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不合格物料退料流程说明表

不合格物料退料流程说明表
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不合格物料退料流程说明

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不合格物料退料流程说明表

现场物料管理程序

1.目的 对生产部的所有物料﹑制品进行有效的控制与管理,以确保物料的流通顺畅。 2.适用范围 适用于生产部所使用的生产物料、制品、半成品、成品的现场管理。 3.职责 生产部组长及物料员负责生产部所有的物料﹑在制品标识齐全,并放入规定的放置区中,及时办理物料的领料、退料、补料手续等。 4.管理内容 4.1 原材料的管理 4.1.1生产部物料员根据《批次生产作业单》填写所需物料对应的《生产出 库单》,由部门经理审批后到仓库领取套料,领料时需清点好数量(包 括物料损耗数量),确认无误后方可在《生产出库单》上签名确认。如 有缺料,需及时反馈部门经理,以便跟催物料或调整生产计划。 4.1.2物料员领取物料后,根据生产部现场管理定置的标识区域,将不同物料 分类摆放在对应区域内。 4.1.3生产部所有的员工在生产过程需将原材料或生产套料分类整齐摆放。 4.1.4组长结合计划部要求将生产部需报检的产品收集好,并开具报检单送至 IQC处进行报检,IQC根据检验要求对报检的产品进行判定,不良品需 判定来料不良、加工不良、设计不良、技术更改等原因,以便生产部 及时处理不良品,生产部各班组处理不良品需如实填写《维修记录表》。 4.1.5作业过程中,操作工位地上摆放的物料不超出地标为准,且摆放整齐。 操作工位台面上摆放的物料摆放高度不超出工作台红色警戒线。 4.1.6紧固件等物料放在元件盒里,元件盒必须整齐的摆放在作业台上规定的 位置,每个元件盒上须有相应的物料标识,且物料与标识相符; 4.2 制品的管理 4.2.1作业员工在生产过程中需详细填写《工艺流程卡》,填写完毕后再转交 给下个工位的作业员,直至包装入库完毕,OQC签完字后班组长及时填 写《生产入库单》。 4.2.2生产部所有员工在生产过程需将在制品、半成品等均需分类放入周转 箱中或隔离纸板上,并做好标识且整齐的放入规定的放置区中。 4.2.3作业时,在制品在操作台上,不允许堆积太多,不超出工作台红色警

[参考实用]车间物料管理流程

生产物料管理流程 目的: 规范物料运作管理,提高生产效率,简化物料流程,及时了解物料信息. 使用范围: 生产管理部。 1、领料流程: 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号(制造单号)与所下单生产线是否一致,如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后,到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码 相一致,若不一致应向PMC仓管员及时反馈,确认无误后再对每种物料逐一点数,并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名,如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时,及时向仓管员反馈补齐数量,套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后,核对套料单上所有物料是否领齐,如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名,没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名,此领料单一式三份,生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联,留底存根。 1.6 领料进车间后,物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料(塑料类)放在地面上摆放整齐,对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识,且及时填写物料收发本贴在物料堆放处,最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本,以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好,按规定区域摆放好,未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据,只允许查看领料数量及填写第二次领料数量,统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档,未领齐单据整理后按

规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产,发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料,必须通 知线长,否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中,将不良品物料挑选出,做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受,若能接受则在不良标识上写 上“OK”表示已确认;若不能接受,放回不良品区做好标识,下班后统一交给生产线退料员,退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验,将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在 箭头纸上写明不良现象,放在吸塑盒中堆放好,及时通知生产线小组长让修理进行维修,维修好的下拉,无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好,按来料不良与生产不良分开摆放,打 退料单退料,打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品,IQC在此物料上 贴上合格品,此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料(物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员)。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认,若不良品中有能接受品,将质管部 技术员找来一起确认是否可以接受,若能接受贴上标识“OK”生产,不能接受,PE签名按生产不良退料流程退料(物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员)。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料,退料 完毕,PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品(按领料流程处理)。

领料、退料、补料程序

领料、退料、补料管理办法 一、领料 1、生产线根据订单领料,原则上提前一至两天开具《材料出库单》,领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效,领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料,生产线需提前三个小时到仓库完成领料。 3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量,专用配件领用必须根据订单数量,不允许多领,仓库进行监督。 4、小件配件原则上一次性领完,若因库存不够等其他原因不能一次性领完,可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间情况,以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料,生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时,领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。 8、因特殊原因需先借物料的,所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。 二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开,标识清楚,并且当天退料。 2、生产线退料时,《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后,仓库才可接受退料。 3、生产线退料时,品质部应对不良物料进行判断,在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比。 4、外购不良物料统一退仓库,由仓库通知采购部,采购部通知供应商,仓库负责办理退货手续。 5、仓库退货给供应商时,《退货单》需经品质部主管确认,品质部注明退货原因,

