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中胤虹远 税控 KP-770票据打印机使用手册

中胤虹远 税控 KP-770票据打印机使用手册
中胤虹远 税控 KP-770票据打印机使用手册

产品使用说明书编写模板

使用说明书模板 根据所需改写即可 远程抄表能源管理系统 使用说明书 XXXXXXXX XXXX 年XX 月 文档控制 修改记录 * 修改类型分为A一Added M—Mod辻ied D—Deleted 审阅人 存档 目录 1醞

1.1背景 1.2应用领域与使用对象 1.4参考资料 1.5术语与缩耳解释 2系统综述 2.1系统结构 2.2系统功能简介 2.3性能 2.4版权声明 3运行环境 3.1硕件设备要求 3.2支持软件 3.3数据结构 4系统操作说明 4.1安装与初始化 4.2子模块名称1 4.2. 1业务需求描述 4. 2. 2界面截屏以及界面字段解释 4. 2. 3操作说明 4. 3子模块名称2 4. 3. 1业务需求描述 4. 3. 2界面截屏以及界面字段解释 4.4出错处理和恢复 4. 3. 3操作说明

1概述

1?1背景 系统的开发背景和编写这个手册的U的。 1.2应用领域与使用对象 描述软件所能使用的领域以及使用对象等。 1.4参考资料 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、岀版单位或资料来源,可包括 与该产品有关的已发表的资料 文档中所引用的资料,所采用的软件标准或规范或业务规则 列岀编写本说明书时查阅的Internet上杂志、专业著作、技术标准以及他们的网址 1?3术语与缩写解释 2系统综述 4.4出错处理和恢复

2.1系统结构 结合系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。 2.2系统功能简介 结合本软件的开发实际逐项地说明本软件所有具有各项功能。 2.3性能 给出一般情况下的运行性能指数等。 2.4版权声明 声明版权所有者以及盗版应承当的法律责任。 3运行环境 3.1硬件设备要求 列出本软件所要求的硬设备的最小配置,如: 1、处理器的型号、内存、硬盘容量; 2、所要求的外存储器、媒体、记录格式、设备的型号和台数、联机/脱机; 3、I/O设备(联机/脱机); 4、数据传输设备和转换设备的型号、台数。 3. 2支持软件

浪潮税控收款机(RE-320FB)操作手册

浪潮税控收款机(RE-320FB)操作手册 1、部类/PLU设置(根据实际情况选择相应设置) ①部类设置:按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→部类信息设置→【现金/确认】→请按要设置的部类号(数字键1-5)→【现金/确认】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价(可不输)→【现金/确认】→输入经营项目代码(00014006)→【现金/确认】→按【HOME】返回。(注意:经营项目信息必须在开票前设置完成) ②PLU设置:按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号(可不设)→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号(数字键)(相应的税率)→【现金/确认】→按【HOME】返回。(注意:设置PLU信息必须设置至少一个部类) 2、发票分发:(从税务购买发票后做此操作)按【主菜单】→选择税控→【现金/确认】→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数(输入购买发票的总卷数)→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷:(发票用完后做此操作使用新卷发票)按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号,装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作:(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【切换】→【PLU/单价】→输入PLU号→【PLU/单价】

产品使用说明书

系统简介与操作说明书 系统的基本构成 该系统由弱电控制强电的方式配合相应传感器和软件实现智能化控制系统,系统结构由输出模组、输入模组、控制软件、云端服务、四部分为一体的智能化控制系统。 输出模组: 输出模组是控制各类设备的电源,控制了设备的电源就控制了设备的工作状态,通过设备的信号输入端接受传感器和相关软件的数据就改变了设备的运行模式,完成智能运行,该模组可支持工业智能化控制、农业智能化控制、建筑智能化控制、家居智能化控制等领域。如:工业电机和设备、农业浇灌和设备、家居设备的的空调、热水器、地暖、新风机、洗衣机、灯光照明、环境调光、家电集成、窗帘电机、车库电机等其他设备,模组提供了共计32路接口输出。 1、8路30A大电流输出口,可支持220V/6kw以下的设备负载,如空调、热水器、功率电机等。 2、8路16A可控硅调压输出,可支持220V/3kw以下的调压调速设备负载,如车库电机、推窗电机、窗帘电机、灯具、等及其他设备。 3、16路16A+16A双触点并联输出口,可支持220V/5kw以下的设备负载,如室内灯光、环境灯光、家用电器、等及其他设备。 4、提供12/24V清洁电源接口,系统支持直流供电、如:常规照明、视频监控、安全报警、门禁对讲、网络供电、可实现持续供电,断电不断网。 5、提供3+1供电接口为模组供电(主电源+辅助电源+直流电源),保证设备长期可靠待机。 6、提供16路过流保护,为设备安全提供保障。

