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生产一致性控制计划

生产一致性控制计划
生产一致性控制计划

目录

第一章生产一致性控制总则 (4)

第二章产品涉及的标准 (6)

第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (7)

第四章试验设备、人员的控制要求 (9)

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 (10)

第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 (12)

引用文件 (14)

附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 (15)

附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 (16)

附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 (17)

第一章生产一致性控制总则

1、目的

为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定,确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。

加强对国家强制性产品认证标志(以下简称认证标志)的统一管理。

2、范围

本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品(型号详见表1)生产一致性控制的全过程。

表 1

3、各相关部门职责

3.1 质量负责人:负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。

3.2 办公室:

3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。

3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。

3.3 技质部:

3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》,并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。

3.3.2 负责控制计划变更管理。

3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理,负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。

3.3.4 负责与认证机构的联系沟通,负责认证实施规则的宣贯。

3.3.5 负责认证产品的申报。

3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核,并上报认证机构。

3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制,负责按控制计划要求实施产品及关键

原材料的检验检测,并做好记录。

3.3.8 有效地控制不合格品,确保不合格品不流入、流出厂。

3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。

3.4 供销部

3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。

3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。

3.5 生产部

3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。

3.5.2 负责按年度总结汽车内饰件生产过程质量控制实施情况。

4、认证标志的管理

认证标志的购买、管理、领取、使用等严格按照《认证标志的管理和使用控制程序》ZX/QB-2016-017规定执行。

第二章产品涉及的标准

汽车内饰材料的燃烧特性GB8410-2006

第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定

1、技质部编制各型号的《检验规程》、《工艺流程图》和《作业指导书》。《作业指导书》中需规定各工序的操作步骤、作业要点、技术要求等。

2、关键原材料控制

2.1关键原材料入库前,技质部应按照《关键零部件和原材料进货检验/验证规范》

ZX/QC-2016-003和《关键零部件和原材料进货检验/验证控制程序》ZX/QC-2016-005、《关键零部件和原材料的定期确认检验控制程序》ZX/QC-2016-006的相关规定进行检验,并做好相应记录《进货验证记录》。其控制要求见《生产一致性控制计划表(关键外购零部件及材料)》(附表一)

3、生产过程控制

3.1公司暂无不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键原材料和关键

制造过程、检验过程。若有则由由相应的委托方进行控制,本公司以合同或及其附件、技术协议、图纸或控制要求、相关检验规范等形式明确相应的检查项目、检查方法、检查频次和判定准则等控制要求。该控制要求可以由本公司制定或由委托方制定并经本公司确认,无论何种方式均需由双方进行充分沟通并以书面形式(包括双方在控制要求文件或图纸上的签字确认)进行确认并在本公司备案。本公司每年度或不定期对委托方以抽查检验、试验记录的方式进行必要的监督检查。

3.2技质部检验人员进行过程巡检时按《作业指导书》和《生产过程控制和过程检验控制程序》ZX/QB-2016-007对关键工序和关键原材料厂家的型号等进行抽检,其关键工序及其控制要求见《生产一致性控制计划表(关键生产/装配/检验过程)》(附表二),并做好相应记录《首检/巡检检验记录》。

3.3当生产过程发现不合格时,按《不合格品的控制程序》ZX/QB-2016-013的相关规定进行处理。

4、出厂检验控制

内饰件的出厂检验技质部严格按《最终产品检验试验规程》ZX/QC-2016-009、《例行

检验和确认检验控制程序》ZX/QB-2016-009的规定进行检验并做好相应记录《汽车内饰件例行检验记录》,其控制要求见《生产一致性控制计划(COP试验和检查)》(附表三)。

第四章试验设备、人员的控制要求

1、汽车内饰件产品试验设备控制

1.1 公司技质部按照《检验试验仪器设备控制程序》ZX/QB-2016-010,做好设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护,确保测量的结果符合规定的要求。

1.2 技质部负责对测量监视设备的管理和控制;

1.3 应使用标识,确定其校准状态,在校准/或检定(验证)时获得的任何偏离规范的读数,记录校正结果;

1.4 搬运、保养及储存检验测量设备时,应加以保护,防止损伤或变坏;

1.5 当发现检验测量设备不符合要求时,对以往的测量结果进行有效性的评价和记录,对该设备和任何受影响的产品采取补救措施,如果可疑材料或产品已被发运,2小时内向顾客发出通知。

1.6 量具、检测设备校准/或检定(验证)后,应当标识其状态,可以用文字、颜色等标识,出具有关符合规范的说明,并将校准和验证结果的记录予以保持。

1.7 技质部负责建立《检验试验仪器设备台账》,编制《计量校准计划》,并将检测设备送交具有检定资质的机构检定。检测设备的日常使用、维护、修理以及检定不合格时的处理等要求按《测量系统分析控制程序》ZX/QB-2016-011执行。