方可退货。 三、补料 1、生产线作损需补料时,务必先开具《补料单》,经部门主管、品质主管审批后,仓库再进行补料,补料原则上一次性补完。 2、补料实行“先补后退”的原则,即生产线先领料,等生产完成后,生产再将不良品退回仓库,补料数量和退料数量必须一致,仓库给予监督。 3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料,以不影响正常生产为原则。 4、如遇生产线需补料而仓库没物料时,生产线第一时间通知计划部,计划部及时调整生产,采购部及时通知供应商供料。

退料控制流程

退料控制流程 1. 目的: 对本公司退料进行控制,确保物料补料的及时性以及满足生产的需求。 2. 适用范围: 对本公司不合格产品,生产超发物料及不良品的退换补料。 3. 职责: 3.1仓库负责物料的退料的清点工作及办理相关退料手续;负责供应商来料不合格物料退货单和生产申请补料单的开具。 3.2质量部负责物料的品质检验工作及相关的检验报告。 3.3产线或外协厂负责超损物料和生产中产生的不良品退货与仓库办理相关手续。. 4.程序: 4.1生产退料 4.1.1生产将不良品物料汇总,填写《不良物料退换单》,交IQC检验. 4.1.2 IQC将生产退回的不良品,将检验的结果在《不良物料退换单》上注明是来料不良或加工坏,仓库凭生产部门《不良物料退换单》并有相关人员签字收料及办理相关手续. 4.1.3生产部门为了加快清尾进度可凭《原材料物料申请单》由生产和物控部主管签字,先到物控申请先预补料再安排退料或生产退完不良品物料到物控开料单. 4.2来料不合格品退料 4.2.1物控根据IQC判定的来料不合格检验单,经部门主管审核后,交于物控部,物控部及时与采购联系由采购通知供应商退料 4.2.2仓库根据物控开具《物料退货单》并经物控部主管审核,经供应商核实数量签收后,才可将物料退回供应商.仓库再根据物料退货单开《物品放行条》出货4.2.3办理退料后仓库按物料退货单进行记账,同时将单据妥善保存,以备公司及供应商查账. 5.相关质量记录. 5.1《不良物料退换单》5.2《原材料出库单》5.3《物品放行条》 作业指导书生产退料作业流程 通过规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任,确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清晰。 2. 范围:适用于本公司所有生产领料后,需退库的物料。 3. 权责: 3.1.PMC 部:制作、生成、打印、传递K3 单据;K3 单据和系统审核;3.2.制造部:退料送检;按K3 单据办理物料退库;3.3.研发部:按手工单据办理模具车间边角料退库; 3.4.中心仓:按K3 单据接收退库物料;签认、传递K3 单据;物料保存; 3.5.品管部:退料检验;质量异常处理; 4. 定义: 4.1.手工单据:指不是K3 系统生成或制作的,普通印刷的纸质单据。4.2.K3 单据:指在K3 系统生成或制作的单据,包含:4.2.1.K3 关联单据:指在K3 系统中,由销售订单或生产任务推动,通过MRP 运算生成,与上下游单据关联的单据。4.2.2.K3 手工单据:指在K3 系统中,非由销售订单或生产任务推动,不通过MRP 运算生成,无上游关联的单据。 4.3.单据审核:指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或K3 手工单据上进行的审核。4.4.系统审核:指通过电脑信息系统,在K3 系统中进行的审核。5. 内容: 5.1.五金车间退料: 5.1.1.来源:五金车间已经领用原材料(含需五金车间再加工的外购零

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品:经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求的物料。 2、再利用品:经判定为合格,经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极配合,判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作,通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区,各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管,检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域,定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定;生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域,按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后,及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