输入模组: 输入模组是系统的心脏,包含控制输出、手动控制输入、自动控制输入、传感器输入、工业控制信号输入、视频监控信号输入、报警信号输入、门禁信号输入、红外线信号输入、射频信号输入、网络输入、总线控制输入等。 1、控制输出接口:连接输出模组,将系统的工作状态传递给输出模组,驱动继电器完成动作。 手动输入接口:提供32进32出的手动控制接口,输入输出对应控制输出,自适应传统的各类型控制面板(翘板开关、轻触开关),可操作系统的开、关、调光、调速等的模式转换等功能,与系统控制APP全兼容,控制状态同步显示,即使系统的核心芯片因某种原因出现故障,也不影响系统的基本功能使用。 2、自动控制输入:自动控制是通过传感器接收到控制信号或事先预定的任务去自动完成控制,如:红外报警、火警、煤气泄漏、甲醛超标、PM2.5、温度、湿度、门禁、车辆进出、定时等。 3、传感器输入接口:输入模组提供了8个模拟传感器兼容接口,输入端接到传感器的控制信号后,将模拟信号转换成数字信号、去执行远端APP或本地报警、同时根据需要打开输出模组对应的端口,完成智能控制。如:智能恒温、智能除湿、智能除甲醛、智能灭火、智能断气、智能断水、智能新风、智能报警、智能开门、定时控制等。 4、工业控制信号输入接口:输入模组提供了两组RS232接口和一组RS485控制接口,两组RS232接口可扩展32路独立控制端口,可同时控制32台不同型号的工业设备,控制代码通过学习或手动输入即可控制,如:舞台灯光设备、多功能会议设备、音视频矩阵转换设备、专用功放、等。RS485控制接口兼容常规的RS485协议设备,在系统中默认DMX512控制协议,支持效果灯光控制台,为室内/室外环境提供专业的效果灯光。如影音室效果灯光、卡拉OK效果灯光、环境效果灯光等。 5、视频监控信号输入:视频监控信号是通过网络接口进入主机芯片处理,可实现远端APP监视、移动侦测报警、查询、录像、对讲、控制、支持本地录像、查询、对讲等。 报警信号输入接口:报警信号是接8个I/O信号接口,主机自带8个传感器输入接口,最多

浪潮税控收款机(RE-330FB)操作手册

浪潮税控收款机(RE-330FB)操作手册 1、部类/PLU设置(根据实际情况选择相应设置) ①部类设置:将钥匙拨到设置档→选择部类设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→请按要设置的部类键→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价(可不输)→【现金/确认】→输入经营项目代码(00014006)→【现金/确认】→是否分类小计→【现金/确认】→按【HOME】返回。(注意:经营项目信息必须在开票前设置完成) ②PLU设置:将钥匙拨到设置档→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号(可不设)→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号(数字键)(相应的税率)→【现金/确认】→设置成功→按【HOME】返回。(注意:设置PLU信息必须设置至少一个部类) 2、发票分发:(从税务购买发票后做此操作)将钥匙拨到税控档→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数(输入购买发票的总卷数)→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷:(发票用完后做此操作使用新卷发票)将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号,装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作:(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类方式开票:将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式: 将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【单价】→输入PLU号→【PLU】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 5、退票操作:将钥匙拨到退货档→输入需退票的发票代码→【现金/确认】→输入需退票的发票号码→【现金/确认】→打印出负金额发票后即完成退票。(注

统一认证与单点登录系统-产品需求规格说明书

统一认证与单点登录系统产品需求规格说明书 北京邮电大学

版本历史

目录 0文档介绍 (5) 0.1 文档目的 (5) 0.2 文档范围 (5) 0.3 读者对象 (5) 0.4 参考文档 (5) 0.5 术语与缩写解释 (5) 1产品介绍 (7) 2产品面向的用户群体 (7) 3产品应当遵循的标准或规范 (7) 4产品范围 (7) 5产品中的角色 (7) 6产品的功能性需求 (8) 6.0 功能性需求分类 (8) 6.0.1产品形态 (8) 6.1 外部系统管理 (9) 6.1.1外部系统注册 (9) 6.1.2外部系统集成配置 (11) 6.2 用户管理 (11) 6.2.1用户管理控制台 (11) 6.2.2用户自助服务 (13) 6.2.3统一用户管理 (13) 6.3 组织结构管理 (14) 6.4 权限管理 (15) 6.4.1统一角色管理 (18) 6.5 单点登录 (18) 6.5.1基于Httpheader单点登录 (19) 6.5.2基于表单代填的方式单点登录 (20) 6.5.3基于CAS单点登录 (20) 6.5.4总结 (23) 7产品的非功能性需求 (24) 7.1.1性能需求 (24) 7.1.2接口需求 (24) 8附录B:需求确认 (25)