1.8 公司定期对试验设备进行有效性分析,严格按照《测量系统分析控制程序》

ZX/QB-2016-011进行,并保留相关记录表格。

2、汽车内饰件产品试验人员控制要求

为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力,对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。具体归口管理及各岗位任职要求和职责详见公司《人力资源控制程序》ZX/QB-2016-001的规定。

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定

1、生产一致性控制计划的编制和申报

技质部负责编制《汽车内饰件生产一致性控制计划》并归口管理,其它相关部门协助技质部共同完成,技质部编制完成后经公司内部按照《文件和资料控制程序》

ZX/QB-2016-002的规定实施审批后上报认证机构,待认证机构的主管工程师确认后下发至相关部门执行。

2、生产一致性控制计划的变更

一致性控制计划发生变更时,公司应向认证机构进行申报,具体工作流程由相关部门将变更内容上传到技质部,技质部整理汇总后将资料上报认证机构,申报的内容包括:

1 )变更的项目;

2 )变更前后的内容说明;

3 )认证机构对于相关变更的批准;

4 )变更前后的试验/验证(确认)报告;

5 )变更后的一致性控制计划书。

公司一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更,控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。

生产一致性计划的变更,除涉及汽车内饰件产品试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需事先向认证机构申报外,其他项目如:一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等,可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制计划发生变更的,除在执行报告中进行变化说明外,公司还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。

3、生产一致性控制计划的执行

3.1 技质部负责组织相关部门对上一年度《生产一致性控制计划》的实施情况进行总结,编制《生产一致性控制计划年度执行报告》提交认证机构核查。

3.3 本控制计划涉及的相关资料、文件按《文件和资料控制程序》ZX/QB-2016-002进行管理并归档。

3.4 本控制计划规定的质量记录按《质量记录控制程序》ZX/QB-2016-003进行填写、保存。

3.5 本控制计划所有引用程序以最新版本为准,每年进行一次有效性确认,如有重大变化向认证机构提出申请。

第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规

1、公司内部发现的产品不一致追溯流程

本公司内发现认证产品不一致时,如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施,已尽快恢复一致性的规定及相关的处理和追溯的规定见表1:

2、对交付或开始使用后发现的产品不一致追溯流程:

当产品型号规格和结构与申报产品不一致时:应立即调换回该批内饰件产品,由技质部按该批生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品;

当产品技术参数与申报产品不一致时:应立调换回该批内饰件产品,由技质部按该批生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品;

当产品所使用的关键原材料与申报产品不一致时:应立调换回该批内饰件产品,由技质部按该批生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品;

当产品属于质量问题时,按公司《不合格品的控制程序》ZX/QB-2016-013规定执行处理。

引用文件

检验规程 ZX/QC-2016 工艺流程图ZX/QC-LCT 作业指导书ZX/QC-ZDS

附表一、生产一致性控制计划表(关键外购零部件及材料)

共15页第17页

附表二、生产一致性控制计划表(关键生产/装配/检验过程)

共16页第17页

附表三、生产一致性控制计划(COP试验和检查)

共17页第17页

生产计划控制制度

生产计划控制制度 第1章总则 第1条目的。 为加强对生产计划执行中的控制管理,促进各级生产单位和生产辅助部门能够各尽其职,做好生产计划控制各方面的工作,保证生产计划的按期完成,特制定本制度。 第2条适用范围。 本制度适用于与生产相关的生产单位和生产辅助部门在生产计划控制过程中的各项事宜。 第3条职责。 1. 生产部负责对生产计划的控制及生产进度的管理工作,并协调在此过程中各个生产单位和职能部门的关系。 2. 各生产车间负责各自车间内的班组及作业管理,严格按照生产部所下达的计划安排生产,按预期计划掌控生产的进度,合理安排生产现场的人、机、料,对本车间的生产计划负全责。 3. 各相关职能部门主要负责生产的辅助工作,要按照生产计划及进度要求做好本部门的本职工作并保证质量。 第2章生产环节的控制 第4条各生产车间要按照生产部下达的生产计划严格分配作业,并准时按照规定的日期进行生产,以保证产品在生产线上的进度要求,保证产品的交货期。 第5条生产部应在生产当日结束时拟订次日的生产计划,并将物料需求计划在当日报送仓储部,仓储部接到生产车间的物料需求后,必须在生产车间次日上班前将物料准备完毕。 第6条各生产车间在每日上班后应召集由车间主任召集的简短的生产早会,其内容包括以下三项。 1. 总结上一日生产状况。

