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学校收支预算总表(20200521213001)

收支预算总表

一、收支预算总表 收支预算总表 单位:万元收入支出 收入项目 2016年预 算支出功能分类 2016年预 算 一、预算拨款166.72 一、一般公共服务166.72 一般公共预算166.72二、外交 预算安排拨款166.72三、国防 非税支出拨款四、公共安全 基金预算拨款五、教育 六、科学技术

二、财政专户拨款七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 三、其他资金九、社会保险基金支出 事业收入十、医疗卫生 事业单位经营收入十一、节能环保 其他收入十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务

二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本年收入合计166.72 本年支出合计166.72 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入结转下年 六、用事业基金弥补收支差额 收入总计166.72 支出总计166.72 二、2017年部门预算支出计划表 2017年部门预算支出计划表 单位:万元单位项目名称(单位总计预算拨款财政其他资金

编码/科目) 合计 一般公共预算 基金预 算拨款 专户 拨款小计 预算安排 拨款 非税支 出拨款 130 166.72 166.72 166.72 166.72 三、2017年部门预算项目支出明细表 2017年部门预算项目支出明细表 单位:万元单位编 码项目名称(单位/科目) 总计 预算拨款 财政专 户拨款 其他资 金 类款项合计 一般公共预算基金 预算 拨款小计 预算安 排拨款 非税支 出拨款

2018年预算单位收支预算总表

年预算单位收支预算总表 单位名称:佛冈县建设工程造价管理站单位:元 收入支出 项目预算数项目预算数一、预算拨款一、工资福利支出 一般公共预算二、商品和服务支出 基金预算三、对个人和家庭补助支出 二、预算外收入四、其他资本性支出 三、事业收入(不含预算外收入)五、其他支出 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计本年支出合计 年预算单位人员情况表(临工) 单位名称:佛冈县建设工程造价管理站 年预算单位人员情况表(在编在职) 单位名称:佛冈县建设工程造价管理站 项目 财政拨款人数 合计 编制内 人员 编外供给人员 (超编人员) 后勤服务 人员数 离退休人员 行政单位事业单位(学校)正处级五级职员(正处)副处级六级职员(副处)正科级七级职员(正科)副科级八级职员(副科)科员九级职员(科员)办事员十级职员(办事员)高级工教授级 中级工副高级 初级工中级 普工助理级 其他员级 技师 高级工 中级工 初级工 普工 其他

聘员小计政府购买服务政府临 聘人员 单位自行聘 请 其中:与劳务公司 签订合同人员 行政事业辅助类聘员 后勤服务类聘员 年预算单位支出明细表 单位名称:佛冈县建设工程造价管理站单位:元 项目名称供养 人数 人均月 (年) 标准 预算拨款 合计一般公共预算基金预算 一、基本支出(一)、在职人员经费、工资 、奖金 、地方性岗位津贴 、特殊岗位津贴 、绩效工资 、效能绩效考核奖、住房改革补贴、社会保障缴费、医疗保险费年预算单位车辆情况表 单位名称:佛冈县建设工程造价管理站 序号 现有车辆 车牌型号车牌型号 错误!未指定书签。 错误!缺少测试条 件。

国家发展改革委2010年收支预算总表和财政拨款预算表说明

一、关于国家发展和改革委员会2010年收支预算总表的说明 按照预算管理有关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,国家发展和改革委员会机关、18个委属事业单位的收支均包含在部门预算中。 一、收入科目 1、财政拨款,指中央财政当年拨付的资金。 2、行政单位预算外资金,指国家机关为履行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。国家发展改革委目前没有此项收入。 3、事业收入,指我委所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、事业单位经营收入,指我委所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、其他收入,指除上述财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。 6、用事业基金弥补收支差额,指我委所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 7、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。 二、支出科目

1、一般公共服务,指主要用于我委除直属科研单位以外的行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究、物价管理等方面的支出。 2、外交,指我委以我国政府的名义,向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。 3、国防,指我委用于国防经济动员等方面的支出。 4、科学技术,指用于我委直属科研单位正常运转的在职及离退休人员基本支出、社会公益专项科研、完善科技条件和科技重大专项等方面的支出。 5、社会保障和就业,指我委按国家规定发放的除直属科研单位以外的行政、事业单位离退休人员及离退休管理机构的支出。 6、住房保障支出,指我委按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的提租补贴、购房补贴等支出。 二、关于国家发展和改革委员会2010年财政拨款支出预算表的说明 本表按支出功能分类科目编制,反映国家发展和改革委员会年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。 基本支出,是用于保障国家发展和改革委员会机关、委属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障国家发展和改革委员会机关、委属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

公共财政预算收支决算总表

附件一: 公共财政预算收支决算总表 单位:万元收入支出 项目 决算数 项目决算数 一、财政拨款收入 21,582.70 一、一般公共服务支出35.12 二、上级补助收入二、外交支出 三、事业收入三、国防支出 四、经营收入四、公共安全支出18687.03 五、附属单位缴款五、教育支出 六、其他收入 1,087.35 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出2904.36 九、医疗卫生支出1103.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出651.73 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探电力信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出1086.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 22,670.05 本年支出合计24467.91 用事业基金弥补收支差额结余分配 上年结转和结余 2,115.64 年末结转和结余317.78 合计 24,785.69 合计24785.69注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。 1