0文档介绍 0.1文档目的 此文档用于描述统一认证与单点登录系统的产品需求,用于指导设计与开发人员进行系统设计与实现。 0.2文档范围 本文档将对系统的所有功能性需求进行消息的描述,同时约定非功能性以及如何与第三方系统进行交互。 0.3读者对象 本文档主要面向一下读者: 1.系统设计人员 2.系统开发与测试人员 3.系统监管人员 4.产品甲方管理人员 0.4参考文档 《凯文斯信息技术有限公司单点登录及统一用户技术方案V1.0》 0.5术语与缩写解释

(产品管理)物流系统产品需求规格说明书

BUS-WU-LIU/M1.0/2013-05-04 物流系统 产品需求规格说明书 美哒哒信息技术有限公司

修订历史记录 A - 增加M - 修订D - 删除 1概述 随着物流公司的业务的扩大,物流公司原来的人工操作记录模式已经越来越不能满足公司的业务需求,为了解决人工速度慢,易出错,效率低等问题,我们开发了这套系统来满足公司的需求,促使公司更好更快的发展。本软件的开发目的为解决Polaris物流公司原数据操作模式无法适应公司发展的问题,本软件的应用目标为Polaris物流公司,包括Polaris 公司的主页以及总公司管理系统和配送点管理系统。建立此系统的目的在于客观、便捷、透明地显示,货物从货源地发出到客户手中的过程中所经历的各个配送经历。方便客户、配送人员在线的查询以及公司对于物流的管理。此系统可以提高物流运输效率,减少人员成本,便捷各个部门上传下达,更好地实现物流传输。客户可以在线下订单,从我们公司在互联网显示的货物信息中,选定需要购买的货品以及数量,填写详细联系方式以及电话号码,选择付款方式后即可成功下订单。在货品配送期间可以通过互联网物流跟踪信息,查询货物的即时地点。在货物到达后,可以根据货物以及配送对货品进行评价,对以后购买此货品的客户提供参考。每次物流的相关信息都会通过本系统的跟踪建立相关数据,存储在服务器上能够达到24个月,方便客户日后的查询以及相关问题的反映和反馈。客户使用此系统可以透明、快捷地购到每一件货品。没有此系统的时候,客户只能通过电话,传真等传统的方式下订单,而且也只能通过致电客服来达到了解货物传输的过程,不仅效率低下,耗费人力物力,而且无法实现传输透明。本系统的建立使客户成为了物流运输的半个主人,客户不必每次为了物流的过程咨询相关人员,当遇到解决不了的问题时可以咨询相关人员,节省了大量客服的人力、物力和财力。配送人员可以通过客户在互联网客户端预定货品的信息,将货品发往各个区域,借助互联网即时的迅速性,可以快速有效、更小错误地记录货品在各个区域的传送。每到一个区域记录此过程的行程,便于客户、配送人员以及公司的查询,为客户的即时查询提供了最大程度的帮助,也为配送人员提供了传输的纪录。若配送途中出现问题无法配送成功,也可以留下跟踪的信息以供找寻,成为日后查找货品最有力的记录和矛盾纠纷的证据。没有此系统的时候,配送人员只能通过传真等传统方式,不仅效率低下,通

