1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.
2.审核性质:例行内部质量体系审核.
3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.
4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.
5.说明:
5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部
5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX
1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.
2.审核性质:例行内部质量体系审核.
3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.
4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.
5.说明:
5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部
5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX
1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.
2.审核性质:例行内部质量体系审核.
3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.
4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.
5.说明:
5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部
5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX
1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.
2.审核性质:例行内部质量体系审核.
3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.
4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.
5.说明:
5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部
5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX
质量负责人:核准:制表: