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建筑施工安全检查表

建筑施工安全检查表

建筑施工安全大检查表(含停工)

汛期安全检查表

汛期安全生产检查表 企业名称:青岛双星国际地产(青岛)有限公司分管领导签字:日期:2015年7月11日序号单位自查隐患整改结果备注(防范措施) 1 新疆 塔里 木 塔吊标准节螺丝松动立刻将螺丝紧固要求塔吊工及安全员定时对塔吊进行自查围挡墙加固不到位安排人员对围挡墙进行加固定期检查 作业时间安排不合理 要求各班组调整作业时间,避开高 温时段 合理安排工作时间防暑降温用品缺乏购买防暑降温用品每天供给绿豆水及防暑药品 现场灭蝇情况不理想增加灭蝇手段增加灭蝇设施投入 2 中建 八局 炼胶车间外架拉结杆件不 足,缺少斜撑 加设斜撑与满堂脚手架临时拉结 1、安排专人做好脚手架基础沉降观测 2、结构浇筑后与建筑物结构进行可靠拉结 3、脚手架上严禁集中堆放材料等荷载 电缆沟回填不及时,边坡 上配电箱应及时挪开,以 免发生安全隐患事故 及时安排土方回填,做好配电箱转 移到安全区域并加固到位 分段进行回填土施工,分批转移配电箱和电缆,电缆线 进行埋地铺设,配电箱做好固定 钢结构屋面个别檩条未固 定,易发生掉落伤人事故 及时将檩条安装好,不能及时安装 的做好临时加固 檩条能安装多少便放置多少,边放置边安装,严禁放置 大量檩条后进行安装,每天做好安装计划,安排专人监 督发现松动及时进行加固 3 中国 二十 二冶 深基坑临边防护 已使用脚手架、密目网、警戒线进 行围护 及时做好基坑临边防护工作,随主体施工同事进行施工用电开关箱内存在一 闸多机现象 拆除多余设备,增加开关箱严格安装临时用电规范做好施工用电工作脚手架扫地杆个别部位缺 失 加设部分拆除缺少扫地杆 脚手架拆除时严格按照施工方案进行拆除,必须执行拆 除验收手续施工现场材料堆放混乱 合理堆放材料,废旧物料统一分类 堆放 以“青岛市安全文明工地标准图册”为参照执行

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

水电站防汛工作检查表

水电站防汛工作检查表检查时间:检查地点: 序号检查项目检查内容检查方法检查结果存在问题及应达到 的要求 1 防汛组织体系 及落实防汛岗 位责任制 防汛机构健全,成立以行政第一责任人为 组长的防汛领导小组,下设防汛办公室和 抗洪抢险队。基建单位应成立由业主负责 的联合防汛指挥部,明确业主、设计、施 工和监理等相关单位的防汛责任 查阅文件资料,查是 否及时修订 防汛责任落实。各防汛岗位责任制及职责 明确并认真落实 查阅文件资料,并进 行现场考问 防汛任务明确,制定当年防汛工作目标、 计划和措施 查阅文件资料 2 防汛规章制度上级有关部门的防汛文件是否齐全并进行 了传达落实 查阅文件资料、记录 防汛领导小组、防汛办公室及抗洪抢险队 工作制度是否建立健全,是否根据情况变 化适时进行了修改 查阅文件资料,查是 否及时修订 防汛设施检查与消缺管理制度是否建立健 全,是否根据情况变化适时进行了修改 查阅相关制度,查是 否及时修订 汛期值班、巡视、联系、通报、汇报制度 是否建立健全,是否根据情况变化适时进 行了修改 查阅相关制度,查是 否及时修订