RE-370FB税控收款机操作指南

RE-370FB税控收款机操作指南 一、机器操作流程 1.开具发票流程:发票装卷——税控开票——自动打印单卷汇总数据;2.纳税申报流程:税控开票——申报数据写卡——去税局申报读卡——授权操作; 3.发票领购流程:税控开票——去税局购买发票——发票分发。 二、操作员登陆: 操作员密码:111111。 三、汉字的输入 当进行输入汉字时可使用拼音输入法,以一个字全拼形式进行输入,些时屏幕上将出现所需汉字,然后按“小计”键,汉字前面加上数字,然后按相应的数字进行选取,如屏幕上未出现所需汉字,可按“向右键头”键进行翻页。 四、简要操作 1.发票分发: 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“发票分发”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——输入本次购买的发票的卷数——按“确认”键——等待片刻,提示成功。 2.发票装卷: 将钥匙拨到“开票档”——输入操作员密码——选择“发票装卷”——选择“输入起始号码”——输入12位的发票代码——按“确认键”——输入8位的发票号码——按“确认键”——将发票装入打印机——按“确认键” ——再次输入8位发票号码进行核对——发票装卷成功。 3.开具发票: 将钥匙拨到“开票档”选择税控开票——输入付款单位名称——输入金额——按相应的部类——按“小计”键——选择付款方式“银行卡/其它”——根据提示进行选择,输入银行号密码——确认无误后按“确认键”。4.退票:(何种情况下做退票处理) A.当机器由于发票已打印完成但发现经营项目、付款单位或金额等内容错 误;

B.所涉及的服务在发票开出后被取消而需作退还处理时; C.发票的机打票号和原印刷票号不一致。 操作:将钥匙拨到“退货档”——输入原发票的12位发票代码——按“确认” 键——输入原8位机打号码——按“确认”键根据票号自动打印退票。5.废票:(何种情况下做废票处理) A在打印机未检测到黑标空走纸的情况下,需立即把空走出的空白发票执行废票登录操作; B.对不能使用的空白发票(如已污损的发票)必须执行废票信息录入操作。操作:将钥匙拨到“开票档”——选择“废票登录”——按“确认键”——选择“单张废票录入”——屏幕将显示待作废的发票号码——按“确 认键”作废成功。 6.申报数据写卡: 将钥匙拨到“税控档”——选择“写卡操作”——按“确认键”——选择“按自然月申报”——按两次“确认键”——插入用户卡芯片一面向下——按“确认键”——等待片刻,提示写卡成功。 7.授权操作: 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“授权操作”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——等待片刻,提示成功。

天天团购系统1.3版本产品使用手册(修正版)

前言 天天团购系统是一套Groupon模式的开源团购程序,采用PHP+mysql开发,在保留天天团购系统版权的前提下,允许所有用户永久免费使用、永久免费升级。(功能特性列表) 天天团购系统内置多种主流在线支付接口,所有网银用户均可无障碍支付;完美支持GOOGLE地图、短信发送团购券和实物团购快递发货等;另外可通过Ucenter模块,与网站已有系统无缝整合,实现用户同步注册、登陆、退出。 一、导航:下载&安装商家&产品后台&导航购买&流程前台&模块 运行&环境: a)语言类型:PHP,推荐V5.x; b)需数据库:MySQL,推荐V5.x; 天天团购采用业界最流行的php+mysql开发,在绝大部分空间上都可以正常运行; 安装&方法: 1、请下载系统安装包,解压后通过FTP将文件上传到空间上; 2、通过浏览器访问http://你的域名/install.php,根据页面提示,将快捷完成安装; 3、网站后台地址是http://你的域名/admin.php,输入你安装时候设置的管理员信息即可登录; 4、根据后台、控制面板首页的“新手上路向导”,可以快速了解和设置团购系统。 应用&工具: 站长工具&SEO:https://www.doczj.com/doc/433343578.html,

二、下载&安装 1.1下载程序 请到天天团购官方网站的下载页面https://www.doczj.com/doc/433343578.html,/download.html下载最新版本的天天团购程序,最新版本为1.3正式版。 图1 如图1:官方的下载地址、合作分流下载地址以及帮助文档下载地址;

图2 如图2:下载ttTuangou_Install.zip进行解压后的文件,把文件以二进制方式上传到虚拟主机或者服务器;解压后,程序用FTP软件采用二进制方式上传到服务器。参考:https://www.doczj.com/doc/433343578.html,/thread-554-1-1.html 1.2程序安装 图3 如图3:请仔细阅读使用协议;

税控机操作步骤

税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码 18 功能 2、设置发票张数 19 功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例:新使用一卷发票,发票号为201202020100301001―201202020100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作:①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001(输入18位发票起始号码)→确认键。 ②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”(发票张数)→确认键。 注:每换一卷新发票时,都要设置发票的起始号码和张数;每交替使用两种不同类型的发票时,都要设置发票的起始号码和剩余张数。 3、设置经营项目 22 功能 功能:可以设置不同的经营项目(最多30个) 实例:一物业公司在开发票时需写清各收费项目,假定部门0为取暖费,部门1为水电费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。

