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汉庭商务酒店投资计划书(47P)

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汉庭商务酒店投资计划书(47P)

商业计划书

项目名称汉庭商务酒店

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2015年12月19日

目录

1. 摘要 (3)

1.1. 项目公司 (3)

1.2. 市场营销 (3)

1.3. 营运与管理 (4)

2 本市环境评估 (5)

3.1. 区位优势 (5)

3. 酒店行业概况 (5)

3.1. 酒店业经济特点 (6)

3.1.2. 对经营管理的要求高 (6)

4.2. 酒店业发展趋势 (6)

4.2.2. 酒店业发展趋势预测 (6)

5. 市场、竞争和项目定位 (7)

5.1.2. 本酒店基本情况 (7)

5.1.4. 本酒店价格和出租率 (7)

5.2. 竞争分析 (8)

5.2.1. 竞争对手基本情况 (8)

5.2.2. SWOT分析 (8)

5.2.3. 竞争分析结论 (9)

5.3. 项目目标定位。 (9)

6. 发展规划 (10)

6.1. 总体设想 (10)

6.2. 公司发展战略步骤设想 (10)

6.2.1. 完成酒店试营业 (10)

6.2.2. 通过三星级认定、并成为本知名酒店之一 (11)

6.2.3. 实施后楼改造工程,进一步提高经济效益 (11)

7. 市场营销 (11)

7.1. 目标市场 (11)

7.2. 产品与服务 (12)

7.3. 定价 (12)

7.4. 销售渠道 (12)

7.4.1. 直接渠道 (12)

7.4.2. 间接渠道 (13)

7.5. 公关宣传策略 (13)

7.6. 销售激励制度 (14)

8. 营运和管理 (15)

8.1. 基本业务流程 (15)

8.3. 人员配备 (16)

8.4. 管理团队 (17)

9. 投资与财务评价 (17)

9.1. 项目实施计划进度 (17)

9.2. 投资估算 (17)

9.3. 收入、成本费用及利润预测 (17)

9.3.1. 住宿收入预测 (17)

11. 融资计划 (18)

11.1. 融资资金金额、方式与用途 (18)

11.1.1. 融资金额 (18)

11.1.2. 融资方式 (19)

11.1.3. 融资资金用途 (19)

12. 结论 (19)

1. 摘要

1.1. 项目公司

汉庭商务酒店(管理责任公司)是本商业计划书建议设立的公司,它将由公司取得对荆州市地区新的酒店大楼15年的经营权,汉庭商务酒店将对新酒店大楼按照三星级酒店标准装修并配备相应设备、设施,通过自营住宿、取得收入并实现利润。酒店上下楼总面积2850㎡,各类客房86间,大堂150㎡。酒店将按照三星级酒店的标准管理并提供服务,通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作,采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广,并力争成为本市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的三星级商务酒店。

我国和荆州市地区旅游市场近十年将保持年均10%以上的增长,而我国酒店业在2001年左右已经开始新的一轮景气周期,目前正是投资酒店行业的较好时机。本项目汉庭酒店地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉,酒店周围同档次酒店少,具备良好的经营和盈利条件。计划吸收外部融资,尽快使XX酒店投入试营业,迅速形成住宿、餐饮服务能力,成为本酒店业中的管理先进、效益优良的酒店,给投资者以良好的回报。

1.2. 市场营销

XX商务酒店定位于中档商务酒店,目标市场为参加各类会议、进行公务、商务活动,外省市来本地旅游的人员。

1.3. 营运与管理

酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务,酒店将按照《饭店星级的划分与评定》按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各项服务设备(硬件)的配备,并提供不低于三星级标准的服务。也将建立不低于三星级酒店要求的管理体系,酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照执行。

2. 项目规划

2.1.1. 酒店大堂

酒店大堂,面积150平方米,具有设施完备、功能齐全的特点。

2.1.2. 客房

客房分布于9-14层,共6层,面积共有2850平方米,共有客房86间,其中:商务套房10套,豪华标准间20间。有普通标准间36间,套间30间,共86间客房。客房具有面积大,空间视野宽的特点,房间拟配备高档、精致家具,突出酒店的商务特点,装饰装潢强调统一中显个性,力求舒适、温馨、实用。

3. 本市环境评估

3.1. 区位优势

3.1.1. 自然情况

本市是一座美丽的内陆城市,本市总面积12000平方公里,城市规划控制面积1600平方公里,下辖7区一县,总人口208.2万人,市区人口占83.5%,另有流动人口约120万。

是荆州地区政治、经济、文化的中心,也是我省开放的主要门户和对外经济文化交流的窗口之一。其经济结构具有大城市、小郊区的特点,第三产业比重大,服务功能强。本地区科研院所、高等院校和其他各类学校集中,人才相对较多,是荆州地区的科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经济保持高速发展的同时,本市的生态环境也得到了保护,具备可持续发展潜力。于2000年获得了全国优秀旅游城市(地级市)荣誉。

4. 酒店行业概况

4.1. 酒店业概况

4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布

随着我国对外开放经济的发展,旅游业得到了迅速的发展,作为旅游服务业的重要组成部分-酒店业也得到了迅猛的发展。有关统计资料显示,我国快捷商务酒店数量和客房数量自2002年至2014年一直保持着超过10%的增长率,至2014年我国商务快捷饭店数量已经达到7358家,客房数量达接近90万间,我国近年来星级酒店的数量变化情况见图4.1所示。

从酒店的地区分布上,四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区,在其他地区,则均以二星、三星酒店为主。20014年我国星级酒店的地区分布将表4.1所示。

从星级酒店的比例来看,五星、四星高档酒店约占酒店总数量的9%,三星级酒店约占酒

店总数量的32%,一星、二星中低档酒店约占酒店的60%;而从酒店客房比重来看,而商务快捷酒店的客房比重高达近39%。说明在我国酒店市场中,商务快捷酒店的供给最大。

造成商务快捷酒店与其他酒店经营效益出现如此大的差异的原因除了因商务快捷酒店管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络的支持等因素外,很重要的一个原因是商务快捷酒店国有成份较少、市场化程度高.

4.2. 酒店业经济特点

4.2.2. 对经营管理的要求高

商务快捷酒店为给客人提供安全、舒适、方面的环境,同时取得比较好的经济效益,就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式,由于商务快捷酒店为客人提供的服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多,这一切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。

4.3. 酒店业发展趋势

4.3.2. 酒店业发展趋势预测

酒店的建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理的影响极大,另外从酒店建造到开始营业的时间也较长,因此很难确定酒店开始营业时市场的真正需求,从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型的酒店供求不均衡,因此酒店盈利情况有较大的周期性。

我国星级酒店数量自2000-2015年一直保持15%以上的增长速度,使得酒店行业利润率迅速下降,甚至在1998年-2001年连续四年出现了行业整体亏损的局面,根据我们前面对酒店行业景气度的分析,我国酒店行业目前已经走出低谷,目前已步入缓慢上升的趋势中。根据国际著名咨询公司德勤公司对2015年1-8月中国酒店业的调查测评,我国酒店业在2015年1-8月的入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面,不仅远高于发生“非典”

的2003年,较2000年也有了显著的提高,这也充分说明我国酒店业已经走出低谷。

表4.4 20105年1-8月中国酒店业表现

我国酒店数量分布不平衡,三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大,在中西部地区比重较小;同时,中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区,因此随着中西部地区经济和旅游业的发展,市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步增长,酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高,中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。

5. 市场、竞争和项目定位

5.1.2. 本酒店基本情况

目前本市拥有酒店28家,而作为本地区的商务快捷酒店市场却还处于空白,本酒店位于荆州火车站,及荆州机场,地理位置占据优势

本商务快捷酒店的客人可为途经本市,及到本市出差的商务人士之首选,本市国内客人的住宿目的也以游览观光、商务、会议为主要目的。从国内旅游客人的地区来源来看突出表现为以下特点:空间距离越近,人数越多,表现在是否开通直达列车,如山西、甘肃、四川、河南等省;经济发展水平越高的省区,人数越多,如广东、浙江、江苏、山东等省;人文环境差异越大,人数越多,如广东、浙江、江苏等东南省区的游客明显较东北、华北地区多。

5.1.4. 本酒店价格和出租率

本商务快捷酒店的价格在各个酒店之间、季节之间差异很大。根据季节的情况,在考虑团队客人折扣因素后,本商务快捷酒店标准间实际价格旺季约在240元/间左右,平季约在200元/间左右,淡季约在160/间左右,全年平均价格约在200元/间左右。

由于统计方面的原因,本星级酒店的入住率尚无准确数字,但根据与本同为荆州地区主要城市的2014年统计公报,荆州市2014年酒店出租率达到了85%,说明荆州地区酒店的出租率在近年来有了显著提高。根据本酒店业人士估计,本酒店出租率应在80%-85%左右,其中在11,12,1三个月旺季酒店出租率在95%左右,在5、6、10三个月平季中酒店出租率约在75%

左右,在2-4月三个月淡季中出租率约在50%左右。

5.2. 竞争分析

5.2.1. 竞争对手基本情况

由于同星级酒店的客源基本不相同,因此,本每一家星级酒店都不将是汉庭商务酒店的竞争对手,同汉庭商务酒店与火车站,飞机场距离较近,价格实惠,客房入住数量将比星级酒店的入住率由着显著的提高

5.2.2. SWOT分析

⑴优势

①有新建设酒店的优势

酒店企业的生命期与其他行业有显著的不同,酒店企业通常经历三个阶段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都较短,根据国外的经验表明,一家酒店的平均生命期为40年,通常只有少数企业由于不断创新的缘故使得企业生命期延长到80到90年。酒店的入住率和收益在起初的5到10年之间,也就是起步期阶段基本上增长都非常迅速,并且在开业后8到15年之间(中期)收益都会维持相当高的水平,之后创利能力逐渐下降(衰退期)。汉庭商务酒店,作为新建成酒店,其装修、设施、设备更能够符合客人的需要,其对酒店经营的15年将均处于该酒店高收益、高出租率时期,相对于建成时间较长的同档次酒店能够取得更好的收益。

②具有显著的成本费用优势

酒店的成本费用是影响酒店经济效益的一个重要因素,对于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息费用、家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重要的成本费用因素。仅需投入低廉的租金,部分家具、设备和装修费用酒店即可正式营运,这成为汉庭酒店取得良好的盈利状况无可替代的成本费用优势。

③具有地理位置和配套设施优势

汉庭酒店所处的区域目前现有的酒店不多,且汉庭酒店位于本市计划投资数十亿元的机场及火车站,如火车站已如期建成,已投入使用,机场也开始建设之中,则入住汉庭酒店的客人将能够快速及便捷的通往机场与火车站,将有助于提高本酒店的知名度、入住率和酒店房间价格。

本酒店还拥有100余个停车位,这在其它酒店是绝无仅有的,能够为酒店入住客人提供便利的停车服务,更能够为住客提供便利的条件。

优势

1.汉庭酒店有着丰富的管理经验

2.酒店品牌知名度

汉庭酒店作为国内知名的商务快捷酒店,是商务快捷酒店市场的引领者,酒店有着十分成熟品牌知名度,不需要再重新建立品牌。

②我国酒店业进入新的一轮景气周期

由于酒店业自身的特点,酒店行业存在明显的景气周期,从我国酒店行业的利润、入住率、酒店房价等指标分析,我国酒店自2001年应当已经开始新的一轮景气周期,目前正处于入住率、房价平稳增长时期(初期),目前正是进入酒店业的良好时机。

③荆州地区经济的发展

随着国家江汉地区的战略发展和实施,荆州地区经济得到了迅速的发展,这些都会提供大量的商业机会,增加荆州地区的商务、会议游客数量,将为荆州地区酒店行业的发展提供助力。

5.2.3. 竞争分析结论

根据项目的优势、机会的分析,项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会,存在的劣势均可以通过企业自身努力和正确的经营策略加以弥补,面临的威胁并不大,应当采取增长型进取战略,尽快实施本酒店项目,使本酒店能够在2016年荆州地区旅游旺季到来之前正式投入运营。

5.3. 项目目标定位。

根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势,项目定位于三星级标准酒店,设置餐饮和各种娱乐设施。

酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动,外省市来荆旅游的人员,即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。

本市星级酒店由于房价高,以国内客户为主要服务对象的一、二、三星级档次酒店,随着我国宏观经济向好,各行业发展迅速,国内游客、因商因公出差的国内客户的需求将是其的主流,尤其是在本区域内,交通便利,市场前景较好;同时,随着,人民生活水平的提高,更多的国内旅游团体和自助旅游者将来到本,而项目价位适当、具有吸引力,将形成价格和入住率的良好配合,提高经营效率。对于某些特殊标准的要求,可以设置若干高于三星级标准的套间以备使用。此外,通过加强管理和服务,本酒店的整体水平将不仅仅体现在硬件的星级标准上,更体现在配套软件、管理的星级水平。

6. 发展规划

6.1. 总体设想

以取得每年租赁权费用较低的本酒店15年经营权为契机,对酒店按照三星级标准进行装修并配备相关设备、设施,争取在2016年荆州地区春节旺季开始之前酒店能够试营业,以合理的价格、良好的设施、完善的管理、优质的服务建立酒店的竞争优势,通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站的合作,结合酒店自行销售,以公关和市场宣传手段为服务,在2-3年成为本市知名商务快捷酒店。在酒店运行2-3年后,可考虑通过自有资金积累或合作投资,实施改造工程,以充分提高现有资产的利用率,取得更大的收益。

6.2. 公司发展战略步骤设想

6.2.1. 完成酒店试营业

⑴本阶段目标

本阶段需要实现的目标:及时选择好条件适宜的合作伙伴,完成酒店的设备购置安装,完成酒店管理人员的选聘工作,对招聘员工进行培训,建立和完善酒店管理体系和质量控制体系,在旅游旺季开始前快速切入市场,迅速拓展市场,取得良好的经济效益。

⑵工作重点

积极寻找合作伙伴,尽早完成酒店的装修和设备配备工作,按照三星级酒店的要求建立管和服务体系,进行员工培训,完善营运条件,使酒店尽早进入可正常营运状态。

招聘到适合的销售、管理人才也是本阶段的重要工作。

第一阶段计划在3-5个月内完成。

6.2.2. 通过本市市场认定、并成为本知名酒店之一

⑴本阶段目标

通过本市市场认定,并在酒店入住率、客户美誉度、经济效益等方面占据本酒店的领先地位,成为本知名商务快捷酒店之一。

⑵工作重点

加强酒店内部管理、进一步提高服务质量,严格控制成本费用。

加强销售队伍建设,探索销售创新手段,努力提高酒店的入住率和单位房间收入。

第二阶段计划在2-3年内实现。

6.2.3. 实施改造工程,进一步提高经济效益

⑴本阶段目标

本阶段需要实现的目标:通过实施改造工程,提高房间档次和房间价格,通过现代老板俱乐部的建设,提高酒店的整体档次和知名度,进一步大幅提高酒店的经济效益。

⑵工作重点

做好改造工作,继续提升酒店管理和服务水平,推出新的酒店服务维持酒店竞争优势。

第三阶段计划在3年后开始。

7. 市场营销

7.1. 目标市场

参加各类会议、进行公务、商务活动,外省市来荆的人员。具体可分为如下层次:

⑴团队

⑵散客

⑶公务、商务客人

7.2. 产品与服务

主要提供住宿服务。

7.3. 定价

定价采用竞争定价法,根据竞争对手(本商务快捷酒店)的价格策略进行定价。房价参照本市商务快捷酒店的平均中位价格确定, 2015年计划价格如表7.1所示。

上表为酒店房间计划实际价格,

7.4. 销售渠道

7.4.1. 直接渠道

⑴通过酒店销售部与存在消费意向的单位和个人通过签订消费协议、会员卡等方式自行销售住宿、餐饮、会议服务。

⑵通过与旅行社合作,销售团队客人住宿、餐饮服务。

⑶通过与会议会展展览公司合作,销售团队客人会议、餐饮、住宿服务。

7.4.2. 间接渠道

通过与网络订房网站,以订房网站作为分销商面向中档商务公务散客销售餐饮住宿服务。根据艾瑞市场咨询公司《2015年中国网上订房订票研究报告》的研究数据显示,就目前而言,用户订房主要采取电话订房、直接到宾馆订房、网上订房等几种方式。其中,作为一个传统的预订模式,电话预订以37.8%居第一位,其次是网上预订27.9%。另外有15.6%的用户选择了直接去宾馆订房。网络订房作为酒店新的销售方式在散客销售中将占据重要的地位。

7.5. 公关宣传策略

⑴新闻媒体:加强与新闻媒体的合作,除了正常的广告播放和栏目的合作,同时抓住时机策划一些临时性的新闻报告宣传,提高酒店的知名度和美誉度。

⑵交通工具:如飞机、巴士上的介绍和宣传。

⑶人员促销、交易会促销、信函促销,通过旅行社宣传,电子邮件,其他媒体等,吸引客人。

⑷内部宣传:客人进店要促成每项消费,就必须把每项服务介绍给他们,需要建立有效的内部宣传网-自走进酒店的大厅开始,通过总体设施灯箱和图片就能了解酒店的基本设施情况,走进电梯,又能进一步看到图文并茂的宣传广告,到了客房,除了一些重点介绍的项目外,还将有图文并茂的服务指南,除了各项设施的介绍图片、计费方法、电视节目、菜谱外,还有酒店的背景资料和名人来访图片及企业文化的内容等,同时还将有酒店位置图、各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。

7.6. 初步销售策略

7.6.1. 客房业务

⑴旅行社客源

以客房价格作为杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季追求高的客房出租率,吸收各旅行社团队。在与XX地区本地较大的旅行社建立联系的同时,在疆外与广东、北京、上海、江浙

各地及国内主要游览地的旅行社合作,力争作为指定酒店,其中疆内旅行社作为重点,他们的客源是酒店重要的基本客源。为保证在与竞争对手价格基本相同的条件下保证较高的开房率,需要做好与各大旅行社计划调度部门及社领导的商务公关活动。

⑵会务客源

以政府各职能部门、疆内外商务及会议公司作为主要销售对象。与本各机关、企业、事业单位及商务会议公司建立合作关系,同时策划一些企业经济类学术研讨会、培训班会议和事业单位的会议。

⑶散客客源

散客客源市场的开发,是影响酒店经济效益的重要因素,酒店要在有限的客房条件下提高收入,必须适当提高入住客人的散团比例。在开拓散客市场的目标上,重点是江浙、广东、北京、上海等地。具体计划采用如下销售方式:与国内知名商务订房网站合作,以订房网站作为酒店客房销售的代理商,争取采用网上订房方式的外地来乌散客;加强与本地企事业单位的联系,争取成为其接待外地客人的订点酒店;针对散客,实行客房、餐饮捆绑销售,客人在酒店入住,可同时享受不同程度的优惠,并结算;根据不同客人的需要,设计多种房间包价套餐;大力发展长住客户,针对长住客户,给予一定的奖励或优惠。

7.6.3. 提高回头率的措施

通过促销,把客人吸引进来,留住客人,提高回头率是关键所在,只有留住客人,让客人满意才能提高回头率,才能保证酒店客房出租率和餐饮收入稳定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外,还要为客人提供良好的软件服务(包括服务、餐饮菜品质量、其他营业部门高标准的服务等),同时也可以采用一些赠送和让利措施-如推行“住房消费积分卡”,消费达到一定的金额或住房数量,享受赠送房,赠送娱乐服务和优惠折扣的奖励。

7.7. 销售激励制度

酒店将根据实际情况,制定针对酒店销售部、前厅、等部门的销售奖励制度,保证员工促进酒店销售的积极性,如制定内部员工合理的客房提成奖励制度,针对出租车司机的拉客,制

定合理的拉客奖励制度。

8. 营运和管理

8.1. 基本业务流程

酒店住宿的基本业务流程为:总台预订、前厅接待、总台接待、客房管理、客房服务、账单核对、总台收银等。

8.2. 营运管理初步计划

8.2.1. 服务项目和基本设施安排

⑴服务项目安排

酒店将设置与酒店星级及规模相对应的服务项目:

1接待服务项目,如停车、行李运送、问询、服务;电话、电传、电报、图文传真服务;打字、复印、服务;租车、订票、医务及各种会议接待服务;贵重物品存放服务等。

2客房服务项目,包括客房服务及房内冷热水供应,电话、电视、叫醒服务、洗衣、熨烫、客房酒水、客房保险柜、擦鞋服务等。

⑵酒店基本设施安排

酒店的基本设施决定了一个酒店的接待能力和条件,XX商务酒店计划安排如下基本设施:1前台接待设施。设置具有与XX酒店规模与标准相适应的前台接待条件,包括前台接待大厅、总服务台(含接待处、问讯处、收银处)、商务中心、贵重物品寄存处、大堂副理接待处等。

2客房接待设施。客房内将配有与酒店星级标准相应的客用设施,如写字台(或梳妆台)、衣柜、床(软床垫)、座椅、沙发、床头控制柜等配套家具;每间客房设有单独卫生间,卫生间内配有坐式便器、梳洗台(装有洗面盆、梳妆境)、冷热水设施(包括配有喷头的浴缸、浴帘);每间客房都具有能够保证或调节温度的分体空调或中央空调;每间房间都配有电话和宽带,可直拨或通过总机挂通国内或国际长途电话,可通过宽带上国际互联网;每间客房都配有

电视机并接通有线电视系统;每间客房内都配有一定数量的文化用品,如信纸、信封、明信片、城市地图、针线包、酒店指南;每间客房内还配有一定数量的卫生用品,如牙刷、牙膏、香皂、洗发水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。

3酒店经营保障设施。包括工程保障设施,如变、配殿设施,空调冷冻设施,备用发电设施,供、排水设施,热水供应设施,洗衣房及其所需的设备设施;安全保障设施,如对讲通讯设施、事故广播设施、消防指挥设施、各种灭火器材等;内部运行保障设施

8.2.2. 建立并实施完善的质量标准

⑴前厅、客房质量标准。具体包括环境及设施标准、前厅接待人员素质要求标准、接待前的准备工作标准、有预订散客接待程序标准、常客和贵宾接待程序标准、团队客人接待程序标准、无预订客人接待程序标准、换房和房间变更程序标准、总台接待协调配合标准、总台问询服务质量标准、代客沟通与联系程序标准、会客与查询程序标准、总台预订服务质量标准、贵重物品包管服务质量标准、商务中心服务质量标准、电话总机服务质量标准、司门行李服务质量标准、客房卫生质量标准、客用卫生间卫生质量标准、客人住店服务质量标准、客人特别要求服务质量标准、特殊情况处理质量标准、夜床服务质量标准、公共区域卫生质量标准、客人投诉卫生质量标准、行李房管理标准、客房卫生消毒标准等。

(2)安全质量标准。具体包括环境及设施标准、物料及原料的配备标准、员工状态标准、服务质量标准等。

8.2.3. 建立并实施完善的财务内控制度

为强化酒店管理,降低酒店运营成本,本商务酒店将建立覆盖货币资金、采购与付款、销售与收款、工程项目、固定资产、存货、预算、成本费用、筹资、投资等各个环节的全方位的财务内控制度。

8.4. 人员配备

酒店住宿服务人员计划前楼按照1:1.4的比例配备服务人员,旺季约需要120名服务人员,平季、淡季将适当减少人员。酒店后楼服务人员计划1:1的比例旺季配备服务人员62人。

酒店餐饮部厨房工作人员计划配备15人,收银服务人员计划配备30人。

其他销售、职能部门根据职责和需要配备人员。

8.5. 管理团队

酒店的管理团队部分来自于汉庭酒店管理团队,部分外聘具有丰富酒店管理经验的人员。具体高级管理人员的人选将与外部投资者共同考察、协商后确定。

9. 投资与财务评价

9.1. 项目实施计划进度

目前项目的装修内部的消防设施已经配备,计划项目在2016年3-5月完成装修,开始试营业。

9.2. 投资估算

根据商务快捷酒店的定位,酒店将按照三星级标准装修并配备相关设施,项目投资为600万元,前期租金约为60万元左右(每年租金12万元,甲方要求预交5年租金),装修金额约为500万元左右,加盟费及系统管理设备约为30万元左右,具有少量启动资金后,应无需另外准备流动资金。

考虑到酒店的行业特点,在酒店开业5-8年间通常对酒店进行重新装修,以保持酒店对客人的吸引力,在本项目中计划在酒店投入80万元对酒店进行装修。

9.3. 收入、成本费用及利润预测

9.3.1. 住宿收入预测

⑴接待住宿收入预测

根据内部接待协议,在取得酒店经营权的15年中接待住客。

每天按70%入住率(86×70%)=60间,再按每间平均价格200元,每天营业额可达12万元,一个月平均按30天计算,每月营业额可达36万元,一年12月,春节期间,一个月可产出2个月的营业额,那么一年按13个月计算,年营业额可达468万元,再除去每月水电,人工开支及其它费用按百分之十左右计算,每月开支3万6千元,年开支43万左右,年净利润约463万元左右,15年可达6945万元左右。

1针对酒店业的经营特点,主要实施三项对策:一是通过各种公关宣传,扩大酒店的知名度和美誉度,树立本商务酒店的品牌;二是通过加强管理,提高服务质量,为酒店客人提供精品服务,提高客人的“回头率”;三是客源多元化,与旅行社、商业订房网站、会议会展公司等多种相关机构合作,降低酒店对某一渠道的依赖度。

2酒店将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引酒店行业高级管理人才加盟酒店,为提高酒店管理水平打下人力资源基础。同时,酒店将本着“以人为本”的经营理念,努力达到以员工满意为基础,以客人满意为导向,以经济效益满意为标准,通过全面、科学的人力资源管理,发挥激励机制的作用,培育员工对酒店的忠诚和敬业精神,增强酒店的凝聚力。

11. 融资计划

11.1. 融资资金金额、方式与用途

11.1.1. 融资金额

本项目总投资600万元(不含计划第六年利用酒店自有资金重新装修投资),其中何忠仁投资200万元,融资方投资400万元,其中计划一期房租投资60万元,加盟费及系统管理设备投资约为30万元左右,二期装修投资500万元。

11.1.2. 融资方式

本项目计划采用多样化的融资方式,可采用如下一种或者几种方式搭配的办法融通资金:

⑴采用股权融资方式,由外部投资者投入货币资金,与何忠仁共同设立汉庭商务酒店管理有限公司,所有股东均享受同等的权利,在公司清算前通过分红取得投资收益,在15年经营期限届满,或通过清算,按照投资比例收回剩余财产,或各方协商一致,继续经营。

(2)采用股权投资+可选择股权回购方式,由外部投资者投入货币资金,与公司共同设立汉庭商务酒店管理有限公司,同时由外部投资者与何忠仁签订具有选择权的股权回购合同,在约定期限届满,外部投资者可选择继续持有股权或按照原先约定的价格将股权转让给何忠仁,如外部投资者选择转让股权,则何忠仁负有按照约定价格收购该部分股权的义务。

⑷采用债务融资+可选择转股方式,由何忠仁先行设立酒店管理有限公司,由融资方与酒店管理有限公司签订借款合同,同时何忠仁与融资方签订可选择转股协议,在借款期限届满,融资方可选择收回借款本息或选择将借款本息按照约定的折股比例转为对汉庭酒店的投资,融资方可选择转为投资,

11.1.3. 融资资金用途

融资取得的资金将用于酒店购置设备和营运启动资金。

12. 结论

本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景,且具有广阔的市场空间,投入运营后将成为本市增加一座新型的现代化三星级酒店,为当地带来巨大的社会效益及经济效益,同时为项目投资者带来丰厚的回报。

整机设备项目投资计划书

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整机设备项目投资计划书目录 第一章项目基本信息 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章项目建设及必要性 一、产业政策及发展规划 二、鼓励中小企业发展 三、宏观经济形势分析 四、区域经济发展概况 五、项目必要性分析 第三章建设规划方案 一、产品规划 二、建设规模 第四章项目选址规划 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第五章土建方案

一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章项目风险评估分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第七章项目进度说明 一、建设周期 二、建设进度

三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训 六、项目实施保障 第八章项目投资规划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第九章经济效益 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2:土建工程投资一览表 附表3:节能分析一览表 附表4:项目建设进度一览表 附表5:人力资源配置一览表 附表6:固定资产投资估算表 附表7:流动资金投资估算表

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度假酒店创业计划书范文 度假成为很多人休闲的一种方式,以下是为大家搜集整理的度假酒店创业计划书,欢迎参考! 度假酒店是以接待休闲度假游客为主,为休闲度假游客提供住宿、餐饮、娱乐与游乐等多种服务功能的酒店。与一般城市酒店不同,度假酒店不像城市酒店多位于城市中心位置,大多建在滨海、山野、林地、峡谷、乡村、湖泊、温泉等自然风景区附近,而且分布很广,辐射范围遍及全国各地,向旅游者们传达着不同区域、不同民族丰富多彩的地域文化、历史文化等。 一:招商策略 招商策略:立足济宁、面向全省 以济宁为重点,在确保济宁地区招商工作全面、顺利开展的同时,并确立招商部门安排出招商力量,对外地运用电话、传真、网络、 dm 等现代化通讯手段进行招商。效果理想的情况下,在保证北京地区招商指标的同时,随时进行调整加大外地招商力度。 二:招商项目背景介绍北欧风情水上乐园是济宁最大的水上游乐园世界。隶属济宁市北欧风情渡假酒店,地处城区东南部,紧依北湖风景区,位于济邹路与火炬路交汇处,交通便利,位置优越。酒店占地 240 余亩,背依青山,面迎碧波,山水相间,风光秀丽,风景宜人。中西合璧、原木楼阁式的建筑与山、水、林相映成趣,展现出一幅中国水墨情调诠释下的北欧重彩油画,是休闲、渡假、旅游、观光、娱乐的世外桃源。 设备最多最先进的水上乐园,它一天的游客吞吐量为达到万人,它的目标是在 5 年内跻身全省水上公园前十名的行列。有多年水上乐园管理经验 .北欧水上乐园占地 3 万平方米,由国际知名的 ** 公司设计。园内水处理系统引进世界最先进的臭氧水储环处理系统,不仅能够使水质完全符合国家质检部门的要求,更能在完全不刺激眼睛和皮肤的情况下,消灭水中出现细菌的苗头,使园内用水变的更纯净,更安全。园内所有水上游乐设备均由世界级水上设备公司设计及提供。游客坐、人造沙滩、凉亭、等富含北欧人文气息,特别适合喜欢体验新鲜感受的游客 ;有水上过山车之称的喷射滑道能带给游客难以置信的滑行体验,非常适合喜欢挑战刺激的年轻游客 ;另外还有目前水上乐园行业里最新的设计合家欢组合滑道,它是世界上首条运用新型高技术设计的惊险度极高的水上滑道,特别适合家人和朋友共同体验。水上乐园还拥有疯狂游玩池项目,它是济宁最大主题式的水上游玩区,有着各种不同的水滑道和玩水活动提供不同年龄层的游客无穷的欢乐 ;加上离心滑道和高速滑道等水上游乐设备,都非常适合喜欢跳战刺激的年轻人,以及特别为儿童而设计的滑道及儿童戏水池等等。

酒店融资商业计划书

X X 酒 店 融 资 计 划 书 目录 第一章总论 1项目概况 2项目提出的背景及建设必要性 3可行性研究的依据与范围 4本项目与其她项目相比较优势分析 5本项目前景预测 第三章项目定位 1主题定位 2功能定位 3市场定位 4项目建设方案及规划设计定位 5价格定位 6入市姿态及推广时机定位 7销售方式定位 8物业管理定位 第四章营销策略 1宣传主题概念

5分阶段控制的公关效果 6外发式宣传策略 8资金回笼计划 第五章投资估算与资金筹措 1投资估算 2资金筹措 第六章财务评价与社会效益分析 1盈亏平衡分析 2赢利预测 3敏感性分析 4社会效益分析 第七章结论 第一章总论 项目概述 (一)消费群体构成 当前,中国大众旅游的发展,异地商务、公务等交流日益频繁,为星级酒店的发展打下了广阔的市场基础。中国星级酒店接待的住客,既有国内客人,也有入境客人。据国家有关方面的统计,2006年入境过夜旅游者为4991万人次,比上年增长6、6%;国际旅游(外汇)收入339、49亿美元,比上年增长15、9%。国内旅游者为13、94亿人次,比上年增长15、0%;国内旅游总收入为6230亿元,比上年增长17、9%。 显然,星级酒店就就是为她们服务的。无论就是为了商务、公务、会议或者展览,还就是为了观光、购物、度假或者就是探亲访友,抑或就是为了经济、文化、体育等等的交流,她们都就是酒店的顾客。 有关资料显示,2006年,中国星级酒店住客中,商务散客占43%;公司协议客户占22%;会议团队占5%;旅行团队占4%;休闲散客占8%;其她占8%。 从2006年与2005年的比较中,可以发现,虽然中国酒店的住客构成在总体上没有过大的起落,但就是其变化也不容忽视。比如商务住客的增长,就就是值得十分注目的。虽然不少入境的外国客人常常选择在星级酒店下榻,但就是国内住客目前仍然占着绝大多数(为88%)。 (二)国内目前连锁经济型酒店连锁经营的发展趋势 目前中国目前共有星级酒店11828家,客房平均出租率为60、96%。值得注目的就是,星级越低、价格越低的内资星级饭店,反倒出租率越低(其中三星级出租率为61、21%;二星级出租率为57、11%;一星级出租率为49、60%)。其经济效益也不甚理想,其中占星级酒店95、36%的11828家内资饭店,几乎全面亏损,有25个省市的内资星级饭店的平均利润均为负数。 相形之下,中国经济型酒店却就是一片光明。另一份正式资料显示,中国经济型酒店,2005年的平均出租率为89、0%,2006年的平均出租率为82、4%;2006年的GOP竟然高达44、47%。

酒店财务预算!

酒店财务预算 酒店投资者的资金来源主要有自有资金、银行贷款和产权式酒店产权销售所得,个别酒店在计算净利润时把土地转让金和拆迁补偿费的投入算在了酒店固定资产折旧中,这种测算方法是错误的,因为世界上的土地属稀缺资源,是永远不会贬值的,更谈不上什么折旧。 常常有业主来找我帮其测算即将开业酒店的盈亏情况,每当我看完现场、拿到设计图纸和工程概算时,我心里的感受多半是遗憾,因为酒店即将落成,“生米已煮成熟饭”,财务测算已经流于形式、失去了真正意义。正确的流程是,在新酒店筹划之初,就该请一位具有综合能力的酒店财务专家对投资项目进行论证和测算,其依据主要是项目的地理位置、交通情况、城市位置、地区消费习惯和消费水平、城市酒店概况、同档次同规模酒店数量及其营收数据等,当然,被测算项目的总体规划图纸是论证和测算的重要资料。 经过财务专家的反复论证和测算,如果新酒店能在开业首年持平,接下来的几年都能盈利,那么业主就能上酒店项目,如果新酒店开业后的几年都不大赚钱,甚至亏本,那么业主还有投资的信心吗?话又说回来,即使经酒店财务专家测算出的项目风险很大,也不意味着酒店项目不能继续进行,因为业主可以召集设计师和酒店管理专家一起认真研讨财务

专家给出的论证测算,找出亏损的原因,再对设计的图纸进行调整,比如调整项目规模、酒店档次、建筑结构、功能布局等,然后将调整后的图纸和工程预算交给财务专家进行二次测算,其间的工作要耐心务实,直到把酒店项目的投资方案修正到能够保证赚钱为止。 新酒店的财务测算一般以开业后五年时间为限,为了通俗易懂地向读者传达测算技巧,笔者举出一个测算案例。 这是一家拥有300间客房的四星级酒店,建筑面积3.3万M 2,餐饮服务设施有:零点餐厅、宴会包间、多功能厅、咖啡厅、大堂吧;娱乐休闲服务项目有:KTV包间、足浴按摩、美容美发;健身项目有:桌球、乒乓球;还有会议设施等。现就该酒店的首年经营情况测算如下: 营业收入预测 1、客房收入预测 团队入住率在9%,平均房价300元/间天;会议入住率在15%,平均房价400元/间天;商务散客入住率在51%,平均房价430元/间天。预计全年客房收入为: 〔(300×9%)+(400×15%)+(430×51%)〕×300× 365=3353.985万元 2、餐饮收入预测

石油化工设备项目投资计划书

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石油化工设备项目投资计划书 石油化工行业是我国的基础性产业,它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供相应配套和服务,在国民经济中占有举足轻重的地位。总体来看,中国石油和石化行业未来发展潜力巨大,具有较强的比较优势和较大的发展空间。 该石油化工设备项目计划总投资11376.17万元,其中:固定资产投资9759.65万元,占项目总投资的85.79%;流动资金1616.52万元,占项目总投资的14.21%。 达产年营业收入13895.00万元,总成本费用10751.07万元,税金及附加182.32万元,利润总额3143.93万元,利税总额3759.90万元,税后净利润2357.95万元,达产年纳税总额1401.95万元;达产年投资利润率27.64%,投资利税率33.05%,投资回报率20.73%,全部投资回收期6.32年,提供就业职位204个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。 ......

石油化工设备项目投资计划书目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

酒店创业计划书3篇.doc

酒店创业计划书3篇 本文目录酒店创业计划书优秀创业计划书推荐:开家酒店酒店行业创业计划书给您推荐一篇优秀的酒店创业计划书: 目录 一、酒店开业筹备的任务与要求 (3) (一)确定酒店各部门的管辖区域及责任范围 (3) (二)设计酒店各部门组织机构。 (3) (三)制定物品采购清单。 (4) (四)协助采购。 (4) (五)参与或负责制服的设计与制作 (5) 二、酒店开业准备计划 (5) (一) 制订酒店组织结构图 (7) (二)客房质量的验收,往往由工程部和客房部共同负责 (8) 三、开业前的试运行 (9) (一)、加强对成品的保护 (9) 做好酒店开业前的准备工作,对酒店开业及开业后的工作具有非常重要的意义;对从事酒店管理工作的专业人士来说也是一个挑战。我采用倒计时的手法,将酒店开业筹备工作作为一个项目来运作,实践证明可操作性极强。

一、酒店开业筹备的任务与要求 酒店开业前的准备工作,主要是建立部门运营系统,并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备,具体包括: (一)确定酒店各部门的管辖区域及责任范围 各部门经理到岗后,首先要熟悉酒店的平面布局,最好能实地察看。然后根据实际情况,确定酒店的管辖区域及各部门的主要责任范围,以书面的形式将具体的建议和设想呈报总经理。酒店最高管理层将召集有关部门对此进行讨论并做出决定。在进行区域及责任划分时,各部门管理人员应从大局出发,要有良好的服务意识。按专业化的分工要求,酒店的清洁工作最好归口管理。这有利于标准的统一、效率的提高、设备投入的减少、设备的维护和保养及人员的管理。职责的划分要明确,最好以书面的形式加以确定。 (二)设计酒店各部门组织机构 要科学、合理地设计组织机构,酒店各部门经理要综合考虑各种相关因素,如:饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。 (三)制定物品采购清单 饭店开业前事务繁多,经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作,仅靠采购部去完成此项任务难度很大,各经营部门应协助其共同完成。无论是采购部还是酒店各部门,在制定酒店各部门采购清单时,都应考虑到以下一些问题: 1.本酒店的建筑特点。 采购的物品种类和数量与建筑的特点有着密切的关系。例如,客房楼层通常需配置工作车,但对于某些别墅式建筑的客房楼层,工作车就无法发挥作用;再者,某些清洁设备的配置数量,与楼层的客房数量直接相关,对于每层楼有18—20间左右客房的饭店,客房部经理就需决定每层楼的主要清洁设备是一套还是两套。此外,客房部某些设备用品的配置,还与客房部的劳动组织及相关业务量有关。再如餐饮部的收餐车,得考虑是否能够直到洗碗间。按摩床能否进按摩间的门口,等等 2.行业标准。 国家旅游局发布了“星级饭店客房用品质量与配备要求”的行业标准,它

星级酒店投资概算表精华

星级酒店投资概算表精 华 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

酒店总投资估算表总纲 建筑面积 客房数 酒店工程总投资估算 建筑主体及外装饰估算 建筑内装饰工程估算 辅助设施工程估算 机电设备工程估算 绿化估算 不可预见费用

投资成本 (以下投资成本未计算财务成本)土地成本: 酒店土地成本: 建安与装修设备成本(包括土建部分) 包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):

项目投资分析面积资料 总地下建筑 总地上建筑 总建筑面积 发展成本明细如下: 1前期工程 2建筑费 3设备、装配及有关机器 4安 5户外工作 6开幕前准备费用 7其他 8不能预见费用 总数 一、投资估算

本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资 按各项目划分如下:单位:万美元 编制方法 ⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。 ⑵、设备购置费:

A、进口设备按外商报价计算。 B、国内设备价格按现行出厂价计算。 ⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。 ⑷、工程建设其它费用: A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方 提供数据计列。 B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险 费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。 C、基本预备费按%计算。 D、工程造价调整预备费按%计算。 酒店项目投资与收益情况估算 一、酒店总投资估算: 单位:万元 1、酒店土建项目建筑投资估算:

种植机械生产项目投资计划书

种植机械生产项目投资计划书 规划设计/投资分析/实施方案

摘要 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初 加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田 建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。 农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见 提出,到2025年,种植设施区域布局更加合理,结构类型更加优化,以塑 料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上;适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广,设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系 基本建立,设施种植机械化水平总体达到50%以上。 该种植机械项目计划总投资16254.47万元,其中:固定资产投资12441.04万元,占项目总投资的76.54%;流动资金3813.43万元,占 项目总投资的23.46%。 本期项目达产年营业收入31418.00万元,总成本费用24407.39 万元,税金及附加316.27万元,利润总额7010.61万元,利税总额8293.86万元,税后净利润5257.96万元,达产年纳税总额3035.90万元;达产年投资利润率43.13%,投资利税率51.03%,投资回报率 32.35%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位501个。

种植机械生产项目投资计划书目录 第一章项目基本情况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

酒店投资计划书范文

酒店投资计划书范文 酒店投资计划书范文 需要做好以下几项工作:经营策划及计划编制;招聘员工及培训;财务基础工作;促销;工程验收、交接、试运行;物资采购;申办各项许可证;开业典礼等八项工作做的好坏,决定着开业后经营利润的多寡,因为这些工作牵涉到开业后各项经营工作的质量、费用、客源及能否按时开业的重大课题。 一、制定经营计划、目标 (一)近期市场调研和预测 1、调研掌握本地区市场的动态及发展趋势。 2、调研掌握本地区酒店类型、规模、档次和经营特点。 3、调研掌握本地区近两年的客源市场及酒店的经营状况。 4、与竞争对手作对比分析。 (二)编制营业计划书 1、依据酒店的自然社会环境和市场定位,确定营业项目和标准。

2、拟定餐饮的销售价格基数和试开业期间的优惠政策。 3、编制试开业工作的各项计划书,汇编成试营业报告。 4、制定各项筹备工作实施倒计时计划书。 5.提交营业报告呈业主批准。 二、组织人事与管理制度 (一)确定组织机构、人员编制、工资、福利待遇。 (二)制定管理程序和规章制度。 (三)拟定聘用人员条件、数量。 (四)考核、招聘人员总数应控制在基本编制的60%以下 (五)聘任部门管理人员。 (六)培训。

1、酒店员工和管理层培训 2、基本技能培训、工作程序培训、店规培训。 3、岗前培训,实际操作训练 (七)人员定岗。 三,酒店装修和配套设施 1. 酒店装修设计及实施。 2. 酒店电器设备采购安装调试 3. 酒店餐具及厨房设备采购调试 4. 酒店酒店家具及布草采购四、开业前财务工作要点(一)接收固定资产、造册、登记 (二)制定财务制度程序。 (三)训练财务人员理解和执行财务管理制度和程序。 (四)拟定开业费得预算书。 1。 各种用餐形式,餐饮、酒水、商品的定价。

安防设备项目投资计划书

安防设备项目 投资计划书 规划设计/投资分析/产业运营

安防设备项目投资计划书说明 中国安防行业经过“十二五”的发展,基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系,在实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域应用水平获得了全面提高,在维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、反恐与应急,以及服务民生等方面都发挥出了重要作用。“十二五”期间,党和国家坚持全面依法治国战略,积极推动平安中国建设,着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力。中办国办印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》,相关部委制定了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,公安部也专门下发了《关于深入开展城市报警与监控系统应用工作的意见》等一系列文件。这些政策措施不仅明确了安全防范工作在国家经济发展和社会治理中的重要地位,也为今后安防行业的持续健康发展指明了方向。 该安防设备项目计划总投资13995.97万元,其中:固定资产投资11247.49万元,占项目总投资的80.36%;流动资金2748.48万元,占项目总投资的19.64%。 达产年营业收入26447.00万元,总成本费用20992.21万元,税金及附加268.59万元,利润总额5454.79万元,利税总额6475.76万元,税后

净利润4091.09万元,达产年纳税总额2384.67万元;达产年投资利润率38.97%,投资利税率46.27%,投资回报率29.23%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位422个。 本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法 定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法 性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年 来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄 虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任; 报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用, 因此,不承担相应的法律责任。 ...... 报告主要内容:基本情况、背景及必要性、市场分析、产品规划及建 设规模、项目选址研究、土建工程设计、工艺先进性分析、环境保护分析、安全经营规范、风险防范措施、项目节能情况分析、实施进度、项目投资 方案、经济收益、项目综合评估等。

酒店商业策划书范文3篇(完整版)

酒店商业策划书范文3篇 酒店商业策划书范文3篇酒店行业商业计划书编制提纲: 一、公司概述 1、公司名称、地址、联系方法等 2、公司的自然业务情况 3、公司的发展历史 4、对公司未来发展的预测 5、本公司与众不同的竞争优势或者独特性 6、公司的纳税情况 二、研究与开发 1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发的产品的技术先进性及发展趋势 三、产品或服务 1、产品的名称、特征及性能用途 2、产品的开发过程 3、产品处于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何 5、产品的技术改进和更新换代计划及成本 四、管理团队和管理组织情况

1、公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况 2、公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神 五、深圳酒店业行业、市场与竞争分析 1、目标市场 a) 细分市场 b) 目标顾客群 ) 5年生产计划、收入和利润 d) 市场规模、目标市场所占份额 e) 营销策略 2、行业分析 a) 行业发展程度 b) 行业发展动态 ) 行业总销售额、总收入、发展趋势 d) 经济发展对该行业的影响程度 e) 政府对行业的影响 f) 发展的决定因素 g) 竞争战略 h) 行业门槛 3、竞争分析 a) 主要竞争对手 b) 竞争对手的市场策略及所占市场份额 ) 竞争对手可能出现的新发展

d) 竞争策略 e) 在发展、市场和地理位置等方面的竞争优势 f) 竞争压力的承受能力 g) 产品的价格、性能、质量的市场竞争优势 六、营销策略 1、营销机构和营销队伍 2、营销渠道的选择和营销网络的建设 3、广告策略和促销策略 4、价格策略 5、市场渗透于开拓计划 6、市场营销中意外情况的应急对策 七、生产经营计划 1、新产品的生产经营计划 2、公司现有的生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、现有的生产设备或者将要购置的生产设备 5、现有的生产工艺流程 6、生产产品的经济分析及生产过程 八、融资说明 1、投资计划: a) 预计的风险投资数额 b) 风险企业未来的筹资资本结构安排 ) 获取风险投资的抵押、担保条件 d) 投资收益和再投资的安排

五星级酒店总投资估算表

五星级酒店总投资估算 表 Revised as of 23 November 2020

五星级酒店总投资估算表建筑面积46000m2 客房数400间 酒店工程总投资估算44379万元 建筑主体及外装饰估算13800万元% 建筑内装饰工程估算11029万元% 辅助设施工程估算5290万元% 机电设备工程估算8740万元% 绿化估算1840万元% 不可预见费用3680万元% 投资成本 (以下投资成本未计算财务成本)土地成本:500万×40÷7969 m2=元/m2 酒店土地成本:元/ m2*3697m2=万元 建安与装修设备成本(包括土建部分) 包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):

总建筑面积为23983平方米,其中地上建筑面积为15589平方米,地下建筑面积约8394平方米,外墙面积约10000平方米。 成本合计:2690*23983+5850*15589+3970*8394+1200*10000=万元 管理成本与不可预见费用:300元/ m2*25000 m2=750万元 酒店总开发成本: +750+=万元 项目投资分析 面积资料 总地下建筑8,平方米 总地上建筑35,平方米 总建筑面积43,平方米 发展成本明细如下: 1前期工程US$550,000 2建筑费US$27,750,000 3设备、装配及有关机器US$7,780,000

4安US$3,210,000 5户外工作US$850,000 6开幕前准备费用US$20,190,000 7其他US$14,120,000 8不能预见费用US$550,000 总数US$75,000,000 一、投资估算 本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资7500万美元 按各项目划分如下:单位:万美元 编制方法

伺服系统设备项目投资计划书

伺服系统设备项目投资计划书 规划设计/投资方案/产业运营

伺服系统设备项目投资计划书 向系统集成化和总线型伺服系统供应商发展是国内伺服企业未来热衷 的发展方向。随着中国制造2025和智能工厂等战略的开展,各大生产厂商 都在搭建自己的智能工厂,提升自动化生产水平和构建物联网是其关键, 这些都离不开伺服系统。集成化的伺服系统可以帮助客户简化自动化改造 的方式和时间,总线型伺服能够将设备连入工业生产网络,从业搭建工业 物联网,实现工业4.0。目前各大伺服生产厂商,包括国内厂商都在努力推出自己的总线型伺服产品,并为客户提供整体集成化解决方案,只有这样 才能满足客户日益严苛的产品要求。 该伺服系统设备项目计划总投资4417.02万元,其中:固定资产投资3785.99万元,占项目总投资的85.71%;流动资金631.03万元,占项目总 投资的14.29%。 达产年营业收入4430.00万元,总成本费用3512.05万元,税金及附 加69.25万元,利润总额917.95万元,利税总额1113.81万元,税后净利 润688.46万元,达产年纳税总额425.35万元;达产年投资利润率20.78%,投资利税率25.22%,投资回报率15.59%,全部投资回收期7.92年,提供 就业职位63个。

报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。 ......

伺服系统设备项目投资计划书目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

精品酒店投资计划书

精品酒店投资计划书酒店投资计划书必须先从这六点开始分析: 一、宗旨及商业模式 新生活酒店投资集团公司是一个提议中的公司,其宗旨是以网络为平台打造全新的餐饮文化。通过提供私人化、专业化、个性化、差异化、时尚化的全新服务,以顾客满意为导向,以追求时尚为目标,细心满足顾客需求,获得营业收入和利润,创造知名品牌。 本公司是一家处于创始阶段的公司,法定经营形式为股份有限公司。初期我们将主要针对新新的消费群体,给他们带来网络时代的全新餐饮方式,提供快捷个性的服务,合理的对资源进行有效配置。 二、我们的产品和服务: 我公司目前主要提供四种餐饮服务: 个人快餐业务(通过网上预定,指明具体时间,然后配送上门) 传统酒席业务(通过网上预定和桌面终端系统自主服务,方便快捷) 家庭就餐模式(通过网上预定和内容组合,将整个参桌送到家) 集体餐饮模式(通过网上预定开通网上虚拟宴会,如婚礼) 三、市场定位 我们将把目标市场定位在传统酒店的餐饮业上和非传统的家庭餐饮业上。市场调查显示,随着我们经济的不断增长,人们生活水平的不断提高,越来越多的人倾向于家外就餐或者自主就餐,并且只要经济的不断向前发展和网络文化的进一步冲击,这个市场上的消费群体就会越来越多,特别是那些爱好新潮时尚的人们。 四、竞争 我们将直接与餐饮行业所有单位竞争。由于我们采用了全新的订餐和就餐方式,所以从经营方式来讲我们是全电子商务化的,是全新的。通过进行网上预定和自行组合菜单,我们有两个优势,一是可以节约顾客的时间的机会成本,二是

我们可以合理的安排库存系统,有效的降低成本,获取最大的利润,真正意义上的实现互利。通过公司文化的建设和在全国的推广,逐渐地的我们将在顾客中形成强势的品牌效应,所以我们是有优势的。 五、管理 初期推行扁平化的组织结构,减少管理层次,实行总经理负责制,直接管理职能部门、信息部门,各具体职能部门由部门经理分管。 u 经营管理型人才:以授权和程序去控制,以严格控制和灵活处理去管理,以人格魅力和有效沟通去领导团队,分别负责营销、采购、公关、人事、财务等部门。 u 市场开拓型人才:是迎接市场变化和竞争者挑战的中坚力量,着力研究市场开拓和业务扩展的可行性和实施方案。 u 业务支持型人才:具备整个网络平台的开发和管理系统的设计维护的人才,拥有公司管理信息系统(mis)建设的专业人员。 六、投资与财务 资金需求:成立初期共需资金470万。其中风险投资400万,短期贷款50万,申请广州市低息创业基金20万,其中用于固定资产投资***万,流动资金***万。 股本结构:公司注册资本500万,风险投资入股400万(80%),特许加盟商30万(6%),自筹资金入股70万(14%)。 扩大再投资资金来源:前期盈利、银行信用贷款、商业信用融资、融资租 项目名称XX商务酒店 项目单位 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 目录 1. 摘要. 4

大学生旅馆创业计划书

大学生旅馆创业计划书 一、公寓介绍: ***海景别墅度假公寓是一家为全国到三亚的游客提供个性时尚的主题式客房与优质高效服务的海景公寓,拥有风格迥异的客房设计和舒适温馨的休闲雅座等。一系列“时”主题客房为来往顾客提供新颖个性的视觉文化体验。 公寓选址在三亚湾路198号圣芭芭拉国际度假公馆内。这里别墅住宿市场未曾被开发,利于公寓发展。而服务对象主为白领以及小资群体。他们不断增长的住宿文化需求则有利于主题公寓的经营与推广。树立正确的经营理念,通过采取有效的营销战略,来实现持续发展。 本着“以顾客为中心,以服务为半径,圆满您的需求”的服务宗旨,365天为顾客提供舒适放心、优质新颖的住宿服务。规范化管理、创新型设计、合理价位、与时偕行的主题文化等,都将充分利用市场资源,以实现公司的价值增值。 二、服务介绍 别墅主题公寓本着“客户为中心”的原则,通过把经济型酒店的特点和高档酒店的主题特色相结合,针对三亚湾附近旅店业现有市场的劣势和空隙,迎合全国旅客群体的消费水平和行为特征开辟一片属于大学自己的特色公寓。 A、客房 公寓由别墅改建,平均每栋别墅5个客房,每间约10平米,配有独立卫生间,共有10至15间客房。本公寓通过对顾客群体的住宿需求分析,设计了以下几点服务特色:

1、配备人灵活性化。提供客户需的设施,如:空调、电风吹、网络端口等。 2、舒适安全。星级的床垫、布局让客户感受到家的温暖,另外根据主题风格提供自选等优质的服务;消防、人防均按国家标准实施,客房门均采用电子门锁,保障客户隐私安全。 3、多元化风格。将客房分为“单人房”、“双人房”以及“整体房”。时尚个性的多人床垫给旅馆和客户双方都能来带满意与节约的双赢效果。 4、创意沟通。本公寓意以人性化的服务征服客户,“让客户开口”改进不足。利用多处空余空间设有“留言板”,让客户提建议、发表看法甚至记录他们心情等。 B、旅馆设施 本旅馆的设施主包括后勤设施和附加产品设施。 后勤设施主包括总服务台、仓库、储存间、卫生清理间等。 附加产品设施即为15平米的咖啡店雅座。此咖啡店主以温馨浪漫的色调和轻缓的音乐营造轻松和谐的聊天饮水环境。另外有效地利用空间环境,设置心情宣泄墙、主题艺术墙等多种形式吸引顾客。 利用客房与咖啡店的互动交流形成循环宣传效应。 三、市场分析: 主题别墅属于典型的服务行业,进入的市场是三亚湾海边与机场附近。住宿市场颇具规模。选择开设别墅主题旅馆

长春通信设备项目投资计划书

长春通信设备项目投资计划书 规划设计/投资方案/产业运营

摘要 近30年来,以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律, 和其他IT设备一起,构建了现代化信息文明。其中路由器做为广域网和局 域网出口的核心设备,始终扮演者关键的角色,也经历了持续的发展和无 数次的更新换代。时至今日,路由器的接口已经从五花八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主,辅以少量的更高速和更高性能的波分接口;运行协议上,也逐步统一成分布式IP/MPLS体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄 弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。 2017年全球企业和服务提供商(SP)路由器市场整体市场规模为152 亿美元,比2016年增长4.0%。其中2017Q4达到40亿美元,同比增长 2.4%。按照市场细分,2017全年服务提供商路由器市场增长了5.7%,企业 路由器件市场增长了1.1%。据预测,未来三年全球及中国路由器市场规模 将继续呈稳步增长趋势,到2020年全球路由器市场规模预计达到230亿美元,年均复合增长率约为4%。 该路由器项目计划总投资8949.54万元,其中:固定资产投资6495.19万元,占项目总投资的72.58%;流动资金2454.35万元,占 项目总投资的27.42%。

本期项目达产年营业收入19699.00万元,总成本费用15165.35 万元,税金及附加164.34万元,利润总额4533.65万元,利税总额5323.32万元,税后净利润3400.24万元,达产年纳税总额1923.08万元;达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.48%,投资回报率37.99%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位326个。

酒店创业计划书

酒店创业计划书 —、宗旨及商业模式 新生活酒店投资集团公司是一个提议中的公司,其宗旨是以网络为平台打造全新的餐饮文化。通过提供私人化、专业化、个性化、差异化、时尚化的全新服务,以顾客满意为导向,以追求时尚为目标,细心满足顾客需求,获得营业收入和利润,创造知名品牌。 本公司是一家处于创始阶段的公司,法定经营形式为股份有限公司。初期我们将主要针对新新的消费群体,给他们带来网络时代的全新餐饮方式,提供快捷个性的服务,合理的对资源进行有效配置。 二、我们的产品和服务: 我公司目前主要提供四种餐饮服务: 个人快餐业务(通过网上预定,指明具体时间,然后配送上门) 传统酒席业务(通过网上预定和桌面终端系统自主服务,方便快 捷) 家庭就餐模式(通过网上预定和内容组合,将整个参桌送到家) 集体餐饮模式(通过网上预定开通网上虚拟宴会,如婚礼) 三、市场定位 我们将把目标市场定位在传统酒店的餐饮业上和非传统的家庭餐饮业上。市场调查显示,随着我们经济的不断增长,人们生活水平的不断提高,越来越多的人倾向于家外就餐或者自主就餐,并且只要经济的不断向前发展和网络文化的进一步冲击,这个市场上的消费群体

就会越来越多,特别是那些爱好新潮时尚的人们 四、竞争 我们将直接与餐饮行业所有单位竞争。由于我们采用了全新的订 餐和就餐方式,所以从经营方式来讲我们是全电子商务化的,是全新的。通过进行网上预定和自行组合菜单,我们有两个优势,一是可以节约顾客的时间的机会成本,二是我们可以合理的安排库存系统,有效的降低成本,获取最大的利润,真正意义上的实现互利。通过公司文化的建设和在全国的推广,逐渐地的我们将在顾客中形成强势的品牌效应,所以我们是有优势的。 五、管理 初期推行扁平化的组织结构,减少管理层次,实行总经理负责制,直接管理职能部门、信息部门,各具体职能部门由部门经理分管。 u经营管理型人才:以授权和程序去控制,以严格控制和灵活处理去管理,以人格魅力和有效沟通去领导团队,分别负责营销、采购、公关、人事、财务等部门。 u市场开拓型人才:是迎接市场变化和竞争者挑战的中坚力量,着力研究市场开拓和业务扩展的可行性和实施方案。 u业务支持型人才:具备整个网络平台的开发和管理系统的设计维 护的人才,拥有公司管理信息系统(mis)建设的专业人员。 六、投资与财务 资金需求:成立初期共需资金470万。其中风险投资400万,短期贷款50万,申请广州市低息创业基金20万,其中用于固定资产投

星级酒店项目商业计划书

星级酒店项目商业计划书

做好酒店开业前的准备工作,对酒店开业及开业后的工作具有非常重要的意义;对从事酒店管理工作的专业人士来说也是一个挑战。随着经济稳定快速增长,城乡居民收入水平明显提高,酒店市场表现出旺盛的发展势头。目前我国的酒店市场中,正餐以中式正餐为主,西式正餐逐渐兴起,但目前规模尚小;快餐以西式快餐为主,肯德基、麦当劳、必胜客等,是市场中的主力,中式快餐已经蓬勃发展,但当前尚无法与―洋快餐‖相抗衡。相比洋快餐专业化、品牌化、连锁化的成功营销模式。中式酒店发展显然稍逊一筹,如何去占领那部分市场,是我们需要解决的问题。 随着人们对自身健康及食品安全关注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量为主的食品长期食用导致肥胖等问题曝光后。饮食安全成为一个热门话题?如何给消费者一个放心安全的饮食,成为酒店业今后发展的主题。可以预见运用环保、健康、安全理念,倡导绿色消费将是今后酒店业的发展趋势。绿色酒店的提出其实也是社会文明程度的进步,是一个新的酒店文化理念。在未来几年内,我国酒店业经营模式将多元化发展,国际化进程将加快,而且绿色酒店必将成为时尚,这无疑给投资绿色酒店业带来了契机。是我们需要解决的问题。 一、酒店开业筹备的任务与要求

酒店开业前的准备工作,主要是建立部门运营系统,并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备,具体包括: (一)确定酒店各部门的管辖区域及责任范围 各部门经理到岗后,首先要熟悉酒店的平面布局,最好能实地察看。然后根据实际情况,确定酒店的管辖区域及各部门的主要责任范围,以书面的形式将具体的建议和设想呈报总经理。酒店最高管理层将召集有关部门对此进行讨论并做出决定。在进行区域及责任划分时,各部门管理人员应从大局出发,要有良好的服务意识。按专业化的分工要求,酒店的清洁工作最好归口管理。这有利于标准的统一、效率的提高、设备投入的减少、设备的维护和保养及人员的管理。职责的划分要明确,最好以书面的形式加以确定。 (二)设计酒店各部门组织机构 要科学、合理地设计组织机构,酒店各部门经理要综合考 虑各种相关因素,如:饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。 (三)制定物品采购清单 饭店开业前事务繁多,经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作,仅靠采购部去完成此项任务难度很大,各经营部门应协助其共同完成。无论是采购部还是酒店各部门,在制定酒店各部门采购清单时,都应考虑到以下一些问题:

五星级酒店投资概算表(模板)

五星级酒店总投资估算表 建筑面积46000m2 客房数400间 酒店工程总投资估算44379万元 建筑主体及外装饰估算13800万元31.1%建筑内装饰工程估算11029万元24.8%辅助设施工程估算5290万元11.9%机电设备工程估算8740万元19.6%绿化估算1840万元 4.1%不可预见费用3680万元8.2%

投资成本 (以下投资成本未计算财务成本) 土地成本:500万×40÷7969 m2=25097.3元/m2 酒店土地成本:25097.3元/ m2* 3697m2=9278.5 万元建安与装修设备成本(包括土建部分) 包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):

总建筑面积为23983平方米,其中地上建筑面积为15589平方米,地下建筑面积约8394平方米,外墙面积约10000平方米。 成本合计:2690*23983+5850*15589+3970*8394+1200*10000=20103.4万元 管理成本与不可预见费用:300元/ m2*25000 m2=750万元 酒店总开发成本:20103.4 +750+9278.5=30131.9万元 项目投资分析 面积资料 总地下建筑8,215.17平方米

总地上建筑35,578.25平方米 总建筑面积43,793.42平方米 发展成本明细如下: 1前期工程US$550,000 2建筑费US$27,750,000 3设备、装配及有关机器US$7,780,000 4安US$3,210,000 5户外工作US$850,000 6开幕前准备费用US$20,190,000 7其他US$14,120,000 8不能预见费用US$550,000 总数US$75,000,000 一、投资估算 本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。 本估算投资7500万美元 按各项目划分如下:单位:万美元

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