2. 指出目前完成生产计划的情况及生产的不足。 3. 布置生产任务及工作要点。 第7条在正式生产之前,各班组做好生产的准备工作,包括设备的保养、工具的摆放及物料的领取等工作,由生产车间主任负责监督,以此来保证生产的进度。 第8条各生产人员在生产过程中要严格按照工艺要求与设备操作的规范进行生产,防止因不规范或错误的操作造成产品的不合格、设备的故障、生产时间的浪费或导致生产进度的拖延。 第9条质量管理部在产品的生产过程中做好巡检与验收工作,经检验过的半成品与成品必须标识显著,并及时登记检验台账,在检验台账上检验时间的记录要具体到分钟。 第10条检验好的成品在入库后生产车间的相关人员要根据入库凭证及时登记生产日报表,并将其上报生产部。 第11条面对生产中出现的突发事故,由生产部派出人员进行处理及资源的调整,任何部门及人员不得进行干扰,并按生产部人员的调整指令进行生产的调整。 第12条如果接到客户的需求计划更改或临时的急需订货单,销售部要及时与生产部进行联系,生产部对生产计划进行调整,将调整后的生产计划报生产总监及总经理同意后,通知相关部门及各生产单位执行。 第3章生产进度的掌控 第13条生产车间进行投料生产后,生产部应派出专员随时了解和掌握生产的实际现状和进度状况,如果发现生产进度有延误,应督促相关部门进行改善。 第14条生产部应根据各生产车间的日报表了解车间的生产进度是否偏离生产计划,并派出人员不定期到现场了解生产入库数、各工序的传递状况、品质状态等生产实际情况,将生产过程中物料及不良品的返修情况及时反馈给相关部门,与质量管理部进行协商,加强对各品质控

生产一致性控制计划(模板)

生产一致性控制计划 (为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求) 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂: 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:

目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明

第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。(实际上也是总体质量计划的概念,阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程,应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合(可引用)表述,后几章的内容也在此章节有表述。)

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程,应在计划中 特别列出,并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目,工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线,对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序,并不与标准进行一一挂钩,但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制,不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行,建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划,明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容,抽取的车型应能覆盖车型系列,认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议,也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识,制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下,可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函,认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。

生产计划控制程序

生效日期2015-03-24 页次4/4 生产计划控制程序 编制部门:供应链管理部 编制: 审核: 会签部门:中国业务中心、海外业务中心、制造部 会签:、、 批准: 修订记录: No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注:如本修订记录页不够,可另加修订的记录页面。 1 目的

生效日期2015-03-24 页次4/4 为使生产管理规范化,以确保能按时、按量生产出符合客户要求的产品,确保生产计划的完成,按时出货。 2 适用范围 本程序适用于自制产品生产计划全过程控制和管理。 3 权责 3.1 中国/海外业务中心 3.1.1 负责销售预测及下达产品需求备货计划。 3.1.2 负责接受客户订单,组织订单评审及安排出货。 3.1.3 负责客户交货期沟通与协调事宜。 3.2 供应链管理部(计划管理课) 3.2.1 负责生产计划的编制、组织实施。 3.2.2 负责生产计划进度控制及全面协调。 3.3 供应链管理部(采购课) 3.3.1 负责生产所需物料的采购,并对采购的及时性、配套率负责。 3.3.2 负责生产过程中物料异常状况处理及协调事宜。 3.4 制造部(生产课) 3.4.1 负责依照生产计划任务安排生产。 3.4.2 负责生产过程的组织、调度及协调。 3.4.3 负责统计及报告每日生产任务完成状况。 4 定义 无 5 程序 5.1 生产计划依据 5.1.1 中国业务中心根据市场的实际需求以旬计划下达产品需求计划,经业务中心总经理、财务部负责人审核确认,公司总经理审批,作为阶段期间的产品需求依据,计划管理课录入URP系统。 5.1.2 海外业务中心根据实际情况需要(每月18日前)制定N+1及N+2月度产品需求备货计划,供应链管理部会签,海外业务中心总经理、财务部负责人审核确认,公司总经理审

生产一致性控制计划

目录 第一章生产一致性控制总则 4 第二章产品涉及的标准 8 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 9 第四章试验设备、人员的控制要求 10 第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 11 第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 13 引用文件 15 附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 16 附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 18 附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 19

第一章生产一致性控制总则 1、目的 为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定,确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。 加强对国家强制性产品认证标志(以下简称认证标志)的统一管理。 2、范围 本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品(型号详见表1)生产一致性控制的全过程。 表 1 3、各相关部门职责 3.1 质量负责人:负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。 3.2 办公室: 3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。 3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。