注:若企业需增加一个部门2,所对应的经营项目为安装费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2(部门号)→部门键→输入增加的经营项目(安装费)→合计→确认。4、设置收款员 38 功能(密码最多四位,机器出厂收款员密码默认为“1111”,机器最多可设置10个收款员编号)实例:假设店内有一位收款员,收款员的密码为“8668”。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”(1号收款员)→确认→输入“8668”(1号收款员的密码)→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态:方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键,进入正常销售状态。 注:在开机时或在销售档,不要插入IC卡 2、开具单项经营项目发票 实例:一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费(已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0),付款单位名称为“天瑞”,需要打发票。 操作:方式锁拧到销售档→输入“280”(消费额)→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计(如果本屏幕没有需要“天”字,请按“↓”键查找,按数字键选择需要的汉字)→输入“rui”→小计(如果本屏幕没有需要“瑞”字,请按“↓”键查

【财务管理收款付款 】金融税控收款机产品.doc

全国工业产品生产许可证办公室

目录 1总则……………………………………………………………………………………… (2 1)工作机 构 (1) 3企业取得生产许可证的基本条件………………………………………………………(3 ) 4许可程序 (4) 4.1申请和受理 (4) 4.2企业实地核查 (4) 4.3产品抽样与检验 (5) 4.4审定和发证 (5) 4.5集团公司的生产许可 (6) 5审查要求 (6) 5 . 1 企业生产金融税控收款机产品的产品标准及相关标准 (6) 5 . 2 企业生产金融税控收款机产品必备的生产设备和检测设备...........................(7 )5 . 3 金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法....................................(8 )5 . 4 金融税控收款机产品生产许可证检验规则 (8) 6 证书和标志…………………………………………………………………………… (61 1 1 ).证 书…………………………………………………………………………………… (61 1 2 ).标 志…………………………………………………………………………………… (1 2 )7 委托加工备案程序……………………………………………………………………

(1 2 )8 收费…………………………………………………………………………………… (1 3 )9 生产许可证工作人员守则…………………………………………………………… (1 3 )10 附则…………………………………………………………………………………… (1 4 )附件一金融税控收款机产品生产许可证检验项目及判定标准……………………(1 5 )附件二金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法………………………(18 )附件三金融税控收款机税控效用测试大纲………………………………………… (3 5 )附件四金融税控收款机银行卡受理效用测试大纲………………………………… (7 5 )附件五金融税控收款机(税控效用与银行卡受理效用)接口部分测试大纲 (192)

餐饮管理系统使用手册

爱宝餐饮管理系统 使 用 手 册

内容提要 本手册是“受宝餐饮管理系统”的配套资料,以浅显易懂的文字和图表阐述了系统的使用操作。 本手册主要包括系统介绍、安装、后台管理使用、前台使用等,内容详尽,配有大量图示,适用于系统的实施者、管理者、系统管理员、业务员、操作员和收银员等。 本手册中包含了一些连锁商业管理日常业务处理用到的数据或报表的示例。为了尽可能完整地说明问题,这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名。所有这些名称都是虚构的,如与实际商业企业所使用的名称和地址相似,纯属巧合.

引言 欢迎使用“爱宝餐饮管理系统”产品。如发现本手册与产品有不符之处,请以最新产品为准。 本帮助共分三部分,详细描述了“餐饮管理系统”的功能及使用方法。 第一部分是产品概述,描述了产品概况及系统结构。 第二部分是系统安装,详细说明了产品的运行和安装环境,安装过程及相关的技术信息。 第三部分是系统的使用介绍,详细说明了菜品资料、原料资料、连锁会员、员工信息、 仓库管理等信息。

第一部分产品介绍 1. 产品简介 “餐饮管理系统”是由创新中心研究开发出来的,主要面向餐饮企业的管理系统。该系统采用当前业界最先进和最成熟的技术,包含了大量现代餐饮企业的专业功能,能从根本上满足餐饮企业的管理高效、分析精确、降低成本的要求。“爱宝餐饮管理系统”集后台、前台、仓库于一体,能实现有序高效的信息化经营方式,为企业提高自身竞争能力奠定了坚实的基础。

第二部分系统安装 第一章运行环境要求 1、厨房打印、前台和后台的数据传输需安装联网设备,如路由器,交换机等。 2、硬件、软件需求请参考如下: 说明:由于用户使用规模的不同,用户可根据以上的配置为基准适当地调整。

