.2.2产品出口或进口替代分析 (31)

3.2.3价格预测 (31)

3.3市场推销战略 (31)

3.3.1推销方式 (32)

3.3.2推销措施 (32)

3.3.3促销价格制度 (32)

3.3.4产品销售费用预测 (32)

3.4产品方案和建设规模 (33)

3.4.1产品方案 (33)

3.4.2建设规模 (33)

3.5产品销售收入预测 (34)

3.6市场分析结论 (34)

第四章项目建设条件 (35)

4.1地理位置选择 (35)

4.2区域投资环境 (36)

4.2.1区域概况 (36)

4.2.2地形地貌条件 (36)

4.2.3气候条件 (36)

4.2.4交通区位条件 (37)

4.2.5经济发展条件 (38)

第五章总体建设方案 (40)

5.1总图布置原则 (40)

5.2土建方案 (40)

5.2.1总体规划方案 (40)

5.2.2土建工程方案 (41)

5.3主要建设内容 (42)

5.4工程管线布置方案 (43)

5.4.2供电 (45)

5.5道路设计 (47)

5.6总图运输方案 (47)

5.7土地利用情况 (47)

5.7.1项目用地规划选址 (47)

5.7.2用地规模及用地类型 (47)

第六章产品方案 (50)

6.1产品方案 (50)

6.2产品性能优势 (50)

6.3产品执行标准 (50)

6.4产品生产规模确定 (50)

6.5产品工艺流程 (51)

6.5.1产品工艺方案选择 (51)

6.5.2产品工艺流程 (51)

6.6主要生产车间布置方案 (58)

6.7总平面布置和运输 (58)

6.7.1总平面布置原则 (58)

6.7.2厂内外运输方案 (58)

6.8仓储方案 (59)

第七章原料供应及设备选型 (60)

7.1主要原材料供应 (60)

7.2主要设备选型 (60)

7.2.1设备选型原则 (61)

7.2.2主要设备明细 (61)

第八章节约能源方案 (64)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (64)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (64)

8.2.1能源消耗种类 (64)

8.2.2能源消耗数量分析 (65)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (65)

8.4主要能耗指标及分析 (65)

8.4.1项目能耗分析 (65)

8.4.2国家能耗指标 (66)

8.5节能措施和节能效果分析 (66)

8.5.1工业节能 (66)

8.5.2电能计量及节能措施 (67)

8.5.3节水措施 (67)

8.5.4建筑节能 (68)

8.6结论 (69)

第九章环境保护与消防措施 (70)

9.1设计依据及原则 (70)

9.1.1环境保护设计依据 (70)

9.1.2设计原则 (70)

9.2建设地环境条件 (70)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (71)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (71)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (72)

9.4 环境保护措施方案 (73)

9.4.1 项目建设期环保措施 (73)

9.4.2 项目运营期环保措施 (74)

9.4.3环境管理与监测机构 (75)

9.5绿化方案 (76)

9.6消防措施 (76)

9.6.1设计依据 (76)

9.6.2防范措施 (76)

9.6.3消防管理 (78)

9.6.4消防设施及措施 (78)

9.6.5消防措施的预期效果 (79)

第十章劳动安全卫生 (80)

10.1 编制依据 (80)

10.2概况 (80)

10.3 劳动安全 (80)

10.3.1工程消防 (80)

10.3.2防火防爆设计 (81)

10.3.3电气安全与接地 (81)

10.3.4设备防雷及接零保护 (81)

10.3.5抗震设防措施 (82)

10.4劳动卫生 (82)

10.4.1工业卫生设施 (82)

10.4.2防暑降温及冬季采暖 (83)

10.4.3个人卫生 (83)

10.4.4照明 (83)

10.4.5噪声 (83)

10.4.6防烫伤 (83)

10.4.7个人防护 (83)

10.4.8安全教育 (84)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (85)

11.1组织机构 (85)

11.2激励和约束机制 (85)

11.3人力资源管理 (86)

11.4劳动定员 (86)

11.5福利待遇 (87)

第十二章项目实施规划 (88)

12.1建设工期的规划 (88)

12.2 建设工期 (88)

12.3实施进度安排 (88)

第十三章投资估算与资金筹措 (90)

13.1投资估算依据 (90)

13.2建设投资估算 (90)

13.3流动资金估算 (92)

13.4资金筹措 (92)

13.5项目投资总额 (93)

13.6资金使用和管理 (98)

第十四章财务及经济评价 (99)

14.1总成本费用估算 (99)

14.1.1基本数据的确立 (99)

14.1.2产品成本 (100)

14.1.3平均产品利润与销售税金 (101)

14.2财务评价 (101)

14.2.1项目投资回收期 (101)

14.2.2项目投资利润率 (102)

14.2.3不确定性分析 (102)

14.3综合效益评价结论 (105)

第十五章风险分析及规避 (107)

15.1项目风险因素 (107)

15.1.1不可抗力因素风险 (107)

15.1.2技术风险 (107)

15.1.3市场风险 (107)

15.1.4资金管理风险 (108)

15.2风险规避对策 (108)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (108)

15.2.2技术风险规避对策 (108)

15.2.3市场风险规避对策 (108)

15.2.4资金管理风险规避对策 (109)

第十六章招标方案 (110)

16.1招标管理 (110)

16.2招标依据 (110)

16.3招标范围 (110)

16.4招标方式 (111)

16.5招标程序 (111)

16.6评标程序 (112)

16.7发放中标通知书 (112)