3.3 技质部: 3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》,并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责控制计划变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理,负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通,负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核,并上报认证机构。 3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制,负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测,并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品,确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 供销部 3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。 3.5 生产部 3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。

实施细则生产一致性控制计划及执行报告编制要求

. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括: 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别,并针对不同的结构、生产过程,对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: (1)COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别,并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查,以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定,并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目,工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱(按箱体的材料分为金属和塑料两类),生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款,频次为每年每类至少进行一次。(2)关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准,识别外购的关键零部件和材料,制定关键零部件/材料清单,对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料,纳入关键生产过程进行控制,确保其持续符合认证标准要求。 (3)关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺,识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程,并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成,以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程,均视为关键部件或关键过程,应在计划中特别列出, 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更,应事先向CCAP申报,填写《认证变更申请表》,说明变更情况,经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时,企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时,所采取的追溯和处理措施的规定,以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施,以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求,企业可以单独形成文件,也可以在

生产计划控制管理制度

生产计划控制管理制度 文件编号:JS/QMP.SC-02-2013 (A版) 编制部门: 编制: 审核: 批准: 批准日期: 实施日期:

生产计划控制管理制度 1.0目的 为使本公司的产能安排有所依据,各生产环节能有序运作,满足客户订单品质及交期要求,以保证公司有履行合约的能力. 2.0适用范围 适用于本公司所有生产产品的生产计划控制. 3.0权责 3.1销售部:接受客户订单,组织评审及审核. 3.2生产部:客户订单的评审参与,生产计划的拟定及进度控制,生产物料的领用,生产进度控制及品质控制. 3.3采购部:生产物料的采购及交期控制. 3.4仓储部:物料的收发. 4.0运作程序 4.1生产负荷评估 4.1.1市场部接受客户订单,并交给生产部. 4.1.2生产部依据<工序加工流程卡>、物料库存状况及未完订单状况,依据客户订单要求交期回签计划交期于<客户订单>上。 4.1.3生产部门将业务订单汇总后,依订单的出货日期及产品数量等,评估产能负荷.如果产能负荷评估导致本公司不能按客户要求出货日期完成的订单,生产部应知会销售部,销售部联系客户协商调整新的交货日期,直到客户满意为止;如有客户订单发生变更时(交期、数量),销售部应通知各部门以作变更.

4.2生产计划拟定与分发 4.2.1各车间生产计划的编制时程为每1月. 4.2.2生产计划的拟定要综合考虑公司产能负荷,原物料、工模具及设备状况, <生产计划单>的拟定尽量以同类产品、同颜色、同模具、同机台为原则,以免模具的上落频繁及同一机台频繁转产.拟定完成的<生产计划单>要经总经理核准后方可分发. 4.3生产计划的执行 4.3.1生产部依<生产计划单>,在预定生产日期前1天核查生产条件是否完备,即核查工模状况、设备状况、生产线负荷状况,原物料状况等。 4.3.2仓储部签收<生产计划单>后,按生产要求日期提前确认物料到位状况,并依生产部开立的<领料单>进行备发料作业. 4.4.3各生产车间签收<生产计划单>后,即按生产计划表的生产顺序对生产条件再确认,同时依<生产计划单>开单领料. 4.4.4生产车间因物料或生产条件等导致<生产计划单>无法执行时,应在问题发生前2小时内通知生产部,生产部确认问题后,应立即对所反映问题予以协助解决或变更计划. 4.5生产计划进度控制 4.5.1各生产车间每日填写当日<生产日报表>,并于次日上午9:00前报生产部汇总追踪生产进度. 4.5.2对任何不能达成计划进度的产品,生产部应要求生产车间检讨改善,并达成要求进度。 4.6生产计划的调整 4.6.1生产计划分发后,如遇以下情形予以调整: 4.6.1.1客户增加、减少或取消订单生产量时. 4.6.1.2原物料供应无法配合时.

《环保生产一致性保证计划书》编写要求-关于生产一致性保证

附件一: 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》(以下简称计划书)。 一、计划书的主要内容 (一)车(机)型 汽车生产企业:指计划书所包括的车型型号、名称(包括扩展车型); 发动机生产企业:指计划书所包括的发动机型号。 (二)执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 (三)车(机)型描述 对车(机)型的技术参数应有具体的描述,内容见附录1、附录2。 (四)质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程

影响大气污染物排放和噪声(以下简称“排放和噪声”)的关键部件(以下简称关键部件,见附录3)的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容: (1)关键部件的产品图纸和技术条件; (2)发动机喷油提前角(仅对发动机生产企业)、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件; (3)外购件采购过程质量控制的管理文件:供货技术协议、供货合同、检测项目(入库和定期检验); (4)自制件(以发动机缸体为例)生产过程质量控制的作业文件:主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理; (5)发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件:至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和(或)噪声生产一致性自检规程,并保存检验记录,检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备,应建立设备