税控机--操作流程

APE—4000R税控收款机上机操作 一、系统登录 a. 连接税控收款机电源,打开开关。 b. 在登录界面输入用户名和密码(000,123456)。 c. 分别按“确认”键确认,系统登录成功。二、发票导入 a. 在主界面点击“发票管理”。 b. 根据提示依次输入发票代码20位(现发票代码为12位,输入时前面补齐8个零)、发票卷起始号 码、发票卷份数,分别按“确认”键确认。 c. 系统提示“发票导入成功”。三、开正票进入“商品销售”界面开以下正票: a. 如何开一行商品的发票。例如:开一张20升93号汽油的发票。 在“商品销售”档,输入“20”按“乘/时”键,按93号汽油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。 b. 如何开多行商品的发票,例如:开一张30升93号的汽油,2瓶润滑油的发票。 在“商品销售”档,输入“30”按“乘/时”键,按93号汽油相对应的部类键。输入“2”“乘/时”键,按润滑油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。 c. 如何开总价的发票,例如:开一张总价为50元的93号汽油的发票。 在“商品销售”档,输入50,按93号汽油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。注:如果票面信息录入错了,按住shift键的同时按“整单取消/退票”键,再按“确认”键,取消录入的发票内容。 四、开退票、废票 a. 退票: (1)进入“发票管理”档,按“整单取消/退票”键。输入退货密码(系统默认为:123456)

按“确认”键。 (2)根据提示依次输入要退发票的发票代码(或者按“确认”键跳过)、发票号码,输入后按 “确认”键。系统根据输入在库中查找对应的发票(如果没有找到对应的发票,系统提示:“本机无此发票”。则进入手工录入要退发票票面信息的步骤)。 (3)系统找到对应的发票后提示:“开退票?”,按“确认”键,自动打印出退票,按“ESC”返回。 b. 废票: (1)进入“发票管理”档,按“商品取消/废票”键。(2)根据提示输入要作废的发票数量(0≤数量≤当前使用卷中未开发票总数)。按“确认”键, 开始作废发票。 (3)作废完成,按“ESC”键返回。五、编程功能 a. 部类编程 在主界面进入“功能编程”档,按“C”键,按“A”键进入部类编程。输入部类编号,按“确认”键,系统显示已存在的商品。按“确认”键可修改商品信息。按“退格”键,输入更新的信息(注:可按“输入法”键输入汉字等),按“确认”键确认。依次修改税目索引,对应PLU(如不需要修改直接按“确认”键),系统提示更新部类成功。 应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区 b. PLU编程 在主界面进入“功能编程”档,按“B”键进入“PLU编程”。输入PLU编号,按“确认”,按“确认”键可修改商品信息。按“清除”键,输入更新的信息(注:可按“输入法”键输

业务系统使用手册

业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作,本节仅为接诊处理系统使用说明。一.接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊,后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务,工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作,表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等),以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单,以及转诊送往分诊台的新接诊表,所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带,如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助,他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变,可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点,但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。

二.功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你,所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同,对于工作室的医生、医助来说,你会看到至少几个大的模块(模块里的子菜单也会不一样),包括服务工作站、财务管理、医务工作站,以及系统平台,还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明: 1.服务工作站 如上图所示,门诊医助和医生都有服务工作站,前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单;后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理,菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息,而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。

税控机开票怎么操作

税控机开票怎么操作 2007-12-27 20:09:08| 分类:财务职业|举报|字号订阅 增值税发票填开 第一步:发票号码确认,核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致,只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步:填写购货方信息,方法有三种: 1)直接填写。 2)从客户编码库中选取客户单位、帐号等。 3)当连续填开发票时,上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步:填写商品信息,方法只有一种,就是从商品编码库中选取,商品信息从编码库中调出后,其中的单价信息可以修改,只要填入数量,即可由系统自动算出金额、税额,单价可保留到小数点后十位,金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后,便选择了本张发票的税率,一张发票只能开具同一种税率的商品,本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步:复核人、收款人的填写: 1)直接填写 2)点击下拉菜单选择 开票人:由登录时决定,不能改变。 第五步:打印发票:1)点击工具条上的打印按钮,系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘,随后弹出发票打印的对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果,实施打印,也可以取消打印,留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2)快捷键方式“CTRL+P” 3、清单的填开 1)一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的商品原则上可以有任意多行。