物料退补管理制度

编号 物料退补管理制度 版本A/0 页次1/2 批准:审核:编制:日期2019.4.30 1 目的:对本公司车间退料、补料进行控制,确保退料、补料能及时满足生产的需要。 2 适用范围:适用于本公司车间用规格不符之物料,超投之物料,不良之物料和呆料(长期不用)。 3 定义 (无) 4 职责 品保部:负责退料检验工作; 仓库:负责退料的清点与入库工作; 生产部各班组:负责物料退料与补领料工作; 5 工作程序 5.1 退料汇总:生产部各班组责任人将需退物料分类汇总后,送至质量部巡检(或进料 检验)组。 5.2品质检验:质量部检验后,将需退回物料分为料废、工废及良品三类,并注明报 废原因(料废:指生产线退属于来料不合格的物料;工废:A.指生产过程中损坏的物料;B.指检验或工艺试验损坏的物料;C.指因其他原因或工程更改而造成的材料报废)。 5.3退料 5.3.1质量部检验报告转交仓库仓管员; 5.3.2生产部门将分好类的物料及检验签字确认后的《退料单》及《报废单》送至相 应仓库 5.3.3仓管根据《退料单》及《报废单》上所注明的分类数量,经清点无误后,分别

编号HQWI02002 物料出库管理制度 版本A/0 页次2/2 收入不同的仓位(合格物料退回良品区,不合格物料退呆废品仓库);并作相应的《库存卡》记录。 5.3.4补货:退料单位将《退料单》存根联级采购,采购根据情况作成《采购计划》,并跟踪尽快将物料补回。 5.4补领料:回退料而需补领料者,生产部责任人需开《领料单》办理物料领料手续, 并在《领料单》上注明补料原因及出示相关补料凭证,在经部门主管确认后交给仓库 进行作业。 5.5账目记录:仓库仓管员及时将各种单据凭证入账; 5.6表单的保存与分发:仓管员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。

仓库退料流程管理规定

仓库退料流程管理规定 退料流程规定 1.0目的 为了规范退料行为,确保退料得到快速有效处理,特制定本办法。 2.0范围 适用于所有部门的退仓工作。 3.0职责 3.1生产部:负责车间不良物料判定、整理与退料工作; 3.2仓库:负责退料的清点入库和退货出库工作; 3.3 采购:负责不良物料退回供应商的工作。 3.4 品管:负责来料和库存物料的判定工作 3.5 技术部:需技术部协助才能确认的不良物料判定工作 4.0不良品退货流程 生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商 4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计,分清不良责任贴好标识,1.属生产制程不良的贴蓝色标签。2.属来料不良(供方责任的)贴红色标签。开据《退料单》,并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。 4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实,若无误,则签字、确认,否则要求物料员进行纠正。 4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库,仓管员清点物料无误后签名确认。《退料单》①联车间存档,《退料单》②仓库存档,《退料单》③采购存档。 4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购,采购签名确认并通知供应商取回物料。仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。 4.5退货时间确定:在和供应商签订采购合同时,先把这些售后退货问题解决好:1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。 5.0报废品的处理 5.1 属于制程损坏的不良品,生产确认不能返修,经评审会批准才可以报废。 5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。封存三个月,经评审会批准再报废。 5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

仓库管理操作流程

仓库管理操作流程 一、物料申购程序 1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序, 由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》(物料按品名和采购地点进行分类) 2、生产工具和生产辅料(纸皮、胶水、线、等…)由仓库管理员根据每种 工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》 3、《申购单》交给仓库主管审核,再由仓库主管交给总经理审批,然后仓 库主管安排采购员分地域进行采购 4、由物料掌控员负责跟踪,跟进所需采购物料,并在《生产物料跟踪单》 上详细记录物料的采购情况,对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案 二、物料入仓程序 1、采购物料回到厂区,仓库管理员收到单后,着手核对物料与《申购单》 是否有误,如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错,直至更正无误为止 2、由仓库管理员检验货物有无质量问题,如发现有质量问题,立即上报到 仓库主管,由仓库主管做出处理并停止办入仓手续,要做到品质不良不收,单据不人不收,手续不齐不办. 3、由仓库管理员核对数量,对短交的物料即刻促请采购员补足,并在《货 物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓 4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物 料进仓,通知仓库文员做货物资料 5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给 仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理

1、物料资料:物料资料由仓库文员制作并保存,资料要清晰、明确、方便 查找确认 2、物料摆放:物料由仓库管理员直接管理,按物料品种分类、分仓管理, 并依照物料资料填写货物标示,物料摆放要整洁,货物标示要清晰且不易丢失 四、物料出仓程序 1、生产材料出仓程序: 由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门,仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续 2、生产工具和生产辅料出仓程序: 生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后,交由仓库管理员点好物料,并与各部门办理物料交接手续 3、补料出仓程序: 各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够,由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续,《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理 4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 5、《出仓单》一式四份,(同入仓单) 五、物料退料补货控制程序 1、分类汇总: 生产车间对于不符之物料,超发物料、不良之物料和呆料,生产主管将退料分类汇总,填写《退料单》送至仓库,仓库管理员核对《退料单》上注明的数量,无误后分别作出处理,该报废的报废、该退货的退货 2、补货: 按物料申购,入仓、出仓程序及时补货 3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账