生产一致性控制计划模板汽车内饰件.doc

汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制: 审核: 批准: ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17

概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则(汽车内饰件)》和《CCC管理手册》等公司文件为基准,对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制,以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17

目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17

第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和颁布本生产一致性控制计划(以下 称计划)。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划,并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制,确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致; 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单:详见附表1《关键零部件/原材料CP》。

生产计划与库存控制管理

第一部分:课程大纲 《生产计划与库存控制管理(PMC)》课程大纲 【课程背景】 随着我国经济大国、制造大国、消费大国地位的确立,以及产品制造技术的飞速发展,如何有效组织生产并控制库存?如何进行生产的组织与流程的创新,并不断提升生产管理水平?将成为衡量企业核心竞争力的重要指标之一。企业需要根据自身的情况,制定出合适的生产计划与库存控制管理(PMC)策略,以便取得竞争优势。为此,吴诚博士(曾任:华为公司采购总监、富士康供应链高层主管、康佳集团副总经理;现任:北京大学、清华大学、人民大学等高校总裁班特聘教授),基于对供应链、生产运营理论的研究,并结合曾经在多家知名企业的亲身工作及辅导经历,特推出该《生产计划与库存控制管理(PMC)》课程。【培训对象】 生产、计划、物流、供应链、调度、财务、制造、采购、仓储等部门员工与领导,及与供应链管理相关的其它人员。 【课程特点及受益】 本课程详细介绍了供应链环境下的“生产计划与库存控制管理(PMC)”的基础理论、业务框架及主要业务流程,对计划与库存业务中出现的各种问题与困难进行了详细的分析,并融合教学、研究、实践、实务为一体,能令越来越多的企业关注计划与库存管理的经营战略,并得以从中受益: 1、了解生产运作与库存控制的管理流程体系,及如何建立业务监控平台; 2、了解并掌握生产、计划、供应、库存等方面的管理策略、流程、方法、工具、模板等,并能熟练的运用到工作中; 3、了解并掌握生产、计划、库存业务的衡量标准与考核体系,并持续解决与改善具体工作;【授课方式与特点】 1.丰富性与针对性。信息量大,专业性及针对性强,案例多,能结合企业所在行业特点与 现状,有针对性地制定大纲及培训; 2.指导性与实用性。不作空洞无物的讲解,能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、 劣势分析与判断,提供改善意见与建议,现场研讨具体工作问题; 3.操作性与实效性。除了专业地进行讲解,将现场分析、分享标杆企业的做法,提供丰富 具体的“管理流程、制度、工具模板”供学员参考、借鉴、落地; 4.通俗易懂,参与性强。深入浅出,通俗易懂,专业问题通俗化,复杂问题简单化,混乱 问题标准化。不忽悠,不故弄玄虚。鼓励提问质疑,现场分析解答; 5.气氛活跃,妙趣横生。因材施教,因人施教。适时、适度、适当调节课堂气氛,风趣幽 默,旁征博引,气氛活跃,轻松愉快中完成课程。 【课程大纲】 第一部分生产计划与库存控制管理(PMC)概述 1.生产计划与库存控制管理(PMC)理论介绍

3C生产一致性控制计划管理程序--范文

3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号:A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号:2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号: 编制:xxxx 审核:xxxx 批准:xxxx 版本:2016A 生产者:xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址:xxxxxx 号

第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验; 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验; 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验; 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理,认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制;生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验; 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;2.3适用于产品关键过程控制; 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件

CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》(XXXXX-506/03)、《特殊特性清单》(XXXXX-701-01-17)《过程流程图》(XXXXX-701-03-02)、《作业指导书》(xxxx/01)、《实验检验指导书》(xxxxx/05-02)、《产品BOM 》(xxxxx/05-01)、《控制计划》(xxxx/02)等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围;技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03)《终检操作指导书》(xxxxx/01-02)《缺陷标样》(xxxx/01-03)来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》(xxxx/04)中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成,我司通过产品定义或标准、质量协议,技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求; b )入口检查员按照《外协件检验指导书》(xxxxx-05-03)对每批材料外观、尺寸进行抽检,研发中心实验室按照《实验检验指导书》(xxxx/05-02)对每批材料性能进行检测,来满足认证规定的要求,技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合

环保生产一致性控制计划

环保生产一致性控制计划 生产工厂:武汉一厂、二厂、三厂 文件编号:DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本:OR

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)

环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标,与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致,特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型,具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成,外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001

装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表: 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表: 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表: 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03

生产计划管理控制程序(修定版)