16.8招投标书面情况报告备案 (112)

16.9合同备案 (112)

第十七章结论与建议 (113)

17.1结论 (113)

17.2建议 (113)

附表 (114)

附表1 销售收入预测表 (114)

附表2 总成本表 (115)

附表3 外购原材料表 (116)

附表4 外购燃料及动力费表 (117)

附表5 工资及福利表 (118)

附表6 利润与利润分配表 (119)

附表7 固定资产折旧费用表 (120)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (121)

附表9 流动资金估算表 (122)

附表10 资产负债表 (123)

附表11 资本金现金流量表 (124)

附表12 财务计划现金流量表 (125)

附表13 项目投资现金量表 (127)

附表14 借款偿还计划表 (129)

附表 (131)

附表1 销售收入预测表 (131)

附表2 总成本费用估算表 (132)

附表3 外购原材料表 (133)

附表4 外购燃料及动力费表 (134)

附表5 工资及福利表 (135)

附表6 利润与利润分配表 (136)

附表7 固定资产折旧费用表 (137)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (138)

附表9 流动资金估算表 (139)

附表10 资产负债表 (140)

附表11 资本金现金流量表 (141)

附表12 财务计划现金流量表 (142)

附表13 项目投资现金量表 (144)

附表14借款偿还计划表 (146)

第一章总论

总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。(本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么,当您按要求写出后,这些说明文字的作用完成,就可以删除了。编者注)

1.1项目概要

1.1.1项目名称

企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致

智能控制系统产业化生产项目

1.1.2项目建设单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人

中咨国联项目管理咨询有限公司

1.1.3项目建设性质

新建或技改项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区

1.1.5项目负责人

高建

1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为XXX万元,其中,建设投资为XX万元(土建工程为XXX万元,设备及安装投资XXX万元,土地费用XXX万元,其他费用为XX万元,预备费XX万元),铺底流动资金为XX万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元,年均利润总额XX 万元,年均净利润XX万元,年上缴税金及附加为XX万元,年增值税为XX万元;投资利润率为XX%,投资利税率XX%,税后财务内部收益率XX%,税后投资回收期(含建设期)为5.47年。

项目的总投资为17000.00万元,其中,建设投资为10000.00万元(土建工程为3234.00万元,设备及安装投资4565.00万元,土地费用750.00万元,其他费用为1189.16万元,预备费261.84万元),建设期利息为367.50万元,铺底流动资金为6632.50万元。

项目建成后,达产年可实现年产值50000.00万元,年均销售收入为39545.45万元,年均利润总额10350.34万元,年均净利润7762.75万元,年均上缴税金及附加为222.61万元,年均上缴增值税为2226.11万元;投资利润率为60.88%,投资利税率75.29%,税后财务内部收益率50.24%,税后投资回收期(含建设期)为3.22年。

1.1.7项目建设规模

主要产品及副产品品种和产量,案例如下:

本次“智能控制系统产业化产业项目”建成后主要生产产品:智能控制系统产业化

达产年设计生产能力为:年产智能控制系统产业化产品XXX(产量)。

项目总占地面积XX亩,总建筑面积XXX.00平方米;主要建设内容及规模如下:

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)

1、主要生产系统生产车间1 1 生产车间2 1 生产车间3 1 生产车间4 1 原料库房 1 成品库房 1

2、辅助生产系统

办公综合楼8 技术研发中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配电站及门卫室 1 其他配套建筑工程 1 合计

行政办公及生活设施占地面积

3、辅助设施道路及停车场 1 绿化 1

本项目建成后主要生产产品为智能控制系统产业化,达产年设计产能为:年产智能控制系统产业化系列产品XXX万吨。

本次建设项目占地面积50亩,总建筑面积20020.00 平方米;主要建设内容及规模如下:

主要建筑物、构筑物一览表

序号单体名称占地面积(m2)层数建筑面积(m2)

1 标准工业厂房9000.00 1 9000.00

2 标准库房4600.00 1 4600.00

3 办公综合楼800.00 3 2400.00

4 职工宿舍、食堂800.00 4 3200.00

5 配电房220.00 1 220.00

6 门卫室40.00 1 40.00

7 环保处理站300.00 1 300.00

8 其他辅助设施260.00 1 260.00

合计16020.00 20020.00 行政办公及其他设施占地面积1060.00

公共设施道路及硬化9800.00 9800.00 绿化4200.00 4200.00

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金XX.00万元人民币,其中由项目企业自筹资金XX.00万元,申请银行贷款XX.00万元。

本项目总投资资金17000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金12000.00万元,申请银行贷款5000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本次项目建设期从2018年XX月至2019年XX月,工程建设工期为XX个月。

本项目建设从2018年6月—2020年5月,建设工期共计24个月。

1.2项目建设单位介绍

项目公司简介

1.3编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

案例如下:

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》;

3.《产业“十三五”发展规划》;

4.《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

5.《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》;

6.《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》;

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

8.《工业可行性研究编制手册》;

9.《现代财务会计》;

10.《工业投资项目评价与决策》;