生产物料退料控制程序

生产物料退料控制程序 1. 目的:明确退料作业流程,使之能有效的进行管理。 2. 适用范围: 适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。 3. 职责: 3.1 仓储科:清点、不良入库、与供应商办理退料。 3.2生产部:退料按要求标识及交给IPQC确认。 3.3 品质部:退料的检验确认。 3.4 采购部:统筹并与供应商签订退料协议,联系供应商回收退料、补料,协调退料争议。 3.5 PMC部:生产损坏之不良物料报废申请。 4. 定义: 4.1 手工《退料单》:用于品质判定、退补货等的依据。 4.2负数《领料单》:ERP系统依据手工《退料单》生成。 4.3负数《外购入库单》:ERP系统依据手工《退料单》生成。 5. 作业程序: 5.1 生产部退料: 5.1.1 将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识; 5.1.2 选别出的来料不良须组长确认,物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有

特别需求,依供应商来料时包装方式包装并退料;来料不良或生产不良均应在红色 标签上进行标注。 5.1.3良品退料生产开出手工《退料单》,通过ERP系统打负数《领料单》并交权责 人员签名确认后交于相关IPQC或IQC确认 5.1.4生产不良、来料不良生产开出《不良品处理报告》交于相关IPQC或IQC确认。 5.2 品管部、PE确认退料: 5.2.1退料确认采用单次抽样/正常检验n ,AQL4.0检验与判断;并应出具书面检验报告。 5.2.2来料不良之电子料退料由IQC确认,非电子料之退料由相关IPQC确认;生产不良、 良品退仓由IPQC确认。 5.2.3所有不良品进行报废或退货处理必须非IQC确认的必须由IQC最终确认。 5.2.5客供料退料由IPQC确认,必要时由QE协助; 5.2.6 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式; 5.2.7电子料退料在200PCS以内的由检验员确认,200PCS以上的须品管领班/组长复核 确认; 5.2.8贵重物料如IC/模块、火牛、电池退料在50PCS以上的须由跟线PIE确认后交IPQC 组长初步确认、IQC工程师或组长再次确认; 5.2.9非电子料退料在500PC?内的由检验员确认,500PCS以上的由领班/组长再次确认。 5.2.10 确认后相应检验员在退料标签上签名,手工《退料单》要得到相应品管批准。 5.3 异常处理: 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的, 由生产重检并依据重检结果按 5.2 规定运作;

最新领料、退料、补料程序

领料、退料、补料程序(讨论稿) 一、领料 1、生产线根据订单资料,原则上提前一至两天开具《领料单》,领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效,领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料,生产线需提前三个小时到仓库完成领料。 3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量,专用配件领用必须根据订单数量,不允许多领,仓库进行监督。 4、小件配件原则上一次性领完,若因库存不够等其他原因不能一次性领完,可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间情况,以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料,生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时,领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量,离开仓库后,仓库一概不承认数量短缺,产生的一切后果由生产单位负责。 8、生产单位领料时,深圳单据务必分开,用带横线单据开单,各仓管员务必监督。 9、因特殊原因需先借物料的,所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 10、生产线如遇箱体及注塑配件生产急用,但注塑部又未来得及入库,生产线可直接到注塑车间领取。 11、注塑车间接到领料通知及时安排统计员进行发料,并做好详细记录,同时要及时通知品质部确认。 12、注塑部在入库时将已发过的物料及配件还是按照正常入库程序操作,并且一定要在入库单上注明“**部门已领用”。 13、仓库做账程序不变,但要及时要求装配部门补领料单销账。 14、装配部门将在注塑部领用的箱体及配件及时补领料单给仓库。

