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2013年郑州航院毕业生论文题目审计学

2013年郑州航院毕业生论文题目审计学
2013年郑州航院毕业生论文题目审计学

总题号序号专业方向区域T0611审计DS001 T0622审计DS002 T0633审计DS003 T0644审计DS004 T0655审计DS005 T0666审计DS006 T0677审计DS007 T0688审计DS008 T0699审计DS009 T07010审计DS010 T07111审计DS011 T07212审计DS012 T0971审计DS013 T0982审计DS014 T0993审计DS015 T1004审计DS016 T1015审计DS017 T1026审计DS018 T1037审计DS019 T1048审计DS020 T1059审计DS021 T10610审计DS022 T10711审计DS023 T10812审计DS024 T2781审计DS025 T2792审计DS026 T2803审计DS027 T2814审计DS028 T2825审计DS029 T2836审计DS030 T2847审计DS031 T2858审计DS032 T2869审计DS033 T28710审计DS034 T28811审计DS035 T28912审计DS036 T2901审计DS037 T2912审计DS038 T2923审计DS039 T2934审计DS040 T2945审计DS041 T2956审计DS042 T2967审计DS043 T2978审计DS044 T2989审计DS045 T29910审计DS046

T30112审计DS048 T3021审计DS049 T3032审计DS050 T3043审计DS051 T3054审计DS052 T3065审计DS053 T3076审计DS054 T3087审计DS055 T3098审计DS056 T3109审计DS057 T31110审计DS058 T31211审计DS059 T31312审计DS060 T4881审计DS061 T4892审计DS062 T4903审计DS063 T4914审计DS064 T4925审计DS065 T4936审计DS066 T4947审计DS067 T4958审计DS068 T4969审计DS069 T49710审计DS070 T49811审计DS071 T49912审计DS072 T5521审计DS073 T5532审计DS074 T5543审计DS075 T5554审计DS076 T5565审计DS077 T5576审计DS078 T5587审计DS079 T5598审计DS080 T5609审计DS081 T56110审计DS082 T56211审计DS083 T56312审计DS084 T57310审计DS085 T57411审计DS086 T57512审计DS087 T5791审计DS088 T5802审计DS089 T5813审计DS090 T5824审计DS091 T5835审计DS092 T5846审计DS093

T5868审计DS095 T5879审计DS096 T58810审计DS097 T58911审计DS098 T59012审计DS099 T5911审计DS100 T5922审计DS101 T5933审计DS102 T5944审计DS103 T5955审计DS104 T5966审计DS105 T5977审计DS106 T5988审计DS107 T5999审计DS108 T60010审计DS109 T60111审计DS110 T60212审计DS111 T6421审计DS112 T6432审计DS113 T6443审计DS114 T6454审计DS115 T6465审计DS116 T6476审计DS117 T6487审计DS118 T6498审计DS119 T6509审计DS120 T65110审计DS121 T65211审计DS122 T65312审计DS123 T6541审计DS124 T6552审计DS125 T6563审计DS126 T6574审计DS127 T6585审计DS128 T6596审计DS129 T6607审计DS130 T6618审计DS131 T6629审计DS132 T66310审计DS133 T66411审计DS134 T66512审计DS135

论文题目指导教师中央企业审计公告信息分析董中超当前环境审计中存在的问题及其改进董中超中央部门(单位)审计公告信息分析董中超深市上市公司2012年度更换会计师事务所情况分析董中超沪市上市公司2012年度更换会计师事务所情况分析董中超“走出去”背景下中央企业战略风险案例分析董中超从“绿大地”案件看注册会计师的执业风险与责任董中超从“新大地”事件看注册会计师的职业道德与责任董中超2012年深市上市公司非标准审计意见分析董中超2012年沪市上市公司非标准审计意见分析董中超分析程序应用案例分析董中超美国上市中国概念股舞弊案例分析——注册会计师的道德困境董中超企业内部审计信息化分析郭丹丹高校内部审计信息化分析郭丹丹XBRL对审计信息化的影响分析郭丹丹XBRL对审计的影响分析郭丹丹并购整合的内部控制评价分析郭丹丹信息化环境下的企业内部控制审计分析郭丹丹并购中审计风险的影响因素分析郭丹丹战略性并购的内部控制体系优化郭丹丹保险公司的内部控制体系构建郭丹丹基于风险管理的企业并购内部控制分析郭丹丹集团企业内部控制优化分析郭丹丹国有企业内部控制评价分析郭丹丹上市公司管理舞弊动因、审计失败因素及审计对策阮滢管理舞弊风险防范机制的构想阮滢管理舞弊成因及治理对策阮滢财务报表审计中审计人员对舞弊的考虑阮滢企业内部控制理论发展及现实应用阮滢企业内部控制设计维度思考与制度设计阮滢现阶段企业内部控制存在问题及改进建议阮滢上市公司内部控制环境及其改进阮滢现代风险导向审计的变革途径及在我国的应用状况阮滢现代风险导向审计的理论基础及模式创新阮滢上市公司内部审计价值增值与查错防弊之思辨阮滢内部审计工作组织状况及改进建议阮滢环境审计主体探讨沈翠玲可持续发展下的环境审计沈翠玲企业内部环境审计探讨沈翠玲环境审计的内涵与实施沈翠玲环境审计理论基础探析沈翠玲推进环境绩效审计的思考沈翠玲开展环境审计的路径选择沈翠玲现代风险导向审计的内涵探析沈翠玲风险导向审计在经济责任审计中的应用沈翠玲国家审计风险控制探讨沈翠玲

