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订单及发货流程框图

订单及发货流程框图
订单及发货流程框图

北京华信的订单及发货流程

为加强公司内部管理,使各个部门协调、监督的更加流畅,特制作了订单及发货流程。如下图

订单及发货流程框线图

负责人:秦晓毅 NO 通知代理商提货 负责人:秦晓毅 通知代理商发货 清分机安装否 NO YES YES 货到公司 产品整套派送 负责人:秦晓毅 提货否 负责人:

马云龙 备案负责人:褚学青

安装系统、要序列号 订电脑 负责人:田华颖 备案负责人:褚学青 订货否 YES 汇总负责人:田华颖 记录、备份负责人:秦晓毅 孙总 销售部 其他 来源 订单或合同 汇总、记录、备份 负责人:田华颖 通知光荣备货 NO 货到网点 电脑配送 负责人:秦晓毅 备案负责人:褚学青 安排安装 安排安装 负责人:马云龙

备案负责人:褚学青

以上所发订单都要抄送与秦总一份。

销售部需要开发票时,应提前向田华颖申请。财务部田华颖负责开发票。工程部负责发票的邮寄、发送。销售部负责催款、收款。

根据以上的流程图我们能够更加的明确各个部门各负责人的具体任务。以便大家更好的沟通、协调和交接任务,提高各部门工作效率。

订单处理流程教学文稿

订单处理流程

商服部订单处理流程 客户购物流程出现的情况: 1.1修改订单信息: 一、修改订单信息类型: 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息 二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单 号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单; 2.1 查看订单状态,如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货,可修改订单后状态(管理中心)。 3、客户已付款的订单,如客户要求修改商品信息,如商品的颜色,尺码等信息,在未发给库管时, 可修改相关信息(修改信息,包括改码数、换款、改地址、电话等,但必须是发给库管前的订单状态) 三、注意事项: 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息,具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时,请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息,并在补 差价订单里注明客户是补哪个订单的差价 订单信息修改流程图:

1.2订单发货前退货流程: 一、操作退/换货流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单号、旺 旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单; 2.1 如果订单已经发货,货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款,未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息:退货-告知客户付款24小时后申请退 款;换货-确认客户换购商品信息及退补差价,在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款,客户要求关闭交易,确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。 订单发货前退/换货流程图:

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述: 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同,应切为营业 处理段及产销处理段。 注意事项:因分公司与总部分别为两个销售组织,故在两个销售组织中分别由营业助理与 产销人员创建订单,并保持其完全一致性。 1.2.流程重点: 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点: 必须 1、订单中合同编号必须输入,必须输入营业同仁信息,如是公绩,应输入责任中心虚拟的 同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效,并将进入下一步骤。故在SAVE前必须 仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中,须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况,以方便确定出货时间。 原物料销售(例:布)对供应商销售:由产销创建订单 对客户销售:由营业助理创建服务订单完成(SM模组)。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义,则须在该表上相 应栏位细写要求,并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时,必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立 新的订单。

1.4.单据流: 营业(订单1)--营业(收预付款)--财务(入帐)--产销(订单1、2)--产销(答交)- -营业(确认)--产销(出货)--成品(发货过帐、开票)--营业(收款)--财务(清帐)订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型: 订单1:一般订单、特销订单、销退单 订单2:一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单:答交表(系统) 销售合同档案维护—YSD01(系统) 2.流程图

订单发货方案

合同、订单、发货管理方案 签发: 为了规范合同、订单、发货的管理,明确相关工作流程,提高工作效率和明确相关责任,根据科学管理原则结合本单位的情况,特制定本管理方案。 一、合同的管理方案 (一)、合作意向 1、客户代表受理加盟合作意向时,不论其是口头、电话、面谈方式,都应将客户的信息记录备案; 2、客户代表要及时跟进有合作意向的客户,了解其情况,及时通报相关领导,并将跟进情况记录在案; 3、客户代表与客户达成口头合同后,应将合同谈判情况记录在案,以备签订书面合同的依据; (二)、加盟合同(主合同)的订立生效、执行 1、客户代表与订立书面加盟合同时依据<合作意向表>里签定合同情况记录填写; 2、合同条款签定完毕后,由客户方先签字,再由客户代表签字,经总经理签字后,方可盖章,盖章后合同即生效; 3、合同生效后,合同中约定先付款的(后付款按照合同中的约定执行),必须在客户履行付款义务后,客户代表方可发放授权书、相关资质证书、技术资料等相关材料; 4、客户代表要及时跟进客户,做好客户工商税务、装修、设备采供、食材酒水的采供、开业促销方案的开业前准备指导工作,并将跟进情况记录在案; 5、客户开业后,客户代表要和客户、驻店人员随时沟通,将开业期间上客量、营业额、促销效果、客户满意度等情况记录在案,及时汇报有关领导,以便采取有效措施; 6、合同期间,客户代表及时跟进客户的经营情况,发生较大经营波动和非常情况应当记录在案,及时汇报有关领导,以便采取有效措施; 7、合作期间,客户单方面不愿合作的(包括转让的),原合同即行终止,转让合同的受让方应与公司从新签订合同,合同期限按原合同期限计算,合同政策采用原合同政策执行; 8、合同期满,客户在履行完有关义务的方可续签合同,续签合同的应当按新的合同政策执行(原合同有特殊规定的除外)。 (三)、附带购销协议(从合同)的生效、执行 1、加盟合同(主合同)签订生效后,购销协议(从合同)的即行生效; 2、客户代表要及时了解客户对购销协议(从合同)的履行情况,对不按公司技术方案和“VI”管理体系自行采购物料的,客户代表要及时通知有关部门采取停货等相关措施; 3、客户代表要及时通知客户关于公司物料供应和促销活动的安排,对于公司统一供应的物料必须从由公司统一采供,对于建议统一供应的客户可自由选择,对于公司不采供的一律不予供应; 4、购销协议(从合同)的具体执行以订单(合同)的内容为准,但不得违背加盟合同(主合同)和购销协议(从合同)的强制性条款的规定; 5、加盟合同(主合同)的终止,购销协议(从合同)的即行终止。 (四)、订单(合同)的生效和执行

订单处理流程

订单处理流程 订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率,商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容: ★订单处理类型 ★订单处理核心环节 1、订单处理类型 从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型:货到付款订单、款到发货订单。 第三方平台付款订单:客户把钱打进第三方平台的账户,第三方平台通知卖家,卖家确认订单信息并发货,客户确认收货,第三方平台把货款打入卖家账户。款到发货订单:商城需要确认收到用户的付款,才进行送货,例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。 货到付款订单:客户要求与商城进行一手交钱一手交货,面对面的交易;一般都是客户在商城提交订单后,由平台线下送货上门之后收款; 2、订单处理核心环节 订单处理流程,主要体现在五个环节: 用户下单 确认订单 分配订单 订单收款 发运订单 1、用户下单 用户下单的环节,是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内,允许会员自行修改、取消自己的订单。 2、确认订单 会员订单提交到商城系统后,商城系统管理员对订单的数据信息进行确认,确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。另外如果付款方式为第一种或第二种,财务人员要在系统后台或银行账户确定货款信息,以便判定是否有效。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理,无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认,将不能再进行修改。 3、分配订单 订单进行确认有效后,商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。

订单编制处理流程管理规定

订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单,提高公司的内部各部门运 营状况,确保终端客户的库存周转迅速,确保公司财务资金快速良 好运转,特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围:本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 :营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 :业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 :计调科负责审核提货单并编制发货计划。 :财务负责确认提货单。 :储运科负责安排发运提货单。 :营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 :订单处理管理办法的主要内容: 订单处理流程内容及管理实施规定: 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单,核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知

确认货款客户代表对初审整理好的订单,在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款,视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后,款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划,特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款,以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后,立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证,并由客户审核凭证信息(汇款时间、账户名、汇入行、账号等)信息,方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货,违反财务管理规定者,给公司造成严重经济损失者,按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后,客户代表及时在财务处确认客户货款金额,如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时,当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中,单笔款到3个工作日内无人认者,月度绩效考核扣3分,7个工作日内单笔款到无人认款者,月度绩效考核扣8分,一周至一月之内无认款者,扣绩效15分。一月以上无认款者,当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单,第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单(表单信息准确无误),整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单,须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单,任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊

销售订货及发货流程

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一:目的 通过流程规范作业程序,保证公司产品销售发货出库及时准确,最大限度避免不必要的损失 二:培训范围 销售部全体员工 三:流程 (一)客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传(微信、QQ、电话等)订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货,若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认(销售内勤应根据《价格表》开具价格,如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认),客户确认订单无误并回传销售内勤,销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 (二)货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单,销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。(公司原则上实行现款现货,若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批,销售内勤应做好账务记录并按时催收) (三)开具发货单并签字 确认货款到账后,销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》(以下简称发货单),发货单一式四联,存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真,注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容,涂改作废。 (四)组织发货

销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货,仓库凭《发货单》出库,销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司,送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤,销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号,跟进客户收货。 (五)自提销售 客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》(有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字)开具《发货单》,销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认,销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货,客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字,销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。(六)视同销售出库产品 用于广告、赠送、奖品的商品,由经办人填写“申请单”,部门负责人签具意见,报总经理批准,编制《出库单》办理出库。 (七)单据流程 货物发出后,销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账,《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。 每月25日,销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理,月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。 附件:《发货单》 制定:仓库确认: 财务负责人确认:总经理审批:

订单发货制度

安徽省瑶海家具制造有限公司文件 安瑶家字[ 2013]第11号 订单发货制度 一、目的 为了加强公司日常工作管理,提高发货效率以及控制风险,达成销售目标,提升销售业绩,理顺订单发货流程,特制定本制度: 二、定义 非标产品,指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品(含床垫和沙发),而是根据用户自己的用途需要,自行设计产品,公司产品价格目录中未列出的其它产品,以及客户批量定购的团购产品等。标准产品,指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。 三、订单流程、制度以及奖罚措施 1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后,应立即上报至客户服务部销售内勤,业务人员必须认真填写订单的内容和信息,比如品名、颜色、规格、数量等,否则,一旦出现差错,将罚款责任人100元/次;客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认,如果没有回访或回访出错,导致后果由客服部负责,同时处罚直接负责人100元/次。 2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门,对非标产品订单或标准产品订单的进行评审,评审周期为当天16点到17点,客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30(当天订单必须当天评审结束),否则,在规定时间内没有或延误评审,将由相关责任人负责后果(特殊情况除外),处罚直接负责人100元/次。 3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等,对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天(采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和),否则,采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天,以此类推;对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天,生产采购周期为生产时间另加上采购时间(此生产周

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施;1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险; 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单; 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单; 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单:没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望, 但需要进一步对交付期,产品的可供应性,客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单:确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认,购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金:客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金,通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量:每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间:从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额:客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后,该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期:客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期(如果有的话)或客户信用证到达日期,以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号,规定: 5.1.1XXS1 5.1.1.101:订单顺序号(从客户下第一个订单开始到第99单止,超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208:客户订单确认的月份; 5.1.1.303:客户订单确认的年份; 5.1.1.4111:客户代码:从001开始,每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S:产品类型,S表示减振器,P表零部件,C表示CKD散件; 5.1.1.6X X:表示该订单的产品将去的国家或地区: 5.1.1. 6.1CN:中国 5.1.1. 6.2NA:北美 5.1.1. 6.3LA:中南美洲 5.1.1. 6.4EU:欧洲 5.1.1. 6.5SE:东南亚 5.1.1. 6.6AU:澳洲 5.1.1. 6.7ME:中东 5.1.1. 6.8AF:非洲 5.1.1. 6.9如果未知,用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上,如果客户没有 分配其自己的订单号,可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码,从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单,则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》()。在该订单确认表中,必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户,在给计划部下其第一个订单之前,必须填写《合同 /订单评审检查清单》(),只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单,但为了不影响产品的生产,对于标签和包装印刷等的要

订单处理流程

商服部订单处理流程 客户购物流程出现的情况: 1.1修改订单信息: 一、修改订单信息类型: 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息 二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单号、 旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单; 2.1 查看订单状态,如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货,可修改订单后状态(管理中心)。 3、客户已付款的订单,如客户要求修改商品信息,如商品的颜色,尺码等信息,在未发给库管时, 可修改相关信息(修改信息,包括改码数、换款、改地址、电话等,但必须是发给库管前的订单状态) 三、注意事项: 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息,具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时,请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息,并在补差 价订单里注明客户是补哪个订单的差价 订单信息修改流程图:

1.2订单发货前退货流程: 一、操作退/换货流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单号、旺 旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单; 2.1 如果订单已经发货,货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款,未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息:退货-告知客户付款24小时后申请退 款;换货-确认客户换购商品信息及退补差价,在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款,客户要求关闭交易,确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。 订单发货前退/换货流程图:

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一:目的 通过流程规范作业程序,保证公司产品销售发货出库及时准确,最大限度避免不必要的损失 二:培训范围 销售部全体员工 三:流程 (一)客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传(微信、QQ、电话等)订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货,若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认(销售内勤应根据《价格表》开具价格,如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认),客户确认订单无误并回传销售内勤,销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 (二)货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单,销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。(公司原则上实行现款现货,若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批,销售内勤应做好账务记录并按时催收) (三)开具发货单并签字 确认货款到账后,销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》(以下简称发货单),发货单一式四联,存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真,注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容,涂改作废。 (四)组织发货 销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货,仓库凭《发货单》出库,销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司,送货员送货后应带回相

客户订单生产流程

客户订单生产发货流程

面向订单生产 在面向订单生产的方式中,产品的设计工作已经完成,而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小,而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。 最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后,才开始组织采购和生产。 特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产,且客户订单的细节要求往 面向订单生产业务过程回顾 往各不相同,就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品,客户可能只下一次订单,后面就再也没有订单了;而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外,需求的数量受市场的影响也很不稳定,波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小,即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期(Lead Time)相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”,在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括:增加或取消订单,交期的提前或延后,数量的增加或减少,产品结构或包装方式的变更,甚至原来要A产品,现在改要B产品等。 5. 紧急订单(Rush order)多,插单多;较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式(如联系公司高层)提升订单的优先级,以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂,生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。 管理难点

正是由于生产模式以上的特点,决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。 生产及计划管理 ◇物料/能力计划 面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好,既可以提升客户的满意度,又可以提高生产的效率,同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高,但生产线还是断线,客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂,加工工艺繁琐,因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外,由于计划不完备导致的频繁的缺料断线,大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一,使得最后的装配部门经常是“前松后紧”:前半周或前半月没有活干,后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制 由于客户需求的不断变化,经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理,影响生产的正常进行。经常见到的情况是:仓库的料已经发到产线了,需求取消了;或者是A已经加工到半成品了,客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂,因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度,物料是否齐备,设备负荷是否合理,模具状况是否良好,技能人员是否到位等等。同时,要做大量的手工的工序汇报,甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代 在安排生产时,对共用料需要考虑物料的替代关系,以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的;而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料,

配送中心作业流程图

配送中心作业流程图 实体物流信息流

进货作业流程图 进货作业 进货作业是指对物品实体上的接收,从货车上将物品卸下,并核对该物品的数量及状态(数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等),然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节,又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时,它也是决定配送效益高低的关键环节。 进货作业流程图

订单处理 订单处理的含义 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段,称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段,对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。 订单处理流程图

注:订单形态 1.一般交易订单:接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单; 2.现销式交易订单:与客户当场交易,直接给货的交易订单; 3.间接交易订单:客户向配送中心订货,直接由供应商配送给客户的交易订单; 4.合约式交易订单:与客户签定配送合约的交易订单;处理合约式交易订单,应在约定的送货期间,将订货资料输入系统处理以便出货配送;或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间,以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料; 5.寄库式交易订单:客户因促销、降价等市场因素先行订购一定数量的商品,往后视需要再要求出货的交易订单。处理寄库式交易订单时,系统应检查客户是否确实有此项寄库商品,若有则出此商品,否则应加以拒绝;

拣货作业 拣货作业的含义 拣货作业是依据客户的订货要求或配送中心的送货计划,迅速准确地将商品从其储位或其他区域拣选出来,并按一定的方式进行分类集中,等待配装送货的作业过程。在配送作业的各环节中,拣货作业是非常重要的一唤,它是整个配送中心作业系统的核心工序。 拣货作业流程图

订单处理及发货流程图

订单处理及发货流程图 业务订单生产出货处理流程图: 客户订单 实质性商谈生成销售单 品查工质包配交验发价结售违 名询艺量装件货收货算后约数库要要要要时方要方服责求求求求间式求格式务任量存 制作合同业务经理审批 生产部门质检部门超常规情况时进行讨论评审 技术部门物控部门 方案确定新开发客 户、B级客正式下发生产任务单户确定后收 款下单 审批订单下发生产 仓库部生产部质检部 跟进生产进度 产品验收入库 省内:安排送货外省:物流托运确认入库数量,联系客 户确定出货时间 安排司机送货及交收注意事项确认款到后安排物流 不良品退货货物验收不良品退货货物跟踪 签收送货清单补换产品补换产品确认客户签收

与客户对账确认数据,按与客户对账确认数据,按已作成销售报表已定方式追收货款定方式追收货款 完成 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定 为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定。 1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达《销售订单》(见附件1,简称《订单》)。《订单》一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部。市.场部对订单的完整性、准确性负责。............... 2、订单中应明确货物交运日期及方式。货物运输应以“采取最廉价方式发运”为原则,对提出送货上门、客车代运等非最廉价方式发运要求的,必须在《订单》的“交货.方式”中注明,并提醒总经理审示。 3、各部在接到订单后,应及时明了订单内容,如对订单存有质疑,必须在2 小时之内反馈到市场部。市场部应对提出的问题及时澄清,做出解答,对引起误解的部分予以文字补充说明。文字补充说明不应使订单内容发生实质性的改变,若有实质性变动,应按照本规定第6条“订单修订”有关要求进行。 4、销售订单一旦确定下发,必须严格执行。对执行过程中出现的新问题造成不能满足订单要求或不能按时完成订单时,应在第一时间(即小时内)反馈至市场部协调解决。对确认不能满足订单技术或时间要求的,分下面两种情形由市场部负责上报总经理。 a、经与用户沟通用户接受修订后的交货条件:修改《订单》,上报总经理知晓; b、经与用户沟通用户不接受修订后的交货条件:第一时间上报总经理裁定。 5、对经再次协调确定的与原订单不一致的内容,市场部必须对订单进行书面修订。 6、订单修订: ①、订单修订由原“下单员”负责完成,并对此项工作的彻底性和正确性负责。.......②、若存在技术修订,该单技术负责人应提出书面技术修订方案,经总工程师审批后送达市场部实施“订单修订”。 ③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的《订单》上直接进行修订。被修订的留存《订单》在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订; ④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发。必要时,在新订单下达前重新进行合同评审。市场部留存的重新下达的《订单》应与留存的原单一并保存; ⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改(划改——在原内容文字上画上一..道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容。见附件2:“划改示意说明”),在原单上修订不得涂改;..........⑥、下单员对所有被修订《订单》的每一处修订都必须签章确认;.....⑦、订单中止(撤单),视为特殊的订单修订。订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整;同时应在2小时内完成下列工作:a、在留存的该原订单上注明撤单原因,送总经理签批;b、收回已下发的所有该《订单》合订保存;