二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开,标识清楚,并且每天退料。 2、生产线退料时,《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、总经理助理核准后,仓库才可接受退料。 3、生产线需退料时,上下盖要进行拼凑,确认不能拼凑在一起时方可开《退料单》。 4、生产线退料时,品质部应对不良物料进行判断,在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比。 5、外购不良物料统一退配件仓库,由仓库通知采购部,采购部通知供应商,仓库负责办理退货手续。 6、仓库退货给供应商时,《退货单》需经品质部主管确认,品质部注明退货原因,报总经理助理核准后,方可退货。 7、工厂内部的不良物料需退料时,必须开具《退料单》,《退料单》必须经部门主管,品质主管审核,总经理助理核准,PP箱箱壳统一退注塑部,其他物料统一退后勤部,但《退料单》需交仓库。 三、补料 1、生产线作损需补料时,务必先开具《补料单》,经部门主管、品质主管审批后,报总经理助理核准后,仓库再进行补料,补料原则上一次性补完。 2、《补料单》上,品质部应注明补料原因,属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比,不良率如超过1%,生产线主管罚款200元,线长罚款100元,当事人罚款50元。 3、补料实行“先补后退”的原则,即生产线先领料,等生产完成后,生产再将不良品退回仓库,补料数量和退料数量必须一致,仓库给予监督。 4、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料,以不影响正常生产为原则。 5、如遇生产线需补料而仓库没物料时,生产线第一时间通知计划部和采购部,计划部及时调整生产,采购部及时通知供应商供料。

仓库退料作业流程

退、补料作业流程

1.0目的:对本公司的退料进行控制,确保退料补货能及时满足生产的需要。 2.0范围:适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3.0职责 3.1生产部:负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部:负责退料的清点与入库工作。 3.3品管部:负责退料的品质检验工作。 4.0作业程序 4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开好《退料单》 ,注明退料原因后交生产主管审核,物控主管确认。 4.2生产主管负责审核《退料单》上内容中的退料是否正确属实,补料是否真实必要,若无误,签 名确认,否则退回领料员进行纠正; 4.3车间领料员将生产主管审核后的《退料单》连同退料一起报品管部IQC进行检验; 4.4 IQC负责检验退料,在120分钟内对退料做出品质判定,并将检验判定结果记录在《退料单》 的品质状况栏,同时对不合格物料要做明确不合格标识(在不合格标识中注明退补原因和处理意见); 4.5检验如不符合退料标准(如退料不符合要求,良品与不良品混在一起等),则要求车间领料员 重新整理后再报检;退料属人为损坏的,需在退补原因栏中注明责任人或部门; 4.6补料填写《材料出库单》经生产主管审核后,领料员开始领料 4.7领料员将经审批有效的《退/补料单》及须退物料送至仓库,仓管员接收退料并于12小时内 将退料按品质、品种规格等分类入仓; 4.8需补料的,仓管员按有效的《退/补料单》进行补料发放;若需补的物料数量不足时,则仓管 员在《退/补料单》上写明“实补数量”并签名,以及立即将欠料情况作好记录及时上报;

4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;PMC员检 讨缺料情况,提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施; 4.10《退/补料单》一式四联,领料员完成退补料作业后,将第一、二联给仓管员,第三联交PMC 部,第四联自存备查;仓管员用第一联自己做帐存档,第二联统一在第二天上午8:30前交到财务部。 5.处罚规定 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。