2)开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。 3)填开清单的窗口不能打印清单,清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单,再打印。 4)不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 4、销售折扣: 1)对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行,点击工具条上的折扣按钮,在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率,由系统自动算出折扣金额(折扣金额含税与否视 当前发票的含税状态)。如输入折扣行数N行,是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣,也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后,便不允许修改,若需要修改时,必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2)对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣, B、清单的折扣只能添加在清单上,然后由系统自动将折扣反映到发票上,不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 5、负数发票 1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开负数发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。 如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时 数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码,填开完毕直接打印。 3)负数发票不能附带清单,不能加折扣。 4)一张负数发票可分多次红冲,但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5)负数发票在金税卡并不被记录购方税号,其购方税号被相应的正数发票的号

产品的追溯系统用户手册范本

蜂拥PCB生产追溯系统 V1.0 使用手册

目录 第一章概述 (3) 第二章软硬件环境 (3) 2.1硬件环境 (3) 2.2软件环境 (3) 第三章操作说明 (3) 3.1 基础数据 (3) 3.2设备管理 (6) 3.3 物料管理 (9) 3.4 生产管理 (11) 3.5 生产运行 (14) 3.6序列号管理 (15)

第一章概述 蜂拥PCB生产追溯系统是一款针对PCB线路板生产工厂的管理系统,主要是对生产过数方面的管理,以及公司日常审批流程,人力资源方面的管理,快速满足企业未来的管理需求的完美解决方案! 主要功能:用户管理,基础设置,生产线管理,工位管理,Feeder管理,工具管理,设备管理,夹具管理,钢网管理,刮刀管理,物料注册,MSD,锡膏管理,客户管理,订单管理,工单管理,程序管理,换线扫描,生产运行,序列号管理数据库管理等。适合于PCB线路板生产行业。 第二章软硬件环境 2.1硬件环境 服务器:10M以上的LAN接入网络带宽,P4 3.0G Xeon CPU /1G存/360G(10K) SCSI 硬盘的服务器,P4 3.0G Xeon CPU /1G存/36G(10K) RAID硬盘的数据库服务器。 客户端:CPU:奔腾1.6G以上,存:2G以上,显卡:显存512M以上,硬盘:100G 以上。 2.2软件环境 服务器:操作系统WINDOWS 2000 Advance Server以上;数据库服务器端软件sql server 2005或sql server 2008,Framework 3.5。 客户端:WINDOWSXP/ WINDOWS7/ WINDOWS8/WINDOWS10操作系统;office word、office excel等办公软件。 第三章操作说明 3.1 基础数据 3.1.1用户管理 点击基础数据>用户管理进入用户管理界面,输入用户名称查询要管理的用户(支持模糊查询),双击用户名称栏,可以查看、修改用户详细信息。点击新建打开新建用户窗口,登记新用户信息。

国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的通知

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国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的 通知 【标 签】税控收款机管理系统 【颁布单位】国家税务总局 【文 号】国税发﹝2005﹞126号 【发文日期】2005-08-02 【实施时间】2005-08-02 【 有效性 】全文有效 【税 种】征收管理 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 现将《税控收款机管理系统业务操作规程》印发给你们,请认真贯彻执行。 税控收款机管理系统业务操作规程 为了做好税控收款机推广应用工作,总局组织开发了税控收款机管理系统。根据税收征管职责分工,对照税控收款机管理系统软件操作内容,制定业务操作规程如下: 一、税控收款机管理系统的安装及初始化代码设置工作流程 (一)系统安装 技术部门根据本单位征管数据集中的情况,安装部署税控收款机管理系统。国税系统必须以省级集中方式部署;地税系统尽量采用省级集中方式部署,网络条件差的区县可采用单机版。 (二)初始化代码设置 在已推行综合征管软件的单位,税务机构代码设置、发票代码设置、街道乡镇代码设置、用户设置、征收代码设置、征收品目设置、登记注册类型代码设置、行业代码设置等应从综合征管软件中导入,确保与综合征管软件中有关代码设置保持一致;凡自行开发的征管软件具备数据连接条件的,也可以由征管系统通过数据接口传递有关初始化代码信息;不具备上述条件的单位,以上代码可在税控收款机管理系统中录入。

税务机关代码,应按照总局税务机关代码规范在税务机关代码信息分类与代码管理系统(http//130.9.1.91)中上报的代码设置。 二、税控收款机用户注册登记管理工作流程 (一)用户注册登记工作流程 根据有关规定,税控收款机推广应用采取“统一标准、生产许可、政府推广、分步覆盖”的原则。各省级政府和计划单列市政府统一组织选型招标,用户(纳税人)在中标产品范围内自行选购品牌和机型,由特定的单位和人员按照规定程序进行安装和初始化。 1.税务机关制定推行计划,下达有关通知 (1)税务机关各税源管理部门根据税控收款机推行计划和实施方案,确定本辖区应使用税控收款机的纳税人,填写《应使用税控收款机纳税人名单》(附表一),报局领导审批。 (2)各税源管理部门根据局领导审批的《应使用税控收款机纳税人名单》下达《税控收款机使用通知书》(附表二),并发放《税控收款机用户注册登记表》(附表三)给相关纳税人。同时向纳税人发放《税控收款机用户最高开票限额审批表》(附表四)和《纳税人领购发票票种核定申请审批表》。 2.纳税人购买税控收款机 (1)纳税人在收到《税控收款机使用通知书》后,应按税务机关要求,在中标产品范围内,自行选购与其经营业务相适应的税控机型。 (2)税控收款机售后服务单位对纳税人进行使用操作的培训,并负责安装调试好机器,在《税控收款机用户注册登记表》中填写有关内容。一机多用户时还应登记子用户情况。机器安装人员在填写登记表时应认真核对“机器编号”和“用户卡编号”,保证填写正确。 3.重新进行票种核定和对税控收款机用户最高开票限额进行确认 纳税人使用税控收款机,必须进行发票票种核定,使用税控发票。同时,税务机关须对税控收款机用户的最高开票限额(单张开票最高限额、退票累计金额限额、发票累计金额限额)和数据报送方式、数据报送类型、数据报送期限、数据报送有效期进行审批确认。因此需要进行税控收款机用户最高开票限额审批(第一次最高开票限额审批与票种核定同时进行,以后如需变更则单独进行申请审批)。 (1)票种核定流程:

产品供应链系统需求分析说明书(1)

品供应链系统 需求分析说明书 孙海涛

项目成员

1文档介绍 1.1文档目的 本说明书是针对公司产品供应链系统的总体设计和实现说明,概括的记录了系统整体上实现的功能模块、及技术层面的设计,它以需求说明作为依据,同时该文档将作为产品实现、特性要求和进度控制的依据。 1.2文档范围 项目组内部 1.3读者对象 参与这个项目的责任人、配合人,包括:业务人员、产品经理、开发人员、测试人员等干系人。 1.4参考文档 无 2产品介绍 公司业务不断发展,产品的采购、销售、存储、管理、调配等愈加频繁,因此需要建立数据库和相配套的高级软件系统来进行管理。 3产品面向的群体 公司商务部员工、公司财务部员工、公司020门店营业员、供应商工作人员 4产品中的角色

5产品的功能性需求 5.1功能性分类 功能类别 功能名称、标识符 描述 用户登陆 用户登陆 系统用户登陆 进货管理 供应商管理 增删改查供应商基本信息、合作协议电子版 商品类目管理 增删改查商品类目信息,有上级类目、下级类目 商品属性管理 型号规格、颜色、尺寸、品牌等,可自定义属性 商品管理 增删改查商品信息、价格信息、图片视频信息 商品入库 增加商品信息、价格信息、图片视频信息 销售管理 销售渠道管理 销售渠道:利民商城、微店、 020门店的信息维护 销售管理 客户信息管理 I ~ I 库存管理II 用户管理 退货管理 1

5.2用户登录 521用户登录 用户的账号、密码、权限,由系统超级管理员进行创建

补充说明 5.3进货管理 产品采购流程图 5.3.1供应商管理 商品入库之前,必须要把该商品的供应商信息录入到此系统中,否则无法入库。 名称、标识符供应商管理 功能描述供应商录入 优先级 输入供应商信息资料:供货商编号、名称、地址、邮编、电话、传真、开户行、开户行邮编、银行帐号、税号、库房地址、库房电话、业务员、业务部门、合作协议电子版文档等。 操作序列 输出添加完成时给予提示信息 补充说明供货商编号:以系统年月日+自增长序号编制,比如:2017011839; 地址:精确到省市区县乡镇; 保存操作日志:账号、IP、时间、名称、功能描述、输入内容、操作序列、输出结果。 名称、标识符供应商管理 功能描述供应商查询 优先级 输入供货商编号、名称、地址、电话、业务员 操作序列 输出查询结果以列表形式输岀 补充说明全部为模糊查询; 保存操作日志:账号、IP、时间、名称、功能描述、输入内容、操作序列、输出结果。 名称、标识符供应商管理

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