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。

(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质

量,以达到企业的高效益。

(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。

(5)注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标

1 总占地面积亩

2 总建筑面积㎡

3 道路㎡

4 绿化面积㎡

5 总投资资金,其中:万元

建筑工程万元

设备及安装费用万元

土地费用万元

二主要数据

1 达产年年产值万元

2 年均销售收入万元

3 年平均利润总额万元

4 年均净利润万元

5 年销售税金及附加万元

6 年均增值税万元

7 年均所得税万元

8 项目定员人

9 建设期月

三主要评价指标

1 项目投资利润率% 29.80%

2 项目投资利税率% 40.55%

3 税后财务内部收益率% 18.97%

4 税前财务内部收益率% 26.51%

5 税后财务静现值(ic=10%)万元

6 税前财务静现值(ic=10%)万元

7 投资回收期(税后)含建设期年 5.47

8 投资回收期(税前)含建设期年 4.36

9 盈亏平衡点% 45.18%

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标一主要指标

1 总占地面积亩50.00

2 总建筑面积㎡20020.00

3 达产年设计生产能力万吨/年10.00

4 总投资资金,其中:万元17000.00 4.1 建筑工程费用万元3234.00 4.2 设备及安装费用万元4565.00 4.3 土地费用万元750.00 4.4 其他费用万元1189.16 4.

5 预备费用万元261.84 4.

6 建设期利息万元367.50 4.

7 铺底流动资金万元6632.50 二主要数据

1 正常达产年年产值万元50000.00

2 计算期内年均销售收入万元39545.45

3 年平均利润总额万元10350.34

xx公司装饰机械项目立项申请书

装饰机械项目 立项申请书 一、项目申报单位概况 (一)项目单位名称 xxx(集团)有限公司 (二)法定代表人 邱xx (三)项目单位简介 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一” 的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念, 将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得 信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业 观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设 宏伟大业。成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理 能力和风险控制能力。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业 产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为

辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户, 深受各地用户好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不 良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了 创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相 应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司通过了GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全 管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资 质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系 列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进 行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才 充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公 司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部 引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。

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目录 项目立项报告 (1) 1.项目概述 (6) 1.1.项目定义及价值(收入增长、成本节约、客户满意度提高) (6) 1.2.项目开发背景 (6) 1.3.项目主要功能和特色 (6) 1.4.项目范围 (6) 2.市场概述 (6) 2.1.客户需求 (6) 2.2.竞争对手 (7) 2.3.市场规模与发展趋势 (7) 3.项目发展目标 (7) 4.项目技术方案 (7) 4.1.项目体系结构 (7) 4.2.关键技术 (7) 5.项目优缺点分析 (7) 6.项目的风险分析和应对措施 (8) 7.MAKE-OR-BUY决策 (8) 8.项目计划 (8) 8.1.项目团队 (8) 8.2.软件硬件资源估计 (8) 8.3.成本估计 (9) 8.4.进度表 (9) 9.市场营销计划 (9) 9.1.项目赢利模式和销售目标 (9) 9.2.促销和渗透方式 (10) 9.3.销售方式和渠道 (10) 10.成本效益分析 (10) 11.总结 (10) 12.评审意见: (11)

1.项目概述 1.1. 项目定义及价值(收入增长、成本节约、客户满意度提 高) 提示:用简练的语言说明本项目“是什么”,“什么用途”。根据经验,概念罗嗦含糊的项目很难被用户接受。所以项目定义一定要简练且清晰。 1.2. 项目开发背景 提示:从内因、外因两方面阐述项目开发背景,重点说明“为什么”要开发本项目。 (1)因方面着重考虑:开发方的短期、长期发展战略;开发方的当前实力。(2)外因方面着重考虑:市场需求及发展趋势;技术状况及发展趋势。 (3)如果是合同项目,请说明项目的来源。 1.3. 项目主要功能和特色 提示: (1)给出项目的主要功能列表(Feature Lists)。 (2)说明本项目的特色。 1.4. 项目范围 提示: (1)说明本项目“适用的领域”和“不适用的领域”。 (2)说明本项目“应当包含的内容”和“不包含的内容”。 2.市场概述 2.1. 客户需求 提示: (1)阐述本项目面向的消费群体(客户)的特征 (2)说明客户对项目的功能性需求和非功能性需求

齿轮钢项目立项申请报告

齿轮钢项目 立项申请报告 规划设计/投资分析/实施方案

齿轮钢项目立项申请报告说明 齿轮是机械装督的核心部件,对材料的性能、使用寿命、运行平稳性、安全性等方面都有非常高的要求。齿轮钢是对可用于加工制造齿轮用合金 材料的统称,是新能源风电、轨道交通、机械装备、汽车制造、船舶制造 等领域用特种合金材料中要求较高的关键材料之一。 该齿轮钢项目计划总投资4629.24万元,其中:固定资产投资3462.93万元,占项目总投资的74.81%;流动资金1166.31万元,占项目总投资的25.19%。 达产年营业收入10873.00万元,总成本费用8213.94万元,税金及附 加91.77万元,利润总额2659.06万元,利税总额3117.60万元,税后净 利润1994.30万元,达产年纳税总额1123.30万元;达产年投资利润率 57.44%,投资利税率67.35%,投资回报率43.08%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位183个。 本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给 项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的 审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密 性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第 三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。

...... 报告主要内容:基本信息、项目建设必要性分析、产业分析、建设内容、项目选址方案、建设方案设计、项目工艺及设备分析、环境影响说明、安全保护、项目风险、项目节能评价、实施安排、项目投资估算、项目经 济评价、总结说明等。

ERP产品开发项目立项报告

W公司ERP产品开发项目立项报告 文档编号: 20121028 密级:内部使用 日期:2012年10月 编写:kiel (QQ:444565815) 审核: kiel (QQ:444565815) 批准: 小组会议通过

目录 第一章项目概述 (1) 一、项目概述 (1) 二、项目背景 (1) 第二章市场现状及前景分析 (2) 一、市场现状 (2) 二、市场前景分析 (2) 三、项目可行性 (2) 第三章项目内容及目标 (3) 一、库存数量与金额是否准确? (3) 二、生产与采购计划与实际相差多少? (4) 三、财务数据是否需要过多的手工调整? (5) 四、信息的控制程度是否达到要求? (5) 第四章项目计划 (6) 一、组织人员配置 (6) 二、项目实施进度安排 (6) 第五章投资估算 (8)

第一章项目概述 一、项目概述 ERP系统如何使W公司正常,有序,高效运行,将企业内部所有资源整合在一起从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。从项目需求分析到编码,测试上线,大约需要6人7月工作量,投入资金约78万元。投产之后可以大幅提高公司的运营效率,预计可以使W公司的业务处理能力提高100%-200%,大大领先业内同行标准,使W公司处于业界领先水平。 二、项目背景 W公司为一家以安防监控工程为主的系统集成公司,目前拥有一套领先同行的视频监控平台,依靠此平台,W公司每年能获得大量的工程订单。由于系统集成项目的特殊性,每个项目解决方案都需要集成多达上百家的产品,后端的采购,库房,商务,财务等部门每天疲于处理各个供应商的订单及项目的发货业务。因为工程项目是公司的主营业务,所以公司对后端项目支持也下了很大的力度,先后上了OA(办公自动化平台),进销存(库存管理平台)以提高对工程项目的支持力度。虽然效果有所改善,但由于OA与进销存为两个不同的系统,不能有效的结合使用,最终效果却未能达到预期目标。 每当公司业务量增加时,公司内部经常会因为货物的需求不明确,下订单不及时,付款不到位,无货缺货,发货不及时等各种原因导致前端项目施工进度延后,遭到客户的不满,使得公司内部也相互指责埋怨。为了更好的为客户服务,使公司正常,有序,高效的运行下去,公司决定整改管理运营方式,将企业内部所有资源整合在一起,对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源等方面进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。 这种利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起,为企业决策层提供解决企业产品成本问题、提高作业效率、及资金的运营情况一系

广州控制器项目立项申请报告(申报材料)

广州控制器项目立项申请报告 规划设计/投资分析/产业运营

承诺书 申请人郑重承诺如下: “广州控制器项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx实业发展公司(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和 力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动 和执行层面的伺服电机,辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、 控制速度和稳定性,因此是工业自动化设备的核心。 按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于5KW,用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的系统,主 要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间,主要用于机床、 电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据,我国企业在中 低端市场份额逐步扩大。 该伺服驱动器项目计划总投资8342.05万元,其中:固定资产投 资7308.87万元,占项目总投资的87.61%;流动资金1033.18万元, 占项目总投资的12.39%。 达产年营业收入8342.00万元,总成本费用6523.54万元,税金 及附加146.34万元,利润总额1818.46万元,利税总额2215.62万元,税后净利润1363.85万元,达产年纳税总额851.78万元;达产年投资 利润率21.80%,投资利税率26.56%,投资回报率16.35%,全部投资回收期7.62年,提供就业职位158个。

机械加工项目立项申请报告

机械加工项目立项申请报告 一、项目提出的理由 当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:机械加工制造项目。 (二)项目承办单位 承办单位名称:咸阳某某科技有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在咸阳某工业园。 (二)项目建设地概况

咸阳,陕西省地级市,位于陕西省八百里秦川腹地,渭水穿南,嵕山亘北,山水俱阳,故称咸阳。咸阳东邻省会西安,西接国家级杨凌农业高新技术产业示范区,西北与甘肃接壤。辖2区1市10县,总面积10246平方公里。2015年末全市常住人口497.24万,其中中心城市人口91.5万,位居陕西省第三位,仅次于西安、宝鸡。咸阳是秦汉文化的重要发祥地。秦始皇定都咸阳,使这里成为“中国第一帝都”。咸阳也是古丝绸之路的第一站,中国中原地区通往大西北的要冲。咸阳是中国甲级对外开放城市、国家级历史文化名城、全国双拥模范城、国家卫生城市、首届中国魅力城市、中国地热城、全国十佳宜居城市、首批中国优秀旅游城市、全国精神文明创建工作先进市及中华养生文化名城。2014年国务院批复成立西咸新区为中国第七个国家级新区。 (三)项目用地性质 本期工程项目计划在咸阳某工业园建设。 (四)项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积46083.03平方米(折合约69.09亩),净用地面积46083.03平方米(红线范围折合约69.09亩),土地综合利用率100.00%;

图书管理系统项目个人总结报告

图书管理系统项目个人总结报告 一、项目简介: 进入21世纪以来,信息技术从根本上推动了图书馆的飞速发展,计算机和计算机管理系统已成为图书馆进行图书管理的主要设备和 系统。虽然目前很多大型的图书馆已经有一整套比较完善的管理系统,但是在一些中小型的图书馆中,大部分工作仍需手工完成,工作起来效率比较低,不便于动态、及时地调整图书结构。为了更好地适应当前图书馆的管理需求,解决手工管理中存在的弊端,越来越多的中小型图书馆正在逐步向计算机信息化管理转变。 高校拥有一个小型图书馆,为全校师生提供一个阅读、学习的空间。近年来,随着生源不断扩大,图书馆的规模也随之扩大,图书数量也相应地大量增加,有关图书的各种信息成倍增加。面对如此庞大的信息量,校领导决定使用一套合理、有效、规范、实用的图书馆管理系统,对校内图书资料进行统一、集中的管理。 受高校的委托,开发一个图书馆管理系统,其开发宗旨是实现图书管理的系统化、规范化和自动化,达成图书资料集中、统一管理的目标。 二、个人在项目中承担的任务: 1.GUI设计和用户使用手册 2.GUI设计图如下:

用户使用手册部分内容: 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它对于图书馆的管理者和使用者都非常重要,所以图书馆管理系统应该为管理者与读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段,但长期以来,人们使用传统的人工方式或性能较低的图书馆管理系统管理图书馆的日常事务,操作流程比较繁琐。一个成功的图书馆管理系统应提供快速的图书信息检索功能、快捷的图书借阅、归还流程。从读者与图书馆管理员的角度出发,本着以读者借书、还书快捷、方便的原则,本系统具有以下特点: ●确保系统具有良好的系统性能,友好的用户界面。 ●较高的处理效率,便于使用和维护。 ●采用成熟技术开发,使系统具有较高的技术水平和较长的生命 周期。 ●系统尽可能简化图书馆管理员的重复工作,提高工作效率。 ●简化数据查询、统计难度。 三、收获和体会: 通过本次课程设计,我对数据库的应用有了更深刻的体会。网络

软件项目立项报告

- (产品名称) 立项报告 撰写人: 部门: 日期: 文档编号: (软件系统英文缩写_PE软件系统基准版本号_文档版本号)

目录第一章概述4 1.1项目背景及意义4 1.2项目主要内容4 第二章项目任务分解5 2.1子任务15 2.1.1 工作内容5 2.1.2 提交文档5 2.1.3 验收标准5 2.2子任务25 第三章项目管理6 3.1项目的组织方案6 3.2项目进度估计7 3.3潜在问题分析7 附件1:《项目计划》7 附件2:《项目预算书》7

第一章概述 1.1项目背景及意义 ?简要描述项目提出的背景、目的。 ?简要描述项目的提出者、最终用户及安装该系统的企业单位情况。 ?指明该系统与其它系统(如果存在)、企业商业框架或企业数据体系结构 的关系。 ?简要描述项目实施的意义。 1.2项目主要内容 简要描述项目的主要工作内容。

第二章项目任务分解 本章主要对项目主要内容进行分解,确定每一任务的工作内容、提交文档及每一任务的验收标准。任务分解可按项目阶段(如需求分析、功能分析、总体设计、详细设计、系统实现、测试等)或其它方法划分。 2.1子任务1 2.1.1 工作内容 该子任务的主要工作内容。 2.1.2 提交文档 该子任务完成后产生的技术文档或其它输出。 2.1.3 验收标准 该子任务完成后验收的标准或验收的方法。 2.2子任务2 同子任务1要求。

第三章项目管理 概述项目开发的方式、计划、时间周期。 3.1项目的组织方案 阐述实现新系统所要求的项目组构成情况。包括: ?项目组人员的分工、每种角色的责任及授权 表1 项目角色及分工 ?对项目组成员的要求,包括技术要求、管理能力要求等 ?不同项目组成员到位的时间要求 ?对外部人员的要求、依赖程度 注:公司员工与外援应分开说明

汽车焊接设备项目立项申请报告

汽车焊接设备项目 立项申请报告 一、项目名称及性质 (一)项目名称 汽车焊接设备项目 (二)项目投资人 xx(集团)有限公司 (三)项目建设性质 新建 二、项目建设单位 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 三、项目提出的理由

汽车焊接设备是为了实现汽车相关焊接工艺,而所需要的一系列 的相关装备。汽车焊接是汽车装配过程中重要的一环,关乎着汽车产 品的使用与汽车产品的质量。焊接设备包括焊机、焊接工艺装备和焊 接辅助器具。焊接设备的主要类型有电焊机、火焰焊设备和其他焊接 设备。随着资源约束日益加剧,人口不断增长,工业化、城镇化快速 推进,汽车焊装设备行业生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气 程度密切相关。近年来,随着人民生活水平不断提高,我国汽车行业 呈现高速发展的态势。汽车产业作为国民经济的支柱产业,亦受宏观 经济波动、环保政策等因素的影响,未来若宏观经济下行,或国家环 保政策趋严,将导致汽车销量增速下滑,可能会对行业产生不利影响。加之汽车工艺的不断进步,新材料的应用促使新的焊接技术的发展, 从而反向推动汽车焊接设备的更新,以满足不断变化的汽车焊接技术。 目前我国制造业转型升级需求强烈,以机器人为载体的智慧工厂 将是提质增效的根本路径,在中国制造2025战略框架下,各项配套政 策陆续出台,汽车领域机器人系统集成市场将持续爆发性增长。我国 机器人密度显著低于韩国、日本、德国等国家水平,虽然我国汽车行 业机器人密度与其他行业相比较高,且近几年呈现逐步上升的态势, 但与日本、德国、美国等国家相比差距仍然很大,渗透率有很大的提

机械设备项目立项申请报告模板

机械设备项目立项申请报告 一、项目背景 1、园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。 2、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结

构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发 挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一 生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持 我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动 我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变 提供强大动力。 3、目前,区域内拥有各类机械设备企业699家,规模以上企业44家,从业人员34950人,已成为当地支柱产业之一。截至2017年底,区域内机 械设备产值128134.64万元,较2016年107784.86万元增长18.88%。产值前十位企业合计收入55290.61万元,较去年48394.41万元同比增长 14.25%。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 机械设备项目 (二)项目承办单位 xxx有限责任公司 三、项目建设选址及用地综述