生产计划管理控制程序 1.0目的: 规范、完善生产计划的编制、执行、检查、调整的管理,确保生产顺畅,交期准时以满足顾客需求。 2.0范围: 适用于本公司生产计划评审、制定、更改及过程的控制。 3.0定义:无 4.0权责: 4.1销售部: 4.1.1 与客户建立起良好的互助关系;根据客户的采购定单,确认各细节要求后下达给接单员。 4.1.2接单员在接到业务员订单后组织各部门进行订单评审,经销售确认、总经理批准后订单生效,提供给计划部。 4.2计划部:负责生产计划的制订并监督实施;负责物料及成品库存信息的提供和物料的跟进、发放工作。 4.3采购部:负责生产物料的采购工作。 4.4生产部:负责生产计划的执行并确保计划的准时完成。 4.5设备部:负责保证生产设备的良好运行及故障的处理。 4.6技术部:负责将订单要求转化为内部工艺文件要求和及时处理制程异常。 4.7品质部:负责来料、制程、出货质量的管控及文件的管理。 5.0内容: 5.1生产计划控制流程

5.2生产计划的制定: 5.2.1业务员依据客户的采购订单, 做好定单,(以传真的形式)下达给接单员;接单员在接到销售订单后组织各部门进行订单评审,经销售确认、总经理批准后订单生效,提供给计划部。 5.2.2计划部根据订单,结合成品电池库存情况、产品合格率情况、原材料情况及生产的产能负荷情况,制定出“生产计划单”,经计划部负责人审核总经理批准后下发有关部门。 5.2.3计划部根据“生产计划单”进行核算物料,产生物料使用状况预测,并根据物料使用状况预测对库存物料进行核查,并按照采购周期、检验周期做好物料的“采购 申请单”。 5.2.4采购部根据计划部的“物料申请单”按照《采购管理控制程序》进行物料采购,确保生产物料准时供应,当采购计划不能达成时,应及时通知计划部,由计划部对

汽车cop生产一致性控制计划.doc

汽车 COP生产一致性控制计划 (CCC) 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制,确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件,编号:LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责,见《质量手册》编号:LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测(检验、试验或检查) 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量

验:载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告,并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告,并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门

生产计划与控制

郑州航空工业管理学院 课程设计报告 级质量与可靠性工程专业班级 课程名称生产计划与控制 姓名学号指导教师职称 二О一二年五月二十二日 目录 课程设计报告 (1) 一,课程设计简介 (3) 1课程设计案例 (3) 2课程设计数据 (4) 3设计依据及任务 (5) 二,根据各道菜的工序表列出逻辑关系网络图 (6) 三,初步作业计划排程及分析 (8) 1初步作业计划甘特图 (8) 2初步作业计划网络图 (9)

3简单分析 (10) 四,改善后作业计划排程及分析 (10) 1改善后作业计划甘特图 (10) 2改善后作业计划网络图 (12) 五,总结 (13) 参考文献 (14) 课程设计答辩评语 (15) 一、课程设计简介 1、课程设计案例 主妇为招待丈夫的4个同事到家里吃晚餐而进行晚宴的准备工作。所有客人在晚上7点左右来,在8点钟能吃完。晚宴中总共6菜1汤,分别是:凉菜拼盘、糖醋里脊、西湖醋鱼、宫保鸡丁、清蒸河蟹、锅巴肉片,另加一份丸子汤。 妻子盘算:客人们7点钟来,几点开始炒菜好?早了菜凉了,晚了时间来不及。各个做菜工序全加在一起总共需要将近3个小时(168分钟)。以前从没有被要求在这么短时间做这么多的菜。怎么办?妻子有点发蒙。 仔细算了算,家里有三个煤气灶,正好可以同时开火做上三个锅:炸锅、蒸锅、炒锅。妻子一人同时应付三个锅没问题,每道菜准备原料的过程还另外需要一个人,丈夫可

以担任,这样,很多工作都可以同时做。按经验,应该用比3个小时短得多的时间完成。 看看都需要什么原料……鲤鱼1条、螃蟹1斤、瘦肉1斤、鸡肉半斤、锅巴一袋、番茄5个、鸡蛋10个、调料若干。再看看冰箱里还有些什么……还需要再买鱼、螃蟹、6个鸡蛋、5个西红柿、锅巴等等。 事不宜迟。妻子立即出发,下午4点左右就把需要的东西都买回来了。丈夫也帮忙做一些准备工作。现在的时间是下午5:30,家宴一切准备齐全。离7点开餐还有1个半小时的时间,两口子决定立即动手。 这次由于没有科学的作业计划,导致主妇手忙脚乱,并最终导致家庭晚宴的失败。其中: 第一,螃蟹和鱼买早了,本来是活着的,结果到了做菜的时候已死了1个多小时,味道不好了。 第二,有几个热菜早早做出了,等到客人来了上的却是凉菜。 第三,还有的菜上得太晚了,为了等最后一道菜大家空坐着半天,工序明显安排不合理。连最后去打球也耽误了。 未解决这个问题,又不能太早做,不然菜会凉。如果是你,你如何来安排整个晚宴的计划,使得能够最短时间内完成所有工作。