生产过程管控流程

对生产过程中直接影响产品生产效率与品质的各个环节进行管控确保产品满足客户要求。 2 . 范围: 本程序试用于本公司所有产品生产过程的控制。 3 . 职责: 3.1 本车间编制《生产计划表》。 3.2 技术部制定产品《作业指导书》,《工艺流程表》及生产夹治具的制作,仪器、设备的调试:负责生产工艺指导及异常的分析处理。 3.3 品质部负责制程巡检、成品出货检验、产品老化和首件的确认;负责生产异常处理后的改善结果确认。 3.4 生产部根据业务下发的《生产指令单》车间根据生产计划制定《生产任务进度表》,把任务落实到每一天。 4.定义: 无 5.程序内容: 5.1 制程控制 5.1.1 车间物料员根据订单、备料单开取《领料单》到仓库领取订单所需物料。 5.1.2 生产前车间制作首件并交品质部确认合格方可生产。按照《首件确认流程》处理。 5.1.3 车间按《作业指导书》、《工艺流程》排线生产,并对生产过程进行把控,确保产品符合品质要求,产能标准。 5.1.4 产线仪器、设备的作业参数严格按照《作业指导书》规定设置。 5.1.5 产线检测仪器必须保证在校正合格期限内,按照《仪器校正管理程序》处理。 5.1.6 生产前物料出现欠料异常,则按照《生产计划控制程序》处理。 5.1.7 生产中设备出现异常导致产品缺陷或无法继续生产,按照《设备保养管理程序》处理。 5.1.8 生产中如出现生产工艺问题,按照《制程检验控制程序》处理。 5.1.9 车间各段生产必须按照《生产计划表》的要求完成。 5.1.10 生产各段按订单排期务必达成目标,如特殊原因不能按时完成当日计划,车间自行组织安排加班; 5.1.11 产线在生产过程中出现品质异常,必须按照《不合格品控制程序》、《制程检验程序》进行处理。如属制程不 良,由生产部填写《异常跟踪表》反馈给品管并通知技术、及相关部门人员协助解决。按照《纠正预防措施控制程序》处理。 5.1.12 生产过程出现重大品质问题,按照《制程检验控制程序》、《纠正预防措施控制程序》进行处理。 5.1.13 产线不良品维修OK后必须经品质人员确认合格,才能流入下一道工序,产线维修不良品必须是专业维修人 员指定维修区域,维修时做好维修记录,制程通病维修员必须及时反馈信息以便提前发现提前控制。维修记录必须存档保管。 5.1.14 生产订单接单后,包装线负责将产品下箱包装完好贴上标识然后送检OK再入库。 5.2 生产设备的管理: 5.2.1 生产线根据技术编写的《设备操作作业指导书》操作。 5.2.2 车间设备操作员每日在操作设备前必须进行点检,定期进行维护确保设备正常运行,并填写《设备点检记录》、 《设备保养记录》。 5.2.3 设备维修、设备请购,按照《设备保养管理程序》、《设备申请请购流程》处理。 5.1.4 生产环保产品时,需使用环保设备。 5.3 生产物料的控制 5.3.1 生产部物料员负责按照订单备料单从仓库领取物料交付给所需生产线由生产线负责人安排生产。 5.3.2 产线物料分类放置,并做好标识。

物料退补料流程

江西铭基电子有限公司 文件编号: MGE-JX-S-003 文件版次: 00 隶属部门:物控部 分发部门: 【√】厂办(1)份【√】生技部(1)份【√】生管部(1)份【】财务部(1)份【√】人事部(1)份【√】品保部(1)份【√】生产部(1)份【√】物控部(1)份 核准:审查:编写:物控部2010 年 11 月 12 日发布 2010 年 11 月15 日实施

1 . 目的: 对不良品实施管控, 确保公司利益不受损害. 2 . 范围: 公司所有不良品的退补均适用. 3 . 职责权限 3 . 1 生产线对不良品的整理归集.并开出退补料单。 3 . 2 品保对不良品的判定并标示. 3 . 3 仓管员对不良品进行统计并作处理. 3 . 4 东莞物控通知供应商退货 4. 内容 4 . 1 生产线因使用特采及挑选物料所产生的不良品, 应与使用正常物料所产生的不良 品分开. 开退料单生产科长签名后交品保进行判定。 4 .2 品保根据生产线的退料单及实物进行判定, 如属来料不良, 应及时开出厂商异常 联络单并作标示. 如属制程不良, 在退料单上进行标示。 4 . 3 仓管员根据有品保签名确认的退料单(单上必须有生产课长、品保课长、物控课 长签名)进行分类, 并对单据签名确认.属来料不良的放在不良品区; 属制程不良 的放在报废品区. 并登记报废品统计表及退货统计表.以一个周为周期准时上报 主管。 4 . 4 生产线因退料而需补料的, 根据退料单品保的判定在补料单上注明原因. (单上 必须有生产课长、品保课长、物控课长签名)异常补料必须经厂长审核后方可到 仓库补料。 4. 5 因特殊原因需先借物料的,所借物料(必须由课长签核)在48小时内没有开补料 单,所借物料良品或不良品没及时退仓的组别,物控直接以制程报废送财务扣款。 4 . 6 仓库文员根据有签名的退补料单进行过帐。. 并对单据进行处理分类分日期进行 归档.(补料单独列出并注明补料单位)。 4 . 7 物控主管于每周六下午三点之前, 把报废品统计表交总经理审批根据审批结果在 一个周内处理完毕。

退料管理流程

批准 页码: 1 / 4退补料管理程序 审核内容更改历史记录表 版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行 请选择需下发此文件的部门 □总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部 □销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间 □灯具部□其他 需下发的数量: 补充说明:

目的:对物料进行管控,及时的对不良品和不合格品做出处理。 范围:生产、品质、仓库人员 职责:做好物料管理工作,正确查找退料原因,对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料 一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标注不合格标识,仓管将其物料存放在退料区。告知采购,由采购人员通知退料日期,仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料,仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时,仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核,必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经仓库、采购、副总协商签名后,办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。 二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料不良等)。物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。再交与仓库主管审核,然后才能办理入库手续。 4、对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称,所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。 7、生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。

物料管理控制程序.