新闻管理系统项目的报告

项目课程报告 课程名称:WEB项目开发项目名称:管理系统

专业班级:软件11301 学号:1104030120 姓名:秋实 1 项目概要 1.1引言 Internet的蓬勃发展,使新闻的传播方式发生了巨大的变化,传统的信息传播媒体电视、广播、报纸已经不再是人们茶余饭后的主要精神甜点、人们更多的开始关注网络新闻。由于互联网所容纳的信息量大、容丰富、信息及时、准确,更有相关信息的全面介绍与比较,大方便了人们的阅读,因此在短短几年的时间里,互联网便跻身于众多媒体之间,并具有相当一部分媒体人群。 1.2 项目名称 《新闻管理系统》 1.3 项目背景 新闻容丰富,涉及商业、工业、农业、银行、财政、教育、娱乐和信息等各个产业,信息量大,不仅有时事新闻,还有相关的行业信息,同时新闻网具有互

联网所具备的一切特征,在全球网络化、信息化的今天,新闻有很大的发展空间。2可行性研究报告 2.1概论 新闻管理系统运用 .NET、数据库、和C#相关技术,本案通过对其相应的研究确定开发可行性及注意事项。 2.2可行性研究的前提 2.2.1项目的基本功能要求 通过相关调查,要求新闻具有以下功能: (1)通过网络,浏览各行业新闻及相关信息; (2)新闻分类显示相关信息; (3)提供站新闻全面搜索功能; (4)设置本站为首页和搜藏本站; (5)支持其他的友情; (6)为后台管理提供管理入口; (7)后台编辑各行业新闻中心并且管理新闻信息。 2.2.2项目实现的目标 可以实现新闻的查询,新闻分类显示相关信息,支持其他的友情,后台编辑各行业新闻中心并且管理新闻信息。

2.2.3可行性分析 新闻发布系统后台管理对新闻做了详细的分类,前台以分类形式显示新闻的详细信息,满足了人们浏览器新闻时分类查看新闻信息的要求,前台提供查询新闻信息功能,方便浏览者查找相关的新闻信息。新闻发布系统后台由管理员进行管理维护,保证了的安全性。 2.2.4保证可行性的主要因素 (1)经济可行性:系统建设不需要很大的投入。 (2)运行上可行性:本系统只是开发的一部分,所耗费的资源非常的小。 (3)从各种社会因素可行性分析:可提高文件的利用率,提高效率更有利于网友的交流,会得到人们的一致同意的。 综上所述通过可行性分析认为新系统的开发方案切实可行,可进行开发。

软件项目立项报告

立项报告 (产品名称) 立项报告 撰写人: 部门: 日期: 文档编号:(软件系统英文缩写_PE软件系统基准版本号_文档版本号)

目录 第一章概述 (4) 1.1 项目背景及意义 (4) 1.2 项目主要内容 (4) 第二章项目任务分解 (5) 2.1 子任务1 (5) 2.1.1 工作内容 (5) 2.1.2 提交文档 (5) 2.1.3 验收标准 (5) 2.2 子任务2 (5) 第三章项目管理 (6) 3.1 项目的组织方案 (6) 3.2 项目进度估计 (6) 3.3 潜在问题分析 (7) 附件1:《项目计划》 (7) 附件2:《项目预算书》 (7)

第一章概述 1.1项目背景及意义 ?简要描述项目提出的背景、目的。 ?简要描述项目的提出者、最终用户及安装该系统的企业单位情况。 ?指明该系统与其它系统(如果存在)、企业商业框架或企业数据体系结构 的关系。 ?简要描述项目实施的意义。 1.2项目主要内容 简要描述项目的主要工作内容。

第二章项目任务分解 本章主要对项目主要内容进行分解,确定每一任务的工作内容、提交文档及每一任务的验收标准。任务分解可按项目阶段(如需求分析、功能分析、总体设计、详细设计、系统实现、测试等)或其它方法划分。 2.1子任务1 2.1.1 工作内容 该子任务的主要工作内容。 2.1.2 提交文档 该子任务完成后产生的技术文档或其它输出。 2.1.3 验收标准 该子任务完成后验收的标准或验收的方法。 2.2子任务2 同子任务1要求。

第三章 项目管理 概述项目开发的方式、计划、时间周期。 3.1 项目的组织方案 阐述实现新系统所要求的项目组构成情况。包括: ? 项目组人员的分工、每种角色的责任及授权 表1 项目角色及分工 ? 对项目组成员的要求,包括技术要求、管理能力要求等 ? 不同项目组成员到位的时间要求 ? 对外部人员的要求、依赖程度 注:公司员工与外援应分开说明 3.2 项目进度估计 初步估计项目完成的时间。 设定项目里程碑,定义每个里程碑的目标、人员要求及时间估计。

智能化配电设备项目立项申请报告

智能化配电设备项目立项申请报告 一、项目提出的理由 《中国制造2025》的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为,从“十三五”规划建议来看,针对“智能制造”,未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩,比如机器人等。这是一个持续的概念,在明年和更后期的未来,这都可能是资本市场的核心主题之一,是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:智能化配电设备制造项目。