附件二; 公共财政预算收入决算表 单位:万元 科目编码科目名称 合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 201一般公共服务35.1235.12 35.1235.12 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 20104发展与改革事务24.5224.52 24.5224.52 2100408物价管理 24.52 24.52 20112人口与计划生育事务0.500.50 0.500.50 2011202一般行政管理事务 0.50 0.50 20199 其他一般公共服务支出10.1010.10 10.1010.10 2019999其他一般公共服务支出10.10 10.10 204公共安全16842.3416842.34 15803.9915803.99 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1038.351038.35 20402公安14557.2914557.29 13518.9413518.94 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1038.351038.35 2040201行政运行 6489.98 6022.74 467.24 2040202 一般行政管理事务3973.49 3479.70 493.79 2040204治安管理70.95 70.95 2040205国内安全保卫98.00 98.00 2040206刑事侦查347.83 347.83 2040208 出入境管理89.43 89.43 2040211 禁毒管理26.00 26.00 2040212道路交通管理2791.43 2791.43 2040213 网络侦控管理15.83 15.83 2040215居民身份证管理33.30 33.30 2040216网络运行及维护26.18 26.18 2040217 拘押收教场所管理212.53 212.53 2040218警犬繁育及训养30.20 30.20 2040299其他公安支出 352.14 274.82 77.32 20499其他公共安全支出2285.052285.05 2285.052285.05 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 2049901其他公共安全支出2285.05 2285.05 208社会保障和就业 2902.192902.19 2902.192902.19 20805 行政事业单位离退休 1074.321074.32 1074.321074.32 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1

工会经费收支预决算编报要求及表格

工会经费收支预决算编报要求及表格附件 工会经费收支预决算编报要求及表格 一、工会经费收支预算表编报要求 1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报~不得随意增减款、项科目。 2、各级工会预算~要按上级工会要求准时上报。 3、各级工会上报本级预算时应附依靠本级供给经费的工会机关支出预算。 4、预算报表中“编制依据及说明”栏内应将编制依据简要填列~有预算定额标准的项目~要列出定额标准及计算公式~以便审核。 5、跨年度的项目按当年所需资金~列入当年预算。 6、预算说明书要全面完整。有数据~有情况~有分析。 7、本预算应经同级工会经费审查委员会,经审委员,审查、本级工会委员会,或常委会,讨论通过后上报。 8、本级预算编制后~将预算说明书、预算报表及机关的支出预算~加装预算报表封面~整理装订成册。封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章。 9、本预算收支表金额单位一律用“元”~小数点后保留两位。 10 工会经费收支预算表 编制单位: ,公章, ,年度,报表日期: 年月日单位:元科目上年决算数本年预算数说明编号名称 会费收入 401 拨缴经费收入 402 上级补助收入 403 回拨补助 40301

专项补助 40302 超收补助 40303 帮扶补助 40304 送温暖补助 40305 救灾补助 40306 其他补助 40307 政府补助收入 404 行政补助收入 405 事业收入 406 投资收益 407 其他收入 408 本年收入合计职工活动支出 501 职工教育费 50101 文体活动费 50102 宣传活动费 50103 其他活动费 50104 维权支出 502 劳动关系协调费 50201 劳动保护费 50202 法律援助费 50203 困难职工帮扶费 50204 送温暖费 50205 其他维权支出 50206 业务支出 503 培训费 50301 会议费 50302 外事费 50303 专项业务费 50304 其他业务费 50305 行政支出 504 工资福利支出 50401

学校收支预算总表

2015年学校收支预算总表 单位:万元收入支出 项目预算数项目预算数 一、财政拨款4647.06 一、一般公共服务 二、事业收入5720 二、外交 三、事业单位经营收入三、国防 四、其他收入300 四、教育10667.06 其中:捐赠收入五、科学技术 六、文化体育与传媒 …… …… 本年收入合计10667.06 本年支出合计10667.06 用事业基金弥补收支差额结转下年 上年结转 收入总计10667.06 支出总计10667.06

2015年学校收入预算表 单位:万元 科目编码科目名称本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 缴款 其他收入 金额 其中:教育 收费 ………… 205 教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 ………… 20502 普通教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2020203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育10667.06 4647.06 5720 5720 300 ………… ………… 合计10667.06 4647.06 5720 5720 300

2015年学校支出预算表 单位:万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级 支出 经营支出 对下级单位 补助支出 ………… 205 教育10667.06 9778 889.06 ………… 20502 普通教育10667.06 9778 889.06 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育10667.06 9778 889.06 ………… ………… 合计10667.06 9778 889.06

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表 部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出 项目预算数项目预算数 一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出 1.一般公共预算33,821.11二、国防支出 2.政府性基金三、公共安全支出 3.国有资本经营四、教育支出 二、事业收入(教育)五、科学技术支出 三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97 八、卫生健康支出33,398.14 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出

2019年部门收入预算总表 部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 收入预算 类款项 合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11 208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.14

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