客户订单发货流程及说明

一、客户订单发货流程

客户订单发货流程说明 1.经销商直接电脑制定单并填写货运部、收货人、电话等有效信息,电话向物流 部跟单确认是否收到定单; 2.物流部跟单接到订货通知单,核对现有库存情况; 3.现有库存能满足订货需求则转销售发货单,若不能满足订货需求,及时与经销 商沟通是否需要采购,需采购产品则向采购部递交采购申请单; 4.物流部跟单员制定好销售单及时通知经销商缴款,然后公司财务核实经销商账 款是否到账,物流部跟单员没有通知经销商,将承担损失; 5.得到物流部跟单员货款金额后,未及时办款耽误的时间,经销商自行承担责任; 6.若确已到账则财务部门出具财务货款证明和出货证明,若尚未到账则物流部跟 单员继续催促经销商缴款; 7.物流部跟单员经销商缴款通知或接到财务货款证明和出货证明,通知库房组织 产品配送, 8.库房接到物流部跟单员电话后及时组织货源、安排驾驶员,并通知经销商到货 时间和货运部(无指定货运部的情况); 9.库房人员及物流部跟单员错发(开)、漏发(开)产品,发(开)错区域等情况, 相关人员将承担相应责任及经济损失; 10.加工产品经销商传加工单至加工厂,并注明是否与成品一起发货; 11.加工成接到加工单,给与经销商回复完成时间; 12.加工成加工单需打全包,减少破损,否则相关人员承担责任; 13.库房驾驶员不能私自更改货运部,除非取得经销商同意,否则承担一切责任; 14.库房整理产品时遇到不足整件货物时,一定打包上车,否则破损相关人员自行 负责; 15.库房在装车时发现破损不能打包上车; 16.经销商申请样品,不得发放使用过的样品; 17.所有相关人员不得与经销商吵闹,接到数起投诉后经核实,将受到经济处罚, 情节严重者将解除合同; 注:以上流程涉及到相关人员违规,将承担该流程的相关责任及经济处罚。 重庆美西龙建材有限公司

电商企业订单处理流程

电商企业订单处理流程 Prepared on 22 November 2020

电商企业订单处理流程 订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率,商城系统提供了标准的订单处理机制。 订单处理流程主要有两方面的内容: ★订单处理类型 ★订单处理核心环节 1、订单处理类型 从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型:货到付款订单、款到发货订单。 1. 第三方平台付款订单:客户把钱打进第三方平台的账户,第三方平台通 知卖家,卖家确认订单信息并发货,客户确认收货,第三方平台把货款打入卖家账户。 2. 款到发货订单:商城需要确认收到用户的付款,才进行送货,例如采取 邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。 3. 货到付款订单:客户要求与商城进行一手交钱一手交货,面对面的交 易;一般都是客户在商城提交订单后,由平台线下送货上门之后收款; 2、订单处理核心环节 订单处理流程,主要体现在五个环节: 1. 用户下单 2. 确认订单 3. 分配订单 4. 订单收款 5. 发运订单 1、用户下单 用户下单的环节,是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内,允许会员自行修改、取消自己的订单。

2、确认订单 会员订单提交到商城系统后,商城系统管理员对订单的数据信息进行确认,确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。另外如果付款方式为第一种或第二种,财务人员要在系统后台或银行账户确定货款信息,以便判定是否有效。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理,无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认,将不能再进行修改。 3、分配订单 订单进行确认有效后,商城管理员将分配订单到物流配送部门或人员进行备货、出货的处理。订单的配送是通过线下进行的。商城管理员根据线下的配送情况修改商城网上订单的配送状态进行标识。 4、发运订单 发运订单就是真正的配送订单过程。系统提供商城管理员进行网上会员订单出货情况的标识修改。 5、订单收款 订单的收款环节,主要是根据货到付款、款到发货两种类型进行处理。 收款的情况一般是通过财务人员对确认有效的订单进行货款情况确认,如果是货到付款的订单,财务人员将根据配送人员的反馈进行修改订单的收款状态,如果是款到发货的订单,财务人员可以通过邮局的汇款情况、银行帐号到帐情况进行确认订单的收款状态。 订单收款的环节在整个订单处理流程中是一个独立的环节,它不依赖于其他任何环节,只要是确认有效的订单,财务人员即可对其收款情况进行跟踪处理。