(二)项目承办单位 承办单位名称:达州某某科技有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在达州某工业园。 (二)项目建设地概况 达州是四川省下辖的地级市,位于四川省东部,是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽,是著名的革命老区,素有“中国气都、巴人故里”之称,是国家“川气东送”工程的起点站。达州历史悠久,自东汉建县至今已有1900多年的历史,历为该地区州、郡、府、县所在地。达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带,是国家规划定位的成渝经济圈、川东北城市群重要节点城市,是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市。达州是中国179个公路运输主枢纽之一和四川省12个区域性次级枢纽城市之一,达州火车站是西南第四大火车站,达州境内水陆空立体交通体系完备,是四川省通江达海的东通道,是中国西部地区重要的物流枢纽城市。达州物产丰饶,资源富集。享有中国苎麻之

机械传动零部件项目立项报告

机械传动零部件项目 立项报告 规划设计/投资分析/实施方案

机械传动零部件项目立项报告 我国机械传动零部件产量预计到2022年将达到5,929万吨。未来一段时间,装备制造业将迎来难得的发展机遇,也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。随着我国经济的发展,石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较快的发展,有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。2017年我国机械传动零部件行业市场规模将达到6,625亿元;零件行业分析指出,到2022年,中国机械传动零部件行业市场规模预计将超过10,000亿元。 该机械传动零部件项目计划总投资8955.82万元,其中:固定资产投资6695.74万元,占项目总投资的74.76%;流动资金2260.08万元,占项目总投资的25.24%。 达产年营业收入18410.00万元,总成本费用14431.87万元,税金及附加155.84万元,利润总额3978.13万元,利税总额4682.68万元,税后净利润2983.60万元,达产年纳税总额1699.08万元;达产年投资利润率44.42%,投资利税率52.29%,投资回报率33.31%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位391个。 本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和

对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与 未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬 请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后 续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关 后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳 权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。 ......

建筑公司综合项目管理系统立项报告20110801

山东潍坊市三建集团综合项目管理系统立项报告 1综合项目管理系统建设的紧迫性和必要性 1.1新特级资质就位的要求 根据建设部发布的建市[2007]241号文件《建筑企业资质管理规定实施意见》的要求,在《特级标准》颁布前已取得施工总承包特级资质的企业,自《特级标准》发布之日起设三年过渡期。原资质证书有效期延续到2010年3月13日。过渡期内企业按原资质证书的承包范围承揽业务;过渡期届满三个月前,企业应按照《特级标准》重新申请资质;有效期届满,企业原资质证书自行失效。 2009年7月30日,建设部发布《住房和城乡建设部关于施工总承包企业特级资质有关问题的通知》(建市函[2009]178号)指出原特级资质证书有效期相应延长至2012年3月13日。 而《施工总承包企业特级资质标准》对于信息化建设有非常明确的规定:“企业已建立内部局域网或管理信息平台,实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化;已建立并开通了企业外部网站;使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件,实现了档案管理和设计文档管理。” 在更细致的《施工总承包企业特级资质标准信息化考评表》中,明确了内部信息系统各个子系统所占分值,以及信息化达标的具体要求,如下表所示:

说明: 1.信息化考评指标的第1至6项为保证性指标项,满分为100分。 2.信息化考评指标的第7项为加分项,企业满足指标要求给予加分,满分为5分。3. 项目管理为信息化考评的核心指标。 4.合格判定:信息化考评指标的最终得分大于等于60分,且第2项“项目管理”指标项的得分必须大于等于30分。 从上表可以看出,项目管理子系统是特级资质信息化考评的核心指标,不仅仅占的比重大(60%),而且自身必须达到30分以上要求。 而按照信息化项目建设的规律,项目管理系统从开始筹划到系统上线和正常实施,一般需要8-10个月左右的时间,因此综上所述,公司建设一个符合建设部施工总承包特级资质要求的项目管理系统迫在眉睫。 1.2信息化是帮助施工企业实现精细化管理的有效手段 工程施工企业是一个典型的传统行业,国内基础建设的高速发展为工程施工企业带来的巨大的机遇,同时行业内部竞争的急剧激烈和国外建筑施工企业的虎视眈眈也使得很多施工企业面临着比以往更大的挑战。行业内部的竞争已经越来越趋向于企业综合实力的竞争,比的是企业的内功。从工程项目施工企业的特点来看,引入精细化管理的思想可以提升施工企业的核心竞争力。 信息化的特点是高速运算、海量存储和精确执行,利用信息化工具可以有效帮助建筑企业推行精细化管理。具体体现以下几个方面: 首先,企业信息系统可以为企业及时提供完整的企业经营管理数据,而数据化是精细化管理的重要特征;

大一年度项目立项报告

大一年度项目立项报告 项目编号:201437165 题目:天梯积分制度学生成绩管理系统 院系:软件学院 专业年级: 14 姓名:孙一铀、孙鹏、王昱人、张钊晋 指导老师:涂志莹 2014年11月17日

目录 1 立项背景 1.1研究现状及趋势 (3) 1.2项目意义 (3) 1.3项目对象 (3) 1.4项目需求 (3) 1.4.1功能需求 (3) 1.4.2性能需求 (4) 1.4.3数据需求 (4) 2 项目研究内容及实施方案 2.1系统目标 (5) 2.2系统逻辑模型 (6) 2.3系统模块结

构 (8) 2.3.1系统登录界面 (8) 2.3.1.1登陆界面设计 (8) 2.3.1.2登录验证 (9) 2.3.1.3状态转移图 (9) 2.3.2管理员模块 (10) 2.3.2.1管理员模块设计 (11) 2.3.2.2学生成绩查询 (12) 2.3.2.3学生信息管理 (12) 2.3.2.4班级信息管理 (13) 2.3.2.5教师信息管理 (13) 2.3.2.6修改密