经济责任审计风险的规避沈翠玲审计质量制约因素探析沈翠玲中外建设项目计划审计现状比较苏彪实施建设项目后评审探讨苏彪建设项目造价审计现状探析苏彪我国高铁项目招投标审计现状分析苏彪我国高铁项目投资效益审计思考苏彪京沪高铁项目财务审计探析苏彪高速公路项目管理审计探析苏彪河南高速公路投资效益审计探析苏彪水利项目环境绩效审计探讨苏彪市政项目投资绩效审计探析苏彪提高建设项目跟踪审计质量探析苏彪实施建设项目内部审计探析苏彪内部控制鉴证标准分析许国艺内部控制鉴证意见对审计师责任的影响 许国艺2011年上市公司内部控制鉴证报告分析许国艺2011年上市公司内部控制自评报告分析许国艺COSO内部控制整体框架的发展与演进许国艺COSO内部控制整体框架征求意见稿的变化与启示许国艺山东胜利股份对外担保制度的内部控制视角分析许国艺内部控制规范体系的强制性与指导性许国艺内部控制规范体系实施的成本与效益分析许国艺内部控制制度:从自发性制度到强制性公共政策的演进许国艺内部控制:管理者的工具还是桎梏?许国艺绩效审计评价指标及其构建方法许国艺国家审计公告制度的问题分析与改进思考杨录取上市公司注册会计师审计委托模式探讨杨录取会计事务所内部治理问题探讨杨录取我国会计师事务所合并问题思考杨录取中小会计师事务所激励性薪酬体系现状与改进思考杨录取保持内部审计中和谐人际关系的策略思考杨录取基于低碳经济发展的碳审计应用思考杨录取制造企业**业务中风险点分析与控制制度设计杨录取上市公司内部控制信息披露问题思考 杨录取基于IT环境的内部审计工作方式改进思考杨录取信息化条件下审计方式创新思考杨录取信息化环境下电子审计证据采集与使用思考杨录取企业税务风险成因及规避姚爱科企业的内部控制与税务风险防范姚爱科基于内部控制的企业税务风险防范对策姚爱科剖析军工板块上市公司内部审计规模与职责叶忠明剖析河南板块上市公司内部审计规模与职责叶忠明剖析民营板块上市公司内部审计规模与职责叶忠明论内部审计的业务外包叶忠明论内部审计的自我管理叶忠明论内部审计的沟通叶忠明

论内部审计的关系叶忠明论内部审计的定位叶忠明论资金筹集绩效审计叶忠明论资金运营绩效审计叶忠明论资金管理的风险审计叶忠明论资金管理的综合绩效审计叶忠明分析程序及其在审计实务中的应用袁春梅重要性及其在审计实务中的运用实例袁春梅“新公共管理”模式下政府绩效审计实现增值价值的途径袁春梅政府绩效评价与审计的新途径——以增值价值为基础袁春梅内部审计服务经济发展方式转变的形式和途径袁春梅企业社会责任审计程序的构建袁春梅上市公司社会责任审计的理论建构与实践问题探索袁春梅社会保障基金投资审计思考袁春梅“免疫系统”视角下社保基金审计探讨袁春梅经济增加值在绩效审计中的应用分析袁春梅增值型内部审计与传统内部审计的比较分析袁春梅以内部控制评价为基础的风险导向审计策略分析袁春梅银行存款内部控制评价的程序张永国库存产品内部控制评价的程序张永国在产品内部控制评价的程序 张永国应收账款内部控制评价的程序张永国设备类固定资产内部控制评价的程序张永国无形资产内部控制评价的程序张永国销售收入内部控制评价的程序张永国银行借款内部控制评价的程序 张永国短期投资类有价证券类资产内部控制评价的程序 张永国公司债券内部控制评价的程序张永国厂房类固定资产内部控制评价的程序张永国长期投资内部控制评价的程序张永国河南省担保企业风险管理存在的问题及对策赵璐会计师事务所核心竞争力提升途径分析赵璐上市公司审计委员会功能分析赵璐基于行为学视角的注册会计师审计舞弊分析赵璐会计师事务所风险分析及其应对赵璐公允价值计量模式下的审计风险分析赵璐国有企业集团内部审计定位分析赵璐基于企业文化视角下的内部控制环境分析赵璐基于组织架构的内部控制风险及防范赵璐审计期望差的成因及对策赵璐公司治理环境下的内部审计存在的问题及对策赵璐会计师事务所审计质量控制的影响因素分析赵璐

职 称所在教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室讲师信息化教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室

讲师国际会计教研室讲师国际会计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室副教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室

教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室高级讲师审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室教授审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室讲师审计教研室

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