(整理)产品生产一致性保证计划书

................. 产品生产一致性保证计划书 车型:SK125-13A型两轮摩托车 文件编号:SK-QP-06 版本/修订:第A版/0 编制:蓝春枚日期: 2009.10.12审核:李毅华日期:2009.10.12批准:廖国华日期:2009.10.12

鹤山国机南联摩托车工业有限公司.................

1、目的 为贯彻强制性国家标准,保证SK125-13A两轮摩托车产品批量生产满足企业标准要求,制定本计划。通过实施计划的质量检验活动,以确保批量产品质量满足生产一致性并符合国家法规要求,保证成品车出厂100%合格。 2、适用范围 本计划适用于SK125-13A两轮摩托车产品批量生产所进行的进货检验、生产过程检验,强制性检验等活动。 3、职责 3.1技术开发部:负责制定产品技术标准。 3.2质管部:根据技术开发部产品技术标准,负责《产品生产一致性保证计划书》制定及执行。 3.3生产部:负责《产品生产一致性保证计划书》执行。 4、检验内容 SK125-13A两轮摩托车所进行的检验内容(检验项目、抽样方法和频次、检验方法、检验结果制定)按附表规定执行。 5、检验的不合格的控制及处理。 SK125-13A两轮摩托车检验后不合格品控制及处理按附表规定执行。 6、实施计划 实施检验分为:进货检验,生产过程检验,强制性检验。 6.1进货检验 6.1.2 检验员按《SK125-13A零部件(安全、环保)检验指导书》、《零部件检验抽检方案及判定准则》、《电镀件外观检查标准》和《涂装件外观标准》等规定的检验项目、抽样方式和频次、检验方式进行检验。合格品在送检卡上填写检验记录接收;不合格品填写检验记录拒收。 6.1.3 列入国家强检项目和涉及安全环保的零部件,见《SK125-13A零部件(安全、环保)检验指导书》:灯具、喇叭、车速表、反射器、后视镜、消声器、空滤器、化油器、制动器、防无线电干扰装置、空气补气阀、碳罐、触媒等零部件,当其不能符合规定的安全、环保性能时,都不允许让步接收。 6.2生产过程检验 在装配过程中按《SK125-13A过程检验规程》进行检验,按《摩托车装配、检验流程卡》要求填写,并作自检、互检、巡检,不得出现错装、漏装等现象。 SK125-13A过程检验规程 .................

计划管理控制程序

XXXX产业有限公司 程序文件 文件名称:计划管理程序 文件编号:Q/GD· 文件版本:第2版 发放编号: 文件状态:

2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布 计划管理程序修订页

1 目的 本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求,使其处于有效的实施和受控状态,确保生产计划满足顾客需求。 2 适用范围 本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划(含生产零部件、包装、标签,备品备件和低耗由使用部门自行计划)的编制作成、实施和管理,对内外部信息的收集、处理和传达。 3 职责 物流部:负责本过程的归口管理;负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制,负责物流能力的建立和维护,保障产品按期按量交付;负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP系统的录入、维护工作。 销售公司:参与计划评审,负责年度销售预测,样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。 生产部:参与计划评审,负责产能配置、组织按计划生产,提供《生产线产品对照一览表》,确保生产按计划实施。 采购部:参与计划评审,负责供应能力开发,按计划进行采购,确保生产按计划开展;负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。

技术中心:必要时参与计划评审,负责提供产品技术资料。 行政办信息部:负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作,以及T100 ERP系统的日常维护工作。 4 定义 生产计划:是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置,是指导计划期生产活动的纲领方案。 物料需求计划:是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法,它提供了物料需求的准确时间和数量。 安全库存:称安全存储量,又称保险库存,是指为了防止不确定性因素(如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因)而预计的保险储备量(缓冲库存)。 最低库存:存货在仓库中应保存的最小数量,低于此数量就有可能形成短缺,影响正常的生产或销售活动, 最高库存:又称最高储备定额,是企业为控制物资存量而规定的上限标准。 生产前置期:是指制品在某一工艺阶段出产的日期比成品完工出产日期应提前的天数。即:生产前置天数=(预计生产量/批量(品号信息)*变动天数)+固定前置天数,计算得出的天数往前推,结合预计完工日,得出预计开工日。预计完工日=(订单预交货日+检验周期)往前推,若订单的预交货日为4月20