2.3.3教师模块 (15) 2.3.3.1教师模块设计 (16) 2.3.3.2学生成绩录入 (16) 2.3.3.3学生成绩查询 (16) 2.3.4学生模块 (17) 2.3.4.1个人成绩查询 (17) 2.3.4.2修改密码 (17) 2.3.5数据库模块 (17) 2.4天梯积分制度 (18) 2.4.1天梯积分的由来 (18) 2.4.2天梯积分计分原

2.4.3天梯积分激励原理 (19) 2.4.4天梯积分详细公式 (20) 2.4.5天梯积分制度完善方向 (21) 2.4.6天梯积分制度实践经历 (21) 3 进度安排 (22) 4 中期及结题预期目标 (22) 5 经费使用计划 (23) 参考文献 (23) 1 立项背景 该部分主要介绍天梯积分制度学生成绩管理系统项目开发的研究背景、研究现状及研究意义等。

NB-IOT设备项目立项申请报告

NB-IOT设备项目立项申请报告 一、概况 (一)项目名称 NB-IOT设备项目 (二)规划设计机构 xx泓域咨询 (三)项目建设单位 xxx(集团)有限公司 (四)法定代表人 黎xx (五)公司简介 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。

木工机械项目立项报告

木工机械项目 立项报告 规划设计/投资分析/实施方案

木工机械项目立项报告说明 木工机械是指在木材加工工艺中,将木材加工的半成品加工成为木制品的一类机床。21世纪以来,中国木工机械行业飞速发展,2011年超过意大利,并在2013年超过德国,成为最大的木工机械生产国。当前全球木工机械行业市场规模正在向新兴工业国家转移。欧盟是最大的木工机械进口区域,其次是亚洲;木工机械主要出口国为中国、德国和意大利。2006-2008年,全球木工机械行业市场规模快速增长;2008年受到美国金融危机及欧洲主权债务危机影响,欧洲和北美地区木工机械市场需求乏力,全球木工机械市场规模增速放缓。2015年,中国地区木工机械市场规模出现明显下降,影响全球市场的整体增速。 该木工机械项目计划总投资14562.44万元,其中:固定资产投资10175.48万元,占项目总投资的69.87%;流动资金4386.96万元,占项目总投资的30.13%。 达产年营业收入31530.00万元,总成本费用24169.33万元,税金及附加286.13万元,利润总额7360.67万元,利税总额8662.06万元,税后净利润5520.50万元,达产年纳税总额3141.56万元;达产年投资利润率50.55%,投资利税率59.48%,投资回报率37.91%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位537个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。 ...... 报告主要内容:项目基本信息、建设必要性分析、产业分析、投资方案、项目选址科学性分析、项目建设设计方案、项目工艺及设备分析、环境保护、清洁生产、项目职业保护、风险评价分析、项目节能情况分析、实施方案、投资方案分析、经济评价分析、总结说明等。

学院信息管理系统项目可行性研究报告

学院信息管理系统项目 1.1编写目的 开发这个系统,是为了进一步提高办学效益和现代化水平。帮助广大教师提高工作效率,实现院系信息管理工作流程的系统化、规范化和自动化。方便了学生对学校院系设计的更深层次的,更系统的了解。写可行性分析研究报告,是因为不是所有的问题都具有明显的解决方法,许多问题不能在预定的范围之内解决。因此通过可行性研究可以知道我们要开发的软件中的一些问题有无可行解,进而避免人力、物力和财力上的浪费。让我们能够使用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决我们所开发的软件中所面临的问题,即它的目的不是为了解决问题,而是确定问题是否值得去解,值得去开发,研究在当前的具体条件下,开发新系统是否具备必要的资源和其他条件。 预期的读者:用户、使用部门负责人及有关方面专家。 1.2项目背景 软件开发系统的名称:大学学院信息管理系统 项目任务提出者: 项目开发成员: 用户:XXXX大学

实现软件单位:明日开发公司与第二开发小组 项目与其他软件、系统的关系: 本项目采用浏览器/服务器原理,客户端程序是建立在Windows XP系统上的Microsoft Visual Basic为开发软件的应用程序,服务器端仍然采用Windows XP为操作系统的工作站,是采用SQL server2003为开发软件的数据库服务程序。 1.3定义 [专业术语]: [缩写词]:fID(院系编号)、speID(专业编号)、cID(班级编号)。 1.4参考资料 《软件工程导论》 《数据库系统概论》 2可行性研究的前提 说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。 2.1要求 学院信息管理系统的基本要求: A.功能:实现对学校院系、专业、班级操作。包括:添加、修改、

新型智能化窗帘项目可行性研究报告完整立项报告

新型智能化窗帘项目可行性研究报告完整立项报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国新型智能化窗帘产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5新型智能化窗帘项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

工程机械项目立项报告 (1)

关于工程机械项目 立项报告 一、项目名称及性质 项目名称:工程机械项目 项目性质:新建 项目联系人:郝xx 二、公司基本情况 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。 三、建设背景 坚持走绿色循环低碳发展之路,以转型升级和提质增效为核心,积极推进传统产业转型升级,发挥新兴产业引领作用,着力推进“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系,大力推行新型工业化,塑造生态型工业城市特色,全面实现小康社会的发展目标。 2016-2017年,中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中国工程机械工业协会不完全统计,2015年,中国起重机保有量大致在

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