销售订单处理流程及操作步骤-全

销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后,首先区分是南区客户还是北区客 户,然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理; 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后,需要检查如下事宜: 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚,对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上; 2、根据客户的原始订单,将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 (标准的销售订单请见附件1,上面已经有产品目录和对应单价,只需录 入数量即可,)将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对,如有问题,需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求, 如发货地址变更等,也需要在此表的备注上注明。核对无误后,销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式,以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户,查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 (1)如果有水单,再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 (a)如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额,则向客户联系查明原因,视金额 大小分别进行如下处理: 对于有信用额度的客户,如果欠款金额小于信用额度,可以现行审批通过, 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函;如果欠款金 额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款,销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 (在正式的信用额度制定出来之前,所有客户的信用额度是1000元) (2)如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户,接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果 上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通,如果客户确有困难暂时无法付款的,可分情况分别对待: 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业,可以给予一定额度 的信用,对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核(可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额),对于没有信用额度或者信用额度不够的客户,可以 通过销售人员的担保(担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度)、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度,又未获得销售人员担保,也未取得延期付款协议的客户,而前期尚有 拖欠的货款的情况下,禁止发货。如果上月款项已经结清,则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保,为了减少可能导致的

订单处理流程

订单处理流程Newly compiled on November 23, 2020

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述: 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同,应切为营业处理 段及产销处理段。 注意事项:因分公司与总部分别为两个销售组织,故在两个销售组织中分别由营业助理与产销 人员创建订单,并保持其完全一致性。 1.2.流程重点: 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点: 必须 1、订单中合同编号必须输入,必须输入营业同仁信息,如是公绩,应输入责任中心虚拟的同 仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效,并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔 细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中,须在分公司对总公司的PO中 将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况,以方便确定出货时间。 原物料销售(例:布)对供应商销售:由产销创建订单 对客户销售:由营业助理创建服务订单完成(SM模组)。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义,则须在该表上相应 栏位细写要求,并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时,必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新 的订单。 1.4.单据流: 营业(订单1)--营业(收预付款)--财务(入帐)--产销(订单1、2)--产销(答交)--营 业(确认)--产销(出货)--成品(发货过帐、开票)--营业(收款)--财务(清帐) 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型: 订单1:一般订单、特销订单、销退单 订单2:一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料 销售 互动表单:答交表(系统)

订单发货流程

订单发货流程 一、订单发货流程 注:红色标注的会在下面特别说明 二、流程说明 1、ERP通过TOP接口获取交易订单,一般是通过taobao.trades.sold.get或 taobao.trades.sold.increment.get获取交易订单。 2、ERP获取订单后,识别订单是否是保障速递订单 a)如果是保障速递订单,由淘宝仓发货 i.如果ERP已经对接物流宝,ERP调用物流宝接口,创建发货单,淘宝仓将为您发货。 ii.如果ERP未对接物流宝,需要您在物流宝系统中,设置订单调度规则,设置规则后,淘宝仓会对保障速递订单,自动创建发货单,为您发货。 b)如果不是保障速递订单,由商家自有仓发货。 三、商家必须满足以下条件,订单会成为保障速递订单 1、物流宝商品与宝贝建立关联关系 2、物流宝商品入库完成,库存大于0 3、如果宝贝不是免邮,需要您使用保障速递(物流宝)的运费模板(见下图)

四、如何识别订单是保障速递订单 当接通过口中(taobao.trades.sold.get)或(taobao.trades.sold.increment.get)获取的交易订单信息列is_lgType值等于true,代表是保障速递订单。 五、ERP需要开发的内容 ERP获取交易订单后,判断是否保障速递订单,如果是保障速递订单,商家自有仓不能发货,通过淘宝仓发货。 六、买家通过购物车,购买入淘宝仓商品和商家自有仓商品,如何发货 买家通过购物袋,购买入淘宝仓商品和商家自有仓商品,淘宝系统会自动拆单,生成两笔交易订单,一笔是对购买淘宝仓商品的,这个订单会是保障速递的订单,应该淘宝仓发货;另外一笔是对购买商

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