生产一致性控制计划执行报告范文

生产一致性控制计划执行报告

生产一致性控制计划 执行报告

、 目录 一、综述----------------------------------------------- 3 二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况------------- 5 三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14 五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14

六、客户投诉(或召回等)的相关情况说明--------------14

一、综述 1 工厂概况 公司名称:郑州双燕塑料泡沫有限公司 注册地址:郑州高新区玉兰街55号A区四层 生产地址:郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号 电话:传真: 本公司成立于 6月,注册资本万元,占地面积约30亩,现总投资约为8000万元,建有生产车间13000平方米,办公及生活配套设施4000平方米,于 4月正式投产,经营范围为:塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。 2、生产能力 本公司现有人员120人,其中质量技术人员30人,主要生产设备42台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备,年生产能力达到600万套。 3、本次监督有效的获证产品统计

4、CCC证书管理和标志使用情况 我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后,有一份CCC证书(编号:)因客户产品型号发生变化,于 7月申请过变更。 我公司3C标志使用形式为模压形式,已按规定向中国质量认证中心3C 标志管理中心申请备案,并获得批准证书。 5、获证产品的生产情况 我司取得3C认证的产品生产情况如下: 二、生产一致性控制的文件化规定 各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致,目录如下:

汽车COP生产一致性控制计划

汽车COP生产一致性控制计划 (CCC) 1.0目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制,确保产品持续符合认证标准的要求。 2.0使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.0引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 4.0职责 4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2与生产一致性控制有关的各部门职责,见《质量手册》编号:LYHC-QM-5 5.0生产一致性控制计划要求 5.1生产一致性检测(检验、试验或检查) 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。

5.2关键零部件或原材料的控制 5.2.1关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。

5.2.2关键制造过程的控制 关键制造过程: 关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》,详见汽车门锁产品《控制计划》。 质量部严格按照《检查和试验管理程序》进行检验,如发现不合格品,按《不合格品管理程序》执行。 生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》和《工装管理程序》执行。 5.2.3检测人员和检测设备要求 检测人员必须进行培训、考核,合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨,记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号:LYHC-QPM-05的要求执行。 为保证生产过程工序质量,生产和检测设备必须校准或检定,质量部按照《计

生产一致性控制程序

上海利用华昌汽车锁具有限公司汽车门锁生产一致性控制计划Control plan Cop 文件编号:LYHC-QPM-30 受控状态:受控版次:A/0 编制:.审核:.批准:.1第页共 1 页 2016-08-01发布 2016-08-01实施汽车门锁 COP 控制计划 1.目的对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制,确保产品持续符合认证标准的 要求。 2.使用范围适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件 和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施 规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》公司质 量管理体系文件,编号:LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1质量负责人负责公司 产品一致性总体管理。 4.2与生产一致性控制有关的各部门职责,见《质 量手册》编号:LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检 测(检验、试验或检查)汽车门锁产品一致性控制要求见下表。方

法序号特性反映计划责任部门规范结果分析频率抽样及样品记录 1.三方试验结果8D报告,GB15086强度试验:载2.质量部根据标每年检测报告及结果 1 见抽样控制程序并重新抽质量部标准要求荷1、2、3 准和规则进行分1次分析样、检测析和判断 GB150861三方试验结果新产检测报告及结果8D报告, 2 耐惯性载荷见抽样控制程序质量部标准要求 2质量部根据标品开分析并重新抽2第页共 2 页 准和规则进行分发时样、检测析和判断检测 5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。控制方法零部件/原CCC证序号型号规格生 产单位责任部门材料名称书号检验项目抽样方法相关文件外观 S-1, AQL=2.5 尺寸 S-1, AQL=2.5 检验指导书采购部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理上海乐加LYHC-JY-05-21 转片舌 1105-A00 无质量部材料/材质报杰金属制016-A/0 每批一次告(供应商提品有限公供)司 S-1, AQL=2.5 外观检验指导书上海金明S-1, AQL=2.5 尺寸采购部LYHC-JY-06-2无2 止动钩1106-A00 热处理厂质量部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 016-A/0 每批一次材料上海联化 S-1, AQL=2.5 外观化工有限 S-1, AQL=2.5 检验指导书尺寸采购部公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 无材料/材质报质量部 016-A/0 每批一次告(供应商提供) S-1, AQL=2.5 外观检验指导书慈溪环宇 S-1, AQL=2.5 尺寸采购部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 电子有限无材料/材质报质量部 016-A/0 公司每批一次告(供应商提供) 5.2.2关键制造过程的控制关键制造

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