物料管理控制程序 1.目的: 通过对生产所需物料的有效管理,确保物料在收发、贮存保管过程中质量满足要求。 2.适用范围: 适用于本公司所有生产所需物料的管理与控制。包括供应商的赠品或备品。 3.相关权责: 3.1 PMC组负责物料的计划与控制安排; 3.2采购组负责物料的采购; 3.3货仓组负责物料、半成品、成品的收发、贮存保管; 3.4品管部负责来料检验(含委外加工的材料)、制程检验、成品入库检验; 4.名词定义: 5.作业流程:

6.作业说明: 6.1物料管理 6.1.1收料 6.1.1.1供应商送货到厂区,货仓收货员收到供应商《送货单》后,即着手检查来料包 装与标识状况,《核对送货单》信息与实际来料是否有误,如果有误,与供应 商送货人员确认,直至更正无误为止; 6.1.1.2货仓收货员再根据确认无误的送货单信息参照ERP《采购订单》录入系统,生 成《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》,若采购订单信息有异常,与对 应采购员确认,直至更正无误为止; 6.1.1.3备品和客供物料及无订单的物料,在系统内生成《其它入库单》,并备注为来料 备品,备品同正常所购的物料一样的收、检、入、发存的程序管理。 6.1.2送检 6.1.2.1货仓收货员将《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》或填写《物料送 检单》和对应实物转交至品控组IQC检验。 6.1.3退货 6.1.3.1仓储组收到经品控组检验不合格并判定退货的《进料检验报告》或《品质异 常单》后,将不良品放置不良品区,并按照《进料检验报告》或《品质异 常单》开出《采购退货单》《委外退货单》《其它出库单》,经部门及PMC 审核确认后交于采购组办理退货手续,物料退回供应商后仓管员凭供方签 名的《采购退货单》记录于《物料卡》,并将单据保管和分发 6.1.4入库 6.1.4.1货仓收货员将送检后的《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》交至对 应的仓管员; 6.1.4.2仓管员根据来料信息定时与不定时将IQC检验合格的物料(贴有合格标签或盖 有合格印章)清点数量与重量,检查包装与标识,加贴月份标签,无识后收至 储存区指定的位置摆放好,摆放物料要考虑先进先出原则进行摆放,并登记《物 料卡》,若有异常及时查明原因或上报; 6.1.4.3仓管员入库完毕后将《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》财务联和采 购联交于主管处审核; 6.1.5备料 .1.5.1货仓组接收到PMC组的《拨料单》或《外发加工单》后点装物料(如核对时发现《拨料单》或《外发加工单》有误则应及时通知PMC组重新确认)。外发加 工由货仓组按《委外加工管理规定》执行。发料必须遵守先进先出原则进行。 6.1.5.2点装好物料后应及时在《物料卡》上做好相应的记录,同时检查《物料卡》的 记录是否正确。货仓管理员将备好的物料存放在指定的物料备料区; 6.1.6发放 6.1.6.1货仓管理员将备好的物料送到对应生产拉别与生产物料员进行交接确认; 6.1.6.2货仓管理员将已确认《拨料单》及时交于货仓文员,由文员及时将《拨料单》

生产物料领用程序(doc 2页)

生产物料领用程序(doc 2页)

领料、报废、退料、补料作业规范 1.0目的: 为使本公司的生产物料得以合理领用,进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。 2.0范围: 适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。 3.0内容重点: 3.1车间各部门根据PMC之《生产物料发放通知单》开出《领料单》(附 件一)到仓库领取物料。 3.1.1 《领料单》需详细填写物料编号、名称、需求数。 3.1.2 《领料单》领料数不得超过“生产物料发放通知单”上要求之 发放数。 3.1.3 《领料单》必须有领料部门主管批准,方可到仓库领料。 3.1.4仓库根据各部门《领料单》之需求数发放料,首先需核对《领 料 单》之需求数是否有超过“生产物料发放通知单”所要求之发 放数,在不超过情形下,按《领料单》要求数发放物料。 3.2 对于各部门于生产中报废物料的申请及退料。 3.2.1 报废物料必须由车间按物料性质、种类分类 3.2.2车间申报报废物料时经IPQC检验确定物料是否报废。 3.2.3经IPQC确认报废之物料开出《退料单》(附件二)并附件上 IPQC 之报告退仓。 3.2.4《退料单》须有生产部门主管、IPQC、OQC主管签核方可 有效。 3.2.5所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》(附件三)申 请 报废,《报废单》由PMC主管审核,副总经理加签。 3.3车间报废物料及遗失的补料申请: 3.3.1报废物料及遗失物料由车间物料员填写《额外补料单》(附件

