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三、经济活动分析报告

三、经济活动分析报告
三、经济活动分析报告

三、经济活动分析报告 篇一:经济活动分析报告例文 【经济活动分析报告】案例: ××市电力局 2005 年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标 较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的 限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的 要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将 我局 1~6 月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005 年 1~6 月份购网电量完成 7512384 千瓦时,较 2004 年 1~6 月份 完成电量 7515552 千瓦时,少购电量 3168 千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种 经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目 标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制 定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区 经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效 果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高, 给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了 用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电, 缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年 1~6 月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较 低,主要受用电构成影响的,今年 1~6 月各类用电见下表(略) 由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于 1 / 13

林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1)从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1)大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1~6 月实现电费结零,收回陈欠电费 13.2 万元。电费收激之所以能月 月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营 业签订了电费回收责任状,积极催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户 及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措 资金保证电费的按时上激。 (四)节能降损工作 2005 年 1~6 月综合线损率完成 24.33%,与去年同期完成的 25%下降了 0.67 个百分点。 今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情 况制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大 职工的工作积极性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部 门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的 效果。 二、上半年主要工作 一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式, 把线损指标任务到班组,责任到人,线损指标完成情况直接与工资挂钩,对 抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的 抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每 月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户 11 户, 追回损失××元,查出表计烧坏 75 户,对怀疑不正常表计到现场进行了校 验,更换表计 35 户、次计量 6 只。 二是提高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员 进行用电普查,并把普查情况及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查 出高价低接 6 户,追回电费约 1 万元,每月合理增收约 6 千元。 2 / 13

三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造,并对大用户单 独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户××户,占全部的 67%, 从而保证了计量准确,防止了电量流失。 四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的要求,将欠费按时限和 责任区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行 奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。 五是落实服务承诺,提高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着 “优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断提高服务质量,增强 服务意识,规范服务内容。 (1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃 纪律,全年来未发现投诉事件。 (2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身 存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。 (3)将每次计划或非计划性停电的有关情况及时通知事业、企业单位及 个体、主要用电大户。 三、目前工作中存在的问题和不足 1. 线损达标率仍不尽人意,部分公变低压线损依然较高,离“两改” 后的标准差距较大,用电检查和反窃电力度不够,因此降损工作仍有潜力可 挖 2. 10KVA 以上台区及用户端没有电容补偿(林业局没有这方面的资金投 入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。 3. 营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步 完善。 4. 长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了大量财 力、物力,但员工的整体素质仍不很高。 四、下半年工作思路 1. 增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人 为本,加强营销队伍的培训工作,提高队伍整体素质,发展人才战略,进一 步完善管理机制和制约机制,量化责任追究制和激励机制。认真执行各项管 理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。 2. 加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。 3. 加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大 户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。 4. 加强线损管理,狠抓无功管理工作,提高网络的功率因数,积极开 展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限责任到人, 坚持问题查不清、问题不解决、措施不落实决不放过的原则。 5. 加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计 量准确无误。 3 / 13

6. 严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。 7. 开展好供电文明窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识, 依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与信息功能,加强营销与服务一 体化管理,达到社会效益、经济效益双丰收。 8. 提高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的达到各项 管理规范化。 9. 面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。 10. 进一步降低网络线损,特别是低压线损的管理。加大用电检查和反 窃电工作力 ,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。 ××市电力局 二〇〇五年×月×日 【分析过程】: 1.该篇经济活动分析报告的结构: 1.1 标题 本文标题是由三部分构成:单位名称(××市电力局)、分析时间(二〇〇五年上半年)、 文种(经济活动分析)。 1.2 正文 (1)前言 该篇报告的前言,也就是第一段主要交代了撰写该篇报告的目的,即为了总结未达到企 业预期目标的经验,以找出原因与差距。 (2)主体 该篇报告主要针对电力局作出了 2005 年 1~6 月份营销活动综合分析。分析主要从上半 年各项指标完成情况及分析、上半年主要工作、目前工作中存在的问题和不足、下半年工作思 路这四个方面展开。且运用逐条分析方法,使文章结构严谨,条目清晰。 首先,文章通过购电量、购电平均单价、电费收缴完成情况、节能降损工作这四个指标 与去年同期指标完成情况的对比分析,通过总结的数据说话,简洁有力地介绍了二〇〇五年上 半年指标的完成情况,将文字与数据相结合,条分缕析,阅读起来较为便捷,也使读者容易根 据各指标看出 2005 年上半年电力局各方面的情况与发生该种情况的原因。 其次,报告总结了该电力局 05 年上半年的主要工作。工作内容主要包括:一是狠抓用电 管理,大力降低线损;二是提高经济效益,普查商业用电;三是动力用户及商服用户的计量装 置按标准进行了改造; 四是加大了清欠工作的力度。通过对这四方面工作的分条细致描写, 可以较为清晰的看出该电力局的日常主要工作任务,以及完成工作的难易程度。并且,文章并 没有仅仅是空洞的陈述日常工作,而是通过事例来表明工作的完成程度与效果。 最后,文章根据工作的完成程度,实事求是地找出目前工作中存在的问题和不足。且逐 条撰写,分析清楚明了,抓住了主要问题,且表明了问题的原因由何而来。由此,可以根据分 析出的缺陷与不足来展开下半年的工作思路。工作思路条理清晰,根据不足一一制定的相对应 的改进方法,更具真实性与可行性。 综合来讲,这篇经济活动分析报告,整体上结构清晰严谨,内容安排合理,具有较大的 4 / 13

参考价值和切实可行性。 2.该篇经济活动分析报告的特点: 2.1 客观性 报告通过对市场上 1-6 月的购电量、购电均价、电费收缴完成情况和节能减损工作这四 方面数据的收集、整理和总结,并及与前一期的情况作出比较,真实的反映了该局的实际工作 情况,数据结果有助于相关工作文员更方便的接近和探讨该经济活动的本质。同时通过以上数 据得出了上半年的工作内容总结以及存在的问题不足, 以此探寻了该经济活动的深层原因和发 展趋势, 给出了下半年的工作思路, 并给出了具有建设性的意见和建议, 具有不可或缺的作用。 该报告的客观性使得其更具有实践意义和借鉴意义。 2.2 指导性 报告中通过对上半年工作中存在的问题与不足的认知,得到了下半年工作的主要思路, 涉及了 10 个方面。这十个方面在增强思想观念、加强工作力度和范 围、科学化管理等多个角度给出了很多行为标准和细则。这样一来,对于之后的工作具有 指导作用,同时很多内容还涉及到未来可能出现的问题及对策,如此还会对相关部门起到一定 的警示作用。 2.3 阶段性 报告在对 1-6 月的经济活动进行分析后对 7-12 月的经济活动进行了指导,这段时间选择 的比较合适。因为一次分析只能在一个特定阶段里起作用,时间过长,可能会有信息滞后等因 素影响到分析的准确性。尤其在现今社会,经济全球化日益增强,大环境下的一个经济活动中 的小动作,就可能引起多种不可知的连锁反应。所以,经济活动分析报告必须选择合适的时段 进行阶段性分析,必须随着经济实践的发展而不断更新。 3.经济活动分析报告的种类 3.1 宏观报告与微观报告 (1)宏观分析报告:从大的国内外形势入手,对大的经济环境进行分析。 (2)微观分析报告:从某个现象入手,对某个行业进行分析。 从该报告的内容来看,该篇报告主要针对某电力局 2005 年 1~6 月份营销活动进行了综 合分析,属于微观分析报告。 3.2 长期报告与短期报告 长期报告与短期报告是相对的。长期可以三五年甚至更远,这较适宜于宏观把握;也可 明确为一两年左右,较近期的,作近距离审视。该报告主要反映的是对某电力局 2005 年 1~6 月份营销活动的分析,因此可以定位为短期报告。并且可以从上面宏微观的划分中看到,其划 分为微观报告,也需将它划分为短期报告。 3.3 政策性报告与实践性报告 (1)政策性报告:从理论或政策出发,来分析经济实践的得失情况 (2)实践性报告:从实际经济实践出发,分析经济活动的变化以及变化可能带来的影响 该报告通过对该电力局 05 年上半年的主要工作的总结,来提出下半年的工作计划。主要 是在实践的角度进行报告的编写,因此划分到实践性报告中。同时也 4.经济活动分析报告的写作要求 5 / 13

4.1 理论依据强,分析方法对 4.2 问题要准确,观点要鲜明 在对经济问题分析的时候,要根据具体情况找准经济活动中真正存在的问题,这样才能 作出正确而关键的判断并采取有效的对策。该报告在提出了四点不足之处,主要体现在利用率 还有上升空间,管理体制还有待完善,人员素质还能进一步提高。这些内容总结的比较准确, 也可以说是工作当中非常核心的问题。同时文章中并没有重复的提及相似的问题,而是通过准 确的总结,避免了泛泛而谈,偏离重点。并在问题之后,针对这些问题亮出了一些具体的措施 和方案。这样的文书才能对经济工作起到真正的实用价值。 4.3 层次要清楚,关联要紧密 该报告的层次逻辑性非常强。首先在开头交代了撰写该篇报告的目的,即为了总结未达 到企业预期目标的经验,以找出原因与差距。之后对电力局营销活动情况进行陈述。运用了逐 条分析法,结构严谨,条目清晰。其过对该电力局 05 篇二:XX 年度经济活动分析报告 XX 公司 XX 年度经济活动分析报告 (黑体,加粗,小二号,1.5 倍行距) (空两格) (正文:宋体,小四号,1.5 倍行距 小标题:宋体,加粗,三号,1.5 倍行距) 一、简述本年度公司经营情况。 XX 年公司实现主营业务收入 XX 万元,完成年度预算的 XX%,较上年同期增长 XX%;实 现净利润 XX 万元,每股收益 XX 元,完成年度预算的 XX%,较上年同期增长 XX%;实现净资产 收益率 XX%, 完成年度预算的 XX%, 较上年同期增长 XX%。 总的来说, 这一年经济态势运行?, 各种营销经济指标较之去年?,经济效益?,为了更好地总结经验,现将我公司经营活动具体 分析如下: (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求) 一、主要经济指标完成情况(附表) 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。 预算完成 分析、销售增长分析;(:XX 年公司实现主营业务收入 XX 万元,完成全年预算 XX%,比去年 同期增加 XX 万元,增长 XX%。) 企业收入构成分析(主营业务收入和其它业务收入;现销收入和赊销收入;);详细分 析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动 影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成;);各项利润分析(净利 润、利润总额、营业利润、主营业务利润)。 3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增 减因素及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;主要产品单位销售成 6 / 13

本分析。 (主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业 务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本) 4、期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响 因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重 点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析(附资产负债表,包括上年数和本年数) 1、 企业财务状况全面分析。 资产总额、 负债总额、 所有者权益总额变动分析, 说明原因。 2、资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总 资产的比重及其变动); 3、流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。 应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。 存货分 析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利 润的影响。 5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长 期负债结构及变动趋势分析。 三、盈利能力分析(重点分析) 通过盈利能力有关指标反映和衡量企业经营业绩,通过盈利能力分析发现经营管理中存 在的问题。 1、主营业务利润率 主营业务利润率=(主营业务利润÷主营业务收入)×100% 2、销售净利率 销售净利率=(净利润÷销售收入)×100% 3、净资产收益率 净资产收益率=(净利润÷平均净资产)×100% 有条件可进行杜邦分析,深入分析盈利能力变化的原因, 净资产收益率=销售净利率×资产周转率×权益乘数 权益乘数=1÷(1-资产负债率) 4、总资产收益率 总资产收益率=(净利润÷平均总资产)×100% 5、销售现金比率 销售现金比率=(经营现金净流量÷销售收入)×100% 6、综合分析、评价,要求结合企业具体经营情况,具体分析。 四、偿债能力分析(选三个指标) 1、流动比率 流动比率=流动资产÷流动负债 2、速动比率 速动比率=速动资产÷流动负债 7 / 13

3、资产负债率 资产负债率=负债总额÷资产总额 4、现金流动负债比 现金流动负债比 =经营现金净流量 ÷流动负债 5、现金负债总额比 现金债务总额比 =经营现金净流量÷债务总额 6、综合分析、评价,要求结合企业具体经营情况,具体分析。 五、资产管理能力分析(重点分析) 1、应收帐款周转率,应收帐款周转天数 应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款 应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入 2、存货周转率,存货周转天数 存货周转率=销货成本÷平均存货 存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本 3、综合分析、评价,要求结合企业具体经营情况,具体分析。 六、发展能力评价(选三个指标) 1、资产增长率和资本积累率 资产增长率=(本年资产增加额÷上年资产总额)×100% 资本积累率=(本年所有者权益增加额÷年初所有者权益)×100% 2、销售增长率 销售增长率=(本年销售增长额÷上年销售总额)×100% 3、收益增长率 主营业务利润增长率=(本年主营业务利润增长额÷上年主营业务利润)×100% 净利润增长率=(本年净利润增长额÷上年净利润)×100% 4、综合分析、评价,要求结合企业具体经营情况,具体分析。 七、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 根据年初各单位签订的经营管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 在全面反 映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 八、存在的问题分析(重点分析) 在全面财务分析的基础上,对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓 住关键问题,分清原因。 九、采取的措施和建议(重点) 针对经营管理中存在的问题和潜在的风险,提出解决的措施和建设性的建议。 篇三:第三节 经济活动分析报告 第三节 经济活动分析报告 【学习目标】理解经济活动分析报告的概念与特点,掌握其写法与写作要求。 【适用范 围】经济活动分析报告适用于各类企业、政府的经济管理部门等。 【导入案例】××卷烟厂是近年来新建的地方国有卷烟厂,工人大部分是近年进厂的新工 8 / 13

人,职工队伍文化素质较低,又没有经过岗前培训,技术不熟练,加之劳动纪律松弛,致使劳 动生产率不高,尽管该厂产量增加了,但由于生产成本较高,企业利润却在下降。以下是政府 的经 资料来源:http:///(应用文学习网) 【知识链接】 一、经济活动分析报告的涵义 经济活动分析报告,是以科学的经济理论和现行的经济政策为指导,根据计划指标、会 计核算、统计资料和会计报表和调查研究掌握的情况与资料,对本部门或有关单位一定时期内 的经济活动状况进行科学的分析研究,作出正确的评估,肯定成绩,找出矛盾和问题,探讨问 题产生的原因,提出改进的方法,以便提高经济效益的一种书面报告。 二、经济活动分析报 告的作用 1.总结经验,提高企业管理水平和经济效益。 2.掌握规律预测未来,有助于领导修订原定的计划或制定新的经济计划,正确决策。 3. 有助于政府经济部门或企业管理机构掌握情况,有效地发挥职能部门的管理作用。 三、经济 活动分析报告的特点 1.分析性 它要对影响各项计划指标执行结果的主客观因素进行深入的分析和研究,将计划指标、 业务核算、会计核算和统计核算的数字、数据、百分比进行对比分析,从而对过去的经济活动 中的成绩和问题、经验与教训进行检验和评估,得出客观的评价性意见。经济经济活动分析报 告常用的分析方法有对比分析法、因素分析法、动态分析法等等。 2.系统性 经济活动分析报告的关键在于,对内外各种因素进行综合系统的分析和研究,将各个因 素和不同的侧面联系起来进行综合分析研究,只有这样,才能找出经济活动的内在规律发展规 律。因而,经济活动分析报告在形成过程中体现了很强的分析性和系统性。 3.指导性 经济活动分析报告的写作具有明显的目的性,它通过分析研究,说明经济活动的过程和 内在联系, 揭示其本质并对内在的问题提出具体的解决办法, 以提高管理水平和经济效益。 四、 经济活动分析报告的种类 按时间分,有年度分析报告、半年报告和季度分析报告。 按范围的大小分,有宏观分析 报告和微观分析报告。 内容性质分,有综合分析报告、专题分析报告和简要分析报告。 按形式分,有文字分析 报告和表格式分析报告。 五、经济活动分析报告的一般写法 (一)标题:主要有两种。 第一种是公文式标题, 主要是由单位名称、 分析时限、 分析对象和文种等几个要素构成。 如《××公司 2006 年度财务收支分析报告》 第二种是文章式标题。 它只概括分析报告的主要内容或意见、 建议, 而省略了单位名称、 分析时限和文种等几项内容。 如 《电动车库存结构分析》 、 《应当重视和加强财务管理工作》 。 (二)正文:比较常见的写法包括三部分: 1.基本情况。主要包括分析的对象、目的和意义以及分析报告的基本内容。写法比较多 9 / 13

样。有的是以简练的语言介绍经济活动的背景,有的是说明分析对象的基本情况,有的是交代 分析的原因和目的,有的是明确分析的范围和时间,有的是评述分析内容,有的提出问题,有 的揭示分析结论。 2.评估分析。经济活动分析报告要以评估分析为主,而不能只堆砌材料,罗列事实。分 析要有理有据,深入细致。 3.意见或建议。一般是根据分析的结果,有针对性地提出改善经营管理,提高经济效益 的意见、建议和措施。 (三)落款及日期。一是标明撰写经济活动分析报告的单位名称或人员姓名,二是标明 写作日期。 六、经济活动分析报告的写作要求 1.要充分占有“活”材料。所用的材料可靠、系统,是做好分析工作的基础。进行经济活动 分析,必须占有足够的资料,还要对资料进行认真的核实和查对。 2.分析要有全局观念,运用多种分析方法。分析方法有很多种,常用的有:比较分析法, 是通过具有内在联系,因而具有可比性的因素的比较,发现问题,判明是非,作出评价,得出 结论的分析方法。因素分析法,是通过分析影响经济活动的各种因素,并测定它们对经济 活动的影响程度,从而认识经济活动的特点,探明经济活动取得成果或出现问题的原因的 分析方法。预测分析法,是以发展的眼光对经济活动的变化情况及其趋势进行研究,就今后的 经济活动提出各种设想和措施的分析方法。综合分析法,是对各项指标的执行情况进行综合对 比、计算和评价,从整体上权衡利弊得失,全面判断经济效益,然后提出综合性评议或选择建 议的方法。调查分析法,是通过调查研究听取意见,收集必要的数据资料和大量可靠的实际情 况,进而进行分析研究,对指标数据的分析结果加以验证、纠正或补充的方法。 3.提出的建 议和改进的措施要具体可行。在找出问题并通过分析找出问题产生的原因之后,要提出合理的 建议或切实可行的改进措施。 4.要及时完成报告。 七、经济活动分析报告与经济预测报告的异同点 (一)写作上的相同点 1.都要确立明确的研究目标; 2.都要对经济活动进行全面、系统的分析,然后进行预测; 3.都要注意探索规律性的 东西; 4.在表述上,都要运用大量的数据进行定量分析。 (二)写作上的相异点 1.写作目的不同。分析报告的目的在于指导今后的具体经济活动,预测报告注重指导未 来面上的经济活动。 2.调查的范围不同。预测报告比分析报告调查的范围要广泛得多。 3. 写作重点不同。 分析报告侧重于效果分析, 预测报告侧重于对未来趋势的预测。 4. 写 作时间不同。分析报告写于事中或事后,预测报告写于事前。 5.语言特点不同。分析报告多用肯定性的结论性语句,预测报告多用模糊判断词语。 【知识掌握】 1.请以例文 1 为例,说明经济活动分析报告的文体特点。 提示: (1)例文 1 属于哪种类型的经济活动分析报告? 10 / 13

(2)经济活动分析报告常用的分析方法有哪些?例文 1 运用了哪几种分析方法? (3) 例文 1 引用了哪些数据?这些数据有何作用? 2. 经济活动分析报告与经济预测报告有什么区 别? 提示:可以从写作目的、写作时间、写作重点等方面考虑。 【知识运用】 阅读下面的文章,思考并回答文后的问题。 一季度国内生产总值与工业增长率分析 一季度,随着国家扩大内需各项综合性政策举措效应的进一步显现,国民经济整体开局良 好,工业生产、固定资产投资、市场销售、出口等的增长均程度不同地有所加快。但经济回升 的基础尚不牢固,经济增长的内在活力仍然不足。 一、一季度经济增长的基本情况 国民经济出现回暖趋向, 增长速度有所加快。 初步测算, 一季度国内生产总值达到 18173
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经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

经济活动分析报告例文(实用文案)

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经济活动分析报告例文 xx县商业系统六月末库存商品结构分析 为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对 6月末库存商品结构作了一次分析。 6月末,库存总值为xxxx万元,比上年同期增加6.79%. 上半年购、销、调总值为xxxx万元,比上年同期增加18. 64%, 因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。因此,当前库存结构已逐步趋向合理。 但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大 棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200。条,预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。 6月末,毛巾库存139. 3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4。万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。 地产粗白布上丰年工业超产,商业超收11.2万米,因调入方不要而没有调出的又有12. 3万来,共增加库存23. 5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。 二、外来产品积压不少 据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额27. 5万元。如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。夏布库存605匹,也多年了。高档海带323担,当地没销路。白胡椒152斤,可销10年多。中成药库存中,有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应,销售下降,6月末库存54万张;催肥散库存75 万包;猪可活库存85万包;猪痢灵库存18万包。这些品种,根据当前销售情况,都可销好几年。西药中,长效横胺6月末库存105万片,加上7月已调入30万片,下半年计划还

经济活动分析报告

______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第 六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,—对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。

公司经营情况 单位:万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的% , 较上年同期增长(减少)% ;实现净利润万元,完成年度预算的% , 较上年同期增长(减少)%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明: ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: 2.利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的% 其中销售毛利万元,期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表: ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:

关于企业年度经济活动微观经济分析报告(模板)

关于企业年度经济活动(微观经济)分析报告 概述:××年经济指标全面完成情况。 简述本年度公司经营情况。 XX年公司实现主营业务收入××万元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净利润××万元,每股收益××元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净资产收益率××%,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求。) 一、主要经济指标完成情况 1.公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:××年公司实现主营业务收入×X××万元,完成全年预算××%,比去年同期增加××万元,增长××%。 预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主营业务收入和其他业务收入,现销收入和除销收入,主营业务构成,地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。 2.利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年

预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析;利润增长分析:利润构成分析(各项利润构成,主营业务利润构成,地区利润构成);各项利润分析(净利润,利润总额,营业利润,主营业务利润);会计调整因素影响。 3.主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因未及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本一按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 4.其间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析

经济活动分析报告的作用

经济活动分析报告的作用 篇一:经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地 指导经济活动,解决经济问题。第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题,进而改善经营管理,想方

设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

上半年经济活动分析会报告

陕化节能减排技改工程项目部 2011年上半年经济活动分析报告 陕化节能减排技术改造项目建设,我公司分别与华陆科技有限公司(总承包单位)和陕西陕化煤化工有限公司(建设单位)签订施工合同。上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响,现场不具备开工条件,未进行施工作业,主要进行了施工前的技术准备及临时设施建设(现场办公区、二级库房、生活区)等工作。 现从以下几个方面对陕化节能减排项目2011年上半年经济活动情况进行分析: 一、主要技术经济指标完成情况分析 (一)综合分析:陕化项目年计划完成产值5800万元(根据施工合同、施工图纸和现场施工条件核算),因上半年现场无施工条件,未开工建设。7月份施工人员陆续到场,气化装置及备煤筒仓工号开始施工。项目管理规划中策划的质量目标为:一次交验合格率100%,单位工程优良品率100%,安全管理目标为:月千人负伤率3‰以下,重大伤亡事故为零,合同履约率100%。两份施工合同共回收工程预付款266.30万元。截止2011年6月底,间接费用累计为202478.16元,财务费用2605.64元,采购保管费用22857.40元。 (二)经营工作:陕化节能减排技改项目总投资53.21亿元,规模为60万吨/年合成氨、52万吨/年尿素,详见附表二:工程任务信息及

投标情况汇总表。公司与华陆科技有限公司签订合同总价为3109万元,除去大型设备吊装及进出场费用后造价为2828.90万元(含主材费812.57万元)。公司与陕西陕化煤化工有限公司签订合同为费率计价合同,因图纸大部分未到,估算合同价为2200万元,其中安装费1000万元,土建1200万元,详见附表四:2011年签订合同明细表。根据施工合同核算建安量,其中华陆合同建安量3347.11万元,煤化工合同建安量2860万元,工程建安量总计6207.11万元,详见附表五:在建项目统计。根据现场施工条件,2011年下半年计划建安量为5800万元,其中华陆合同3100万元,煤化工合同2700万元,详见附表三:2011年结转下半年工程量明细表。 (三)施工生产:因上半年现场不具备开工条件,未进行施工作业,主要进行项目管理实施规划的制定、施工技术准备工作及项目临时设施建设(现场办公区、二级库房、生活区)等工作。 物资采购方面:对部分乙供材料进行招标采购一次,总价1238886元;比价采购材料一次,总价7979.80元;低值易耗品、五金用品及劳保共计采购17465元;签订气体采购合同一份、焊材采购合同一份,详见附表七:物资采购及库存汇总表及附表八:物资采购合同情况。 工程分包方面:对与陕西陕化煤化工有限公司签订的施工合同中的土建工程进行分包,分包单位为华县建筑工程公司,分包合同正在评审中。

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

最新经济活动分析会会议材料教学文案

2015年上半年经济活动分析会发言材料 ――经营管理部 2015年上半年,我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求,在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下,积极开展各项工作,尤其6月4日,两个公司整合后,我部门10名员工,快速地形成合力,对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅;对内互相学习,形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围,前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进,现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下: 一、电量计划完成情况 (一)完成新能源公司年度计划和进度计划的情况 截止到6月30日,公司累计完成发电量37507.79万千瓦时,完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%,完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%,完成争取值40003万千瓦时的93.76%。 (二)新能源公司内部对标情况 截止到6月30日,我公司累计等效利用小时数936.51小时,在新能源(19家分子公司)内部排名第11,比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时;限电比22.71%,在新能源内部排名第13,比新能源平均限电比

21.91%高0.8个百分点。 (三)省内风电公司对标情况 上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团(7家公司)排名第四,与省内平均水平889.00小时相比超出47.51小时;与龙源(排名第三)960.00小时相比低23.49小时。 (四)送华北电量交易情况 2015年度(3、4季度第三批次一起交易),东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。黑龙江电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦,占黑龙江电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%,占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%,交易电量成交88235万千瓦时,占东北全部交易电量空间的18.77%,装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱,电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显,至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时,满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时(一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00)。 我公司送华北交易电量6116万千瓦时,万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时,与省内万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比,低84.9万千瓦时;与省内万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比,低208.60万千瓦时;与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比,低55.18万千瓦时。

经济活动分析报告模板

经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

经济活动分析报告

经济活动分析报告

第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内,起讫里程为DK188+445.80~DK195+830.74,正线长度7384.94m。管段内主要工程包括:特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥,大桥361.06延长米/1座,为砂塔大桥,柳林中桥2075顶平米/1座,昊华小桥307.66顶平米/1座,框架涵9座354.19横延长米,盖板涵4座295.7横延长米;区间路基584.46m,站场1座(东胜东站),路基共长3315.76m,土石方量为1235996m3,其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗,挖基石土14564m 3合同工期为2013年9月1日~2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司,铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计,中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况,成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.

1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层,下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个,其中桥梁桩基施工队2个,桥梁施工队2个,桥涵施工队2个,路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1)桩基施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2)桥梁施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3)桥涵施工一队: 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4)桩基施工二队: 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩~110#台、砂塔大桥0#台~11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。

经济活动分析报告范文

中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

三、经济活动分析报告

三、经济活动分析报告 篇一:经济活动分析报告例文 【经济活动分析报告】案例: ××市电力局 2005 年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标 较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的 限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的 要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将 我局 1~6 月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005 年 1~6 月份购网电量完成 7512384 千瓦时,较 2004 年 1~6 月份 完成电量 7515552 千瓦时,少购电量 3168 千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种 经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目 标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制 定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区 经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效 果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高, 给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了 用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电, 缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年 1~6 月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较 低,主要受用电构成影响的,今年 1~6 月各类用电见下表(略) 由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于 1 / 13

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

经济活动分析报告范文

经济活动分析报告范文 导读:范文经济活动分析报告范文 【篇一:季度经济活动分析报告范文】 目录 一、分厂生产运营情况概述 (2) 二、主要产品产量及生产指标完成情况分析 (2) 三、主要生产指标对标情况及分析 (4) 四、现存主要问题分析及下步解决措施 (4) 五、专题汇报内容 (5) 一、一季度电解分厂生产运营情况概述 完成铝产品31046、7t,比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t,氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t,阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t,

氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说,一季度电解分厂生产指标欠佳。 主要生产运行情况 一季度电解分厂计划大修电解槽3台,其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 铝产品产量完成情况分析 一季度完成31046吨,较季度计划目标值减少1034吨。 主要原因: 1、在工艺指标管理方面,分厂技术管理不够精细,技术人员对趋势把握不足,未能及时有效调整技术条件,出现波动后才调整,延误了时机,造成2月份电解槽波动。

2、在设备运行方面,分厂虽然制订了节能管理办法,但未能有效进行监控管理,存在设备长期带电不作业现象,导致动力电耗较高。 3、原料方面,去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上,较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验,相比沙状氧化铝,使用粉状氧化铝,电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因,自产氧化铝钠含量及水份偏高,同样造成电解槽生产不稳定,能耗及物耗增加。 4、大量使用了自产氧化铝,电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 6、为保证电解槽技术条件稳定,对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相对比较严重,截止3月底,压铝212吨。 8、2月份电解槽出现了波动,较大程度影响了电流效率。 铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗:本季度完成14357kw。h/t,

经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例: ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局 1~6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1)从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1)大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)

经济活动分析报告

第四章经济活动分析报告 一、概述 (一)经济活动分析报告的涵义和作用 1、经济活动分析报告的涵义 经济活动分析报告,是经济管理部门和企业常用的一种专业文书,简称“经济活动分析”,又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导,以国家有关方针、政策为依据,根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料,对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究,作出正确的评估,找出成绩和问题,探讨问题产生的原因,寻求改进方法,指导经营管理而写成的书面报告。 2、经济活动分析报告的作用 (1)总结经验,提高管理水平 (2)了解情况,加强法制,更好地发挥政府职能部门的作用 (3)掌握规律,预测未来,有助于正确决策 (二)经济活动分析报告的特点和种类 1、经济活动分析报告的特点 (1)科学性 (2)及时性 (3)指导性 2、经济活动分析报告的种类 按照经济活动的时限来分,可分为长期、中期、短期分析报告。按部门行业划分,有工业经济活动分析、农业经济活动分析、商业经济活动分析等。经济活动分析报告大致可分为以下几种:(1)全面分析报告 又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体,根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。 (2)专题分析报告 专题分析报告一般是根据当前的中心工作,对经济活动中某个突出的专项问题,或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等,单独进行分析后所写出的书面报告。 (3)简要分析报告 简要分析报告多用于基层单位,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住一两个重点进行分析,以观察经济活动的趋势和工作进程。 (4)财务分析报告

经济活动分析报告范文01

经济活动分析报告范文01 经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类 经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地指导经济活动,解决经济问题。 第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。 发现存在的问题,进而改善经营管理,想方设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资料。

使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类 划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。 按照经济活动分析的目的,可以分为事前预测分析、事后检查分析。 按照经济活动分析的时间,可以分为定期分析和不定期分析、预

XX年度经济活动分析报告

XX公司XX年度经济活动分析报告 (黑体,加粗,小二号,1.5倍行距) (空两格) (正文:宋体,小四号,1.5倍行距 小标题:宋体,加粗,三号,1.5倍行距) 一、简述本年度公司经营情况。 XX年公司实现主营业务收入XX万元,完成年度预算的XX%较上年同期增长XX% 实现净利润XX万元,每股收益XX元,完成年度预算的XX%较上年同期增长XX% 实现净资产收益率XX%完成年度预算的XX%较上年同期增长XX%总的来说,这一年经济态势运行?,各种营销经济指标较之去年?,经济效益?,为了更好地总结经验,现将我公司经营活动具体分析如下: (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求) 、主要经济指标完成情况(附表) 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。预算完成分析、销售增长分析;(:XX年公司实现主营业务收入XX万元,完成全年预算XX%比去年同期增加XX万元,增长XX%) 企业收入构成分析(主营业务收入和其它业务收入;现销收入和赊销收入;);详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成;);各项利润分 析(净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润)。

3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;主要产品单位销售成本分析。 (主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额宁按本年实际销售量计算的上年实际成本) 4、期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析(附资产负债表,包括上年数和本年数) 1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。 2、资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动); 3、流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。 5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。 三、盈利能力分析(重点分析) 通过盈利能力有关指标反映和衡量企业经营业绩,通过盈利能力分析发现经营管理中存在的问题。 1、主营业务利润率 主营业务利润率=(主营业务利润十主营业务收入)X 100% 2、销售净利率 销售净利率=(净利润十销售收入)X 100% 3、净资产收益率 净资产收益率=(净利润十平均净资产)X 100% 有条件可进行杜邦分析,深入分析盈利能力变化的原因,

经济活动分析报告

第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内,起讫里程为DK188+445.80~DK195+830.74,正线长度7384.94m。管段内主要工程包括:特 延 295.7 填方 土日。 呼准鄂铁路工程项目经理部二分部. 1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层,下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个,其中桥梁桩基施工队2个,桥梁施工队2个,桥涵施工队2个,路基施工队3个。

2施工任务划分及劳务承包模式 1)桩基施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2)桥梁施工一队: 墩 台~ 台~11#台承台、扩大基础、墩台身的施工,负责管段涵洞DK195+113.22的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。 6)桥涵施工一队: 负责DK190+100-DK191+135内7座框架涵、盖板涵的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由

项目部提供。 7)路基施工一队: 负责东胜东站DK180+445-DK189+080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。 装、 、 指挥部办公会研究决定,成立责任成本管理领导小组。 组长:**** 副组长: 组员: 四、成本管理制度

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