四) 交部门主管审核,副总经理加签。 3.3.2《额外补料单》上需注明补料原因。 3.3.3补料之领料按规范3.1作业。 4.0 参考文件: 4.1《物料搬运与储存管制程序》 4.2《生产进度管制程序》 5.0 附件: 5.1《领料单》附件一 5.2《退料单》附件二 5.3《报废单》附件三 《额外补料单》附件四 5.4《啤机部生产物料补料发放通知单》附件五《喷油部/装配部生产物料补料发放通知单》附件六

退料管理办法

1.0目的 为规范补料作业,明确补料程序及补料责任赔偿标准,提高装配车间员工的质量、成本意识,减少损坏、浪费物料的情况,特制定本管理办法。 2.0适用范围 适用于装配车间所有生产物料的补充发放及制程不良的补料赔偿作业。 3.0定义 3.1补料赔偿:超过物料正常损耗范围外的制程不良物料,因生产需要补充领取而给公 司造成物料损失的赔偿。 3.2物料节约奖励:因车间物料耗用未超过规定的损耗允许标准,而给公司节约物料成 本的一种奖励。 4.0职责 4.1生产中心(车间): 负责办理退/补料手续,进行补料责任的内部认定及补料原因 的调查,制定、实施纠正与预防措施。 4.2品质部:负责所有退料的质量鉴定工作。 4.3PMC部:负责补料审核、审批、监控及补料统计工作。 4.4仓库:负责办理退/补料手续,执行退/补料控制原则。 4.5财务部:负责补料赔偿及节约奖励的金额计算、提报及工资扣减或追加工作。 4.6人事行政部:负责物料损耗控制结果的张贴、通知。 4.7稽核小组:负责对重大补料事故的调查与责任界定、处罚工作。 4.8呆废物料处理小组组长:负责《物品报废单》的审核工作。 4.9总经理:负责《物品报废单》的审批及补料赔偿或节约奖励的批准工作。 5.0作业规范 5.1一般性物料(即自制五金件之外的物料)补料作业规范 5.1.1装配车间物料员负责每天下午5:30前将当天产生的不良物料、余料(或在订单 产品完成后的1天内将余料)按品种、规格进行统计,做好物料标识(包括明显性退料原因),开具《退/补料单》(若因生产原因而需紧急退料的,物料员须在30分钟内完成退料作业),并注明退料原因,连同实物报巡检品管员进行质量判

仓库退料管理流程

1 目的: 对本公司的退料进行控制,确保退料补货能及时满足生产的需要。 2 范围: 适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3 职责 3.1生产部:负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部:负责退料的清点与入库工作。 3.3技质部:负责退料的品质检验工作。 4 作业程序 4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开好《物料退仓单》 ,注明退料原因后交生产主管审核,物控主管确认。 4.2生产主管负责审核《物料退仓单》上内容中的退料是否正确属实,补料是否真实必要, 若无误,签名确认,否则退回领料员进行纠正; 4.3车间领料员将生产主管审核后的《物料退仓单》连同退料一起报技质部IQC进行检验; 4.4 IQC负责检验退料,在120分钟内对退料做出品质判定,并将检验判定结果记录在《物 料退仓单》的备注栏,同时对不合格物料要做明确不合格标识(在不合格标识中注明退补原因和处理意见); 4.5检验如不符合退料标准(如退料不符合要求,良品与不良品混在一起等),则要求车 间领料员重新整理后再报检;退料属人为损坏的,需在退补原因栏中注明责任人或部门; 4.6补料重新填写《领料单》经生产主管审核后,领料员开始领料 4.7领料员将经审批有效的《物料退仓单》及须退物料送至仓库,仓管员接收退料并于12 小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓; 4.8需补料的,仓管员按有效的《领料单》进行补料发放;若需补的物料数量不足时,则 仓管员在《领料单》上写明“实补数量”并签名,以及立即将欠料情况作好记录及时上报; 4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作; 5 处罚规定 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。

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