序号检查项目检查内容检查方法检查结果存在问题及应达到 的要求 2 防汛规章制度灾情和损失统计与报告制度是否建立健 全,是否根据情况变化适时进行了修改 查阅相关制度,查是 否及时修订 汛期通讯管理制度是否建立健全,是否根 据情况变化适时进行了修改 查阅相关制度,查是 否及时修订 防汛物资管理制度是否建立健全,是否根 据情况变化适时进行了修改 查阅相关制度,查是 否及时修订 防汛工作奖惩办法是否建立健全 查阅相关制度,查是 否及时修订 五规五制(五规:水务管理规程、水工观 测规程、水工机械运行检修规程、水工维 护规程、水工作业安全规程。五制:岗位 责任制、现场防汛安全检查制、大坝检查 评级制、报汛制、年度防汛总结制)是否 建立健全,是否根据情况变化适时进行了 修改 查“五规五制”是否 健全及执行情况,查 是否及时修订 其它规程编制情况。主要有:水情拍报办 法;水情测报系统运行维护规程;洪水调 度会商制度等等 对照实际工作查资 料 3 洪水调度方案 及度汛措施 年度洪水调度方案报批查阅上级批文。 防洪抢险应急预案制定演练 查相关应急预案,现 场查问相关人员 梯级水电站水库联合调度方案查相关文件。 水文与气象短、中、长期预报方案 查阅信息服务协议 及实施方案

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录,抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识,是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源(点)设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源(点)已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案,查记录 7 重大危险源(点)监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目, 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰,围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况,排水井是否有液封,围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器,是否定 期进行检测。 现场检查

建设工程防台防汛专项检查表

建设工程防台防汛专项检查表 1 做好应对突发灾害性天气处置工作建立应急处置队伍制订紧急处置预案储备应急物质明确临时疏散点、完善应急响应系统搞好应急处置演练是否 2 加强对脚手架、爬架的安全检查是否 3 加强对塔机、电梯、井架的安全检查是否 4 加强对临时用电线路、电箱等设施设备的检查是否 5 加强对场地内高空悬挂物、灯箱和广告等设施的检查是否 6 加强对场地内围墙、工棚、临时建、构筑物的检查是否 7 加强场地内防汛排涝工作及时疏通排水管道和进入市政管网的管道及窨井保障排水畅通是否 8 加强对深基坑、在建隧道的安全检查是否 9 邻近防汛墙的工地加强对防汛墙的巡查禁止在防汛墙边堆放建材和物品是否监理单位 10 对突发灾害性天气处置工作的审核是否 11 参与对施工现场设施、设备、用电等的验收、检查是否 12 参与对施工现场防汛排涝工作的检查是否 13 督促施工单位整改落实是否 其他问题备注施工单位盖章监理单位盖章工地名称盖章注本表每个工地一份可复印。

检查日期年月日 附件 2 建设工程工地活动房等临时构筑物自查表单位检查要求情况说明总包单位 1 工地现场是否保存活动房出厂的相关证明资料是否 2 活动房使用期限是否符合规定是否 3 活动房搭拆方案的编制完整性及审批手续验收、检查情况加固措施签证手续是否 4 是否建立活动房挂牌制度限定最多住宿人数活动房的使用注意事项验收、检查、加固工作的责任单位安全监控责任人等是否 5 活动房是否符合消防要求消防通道、耐火等级、防火间距、安全疏散要求等是否 6 活动房的现场检查整体结构的可靠性是否监理单位 7 审核活动房书面资料出厂的相关证明资料方案是否 8 参与对活动房的验收、检查是否 9 鉴定活动房搭设采用的材料、方法是否 10 督促施工单位整改落实是否其他问题备注施工单位盖章监理单位盖章工地名称盖章注本表每个工地一份可复印。 检查日期年月日

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查,查出不符合项,将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品(衣、帽、鞋) 2操作人员是否遵守安全操作规程,是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施,是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班;有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态;温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏,无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,如搅拌转动、真空泵声音等是否正常,设备及管线是否有震动;温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确 5运转的电器设备(如裁断机、各设备上的电机)电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域,是否整齐、平稳 6车间使用的工器具,工具箱等是否摆放整齐、平稳, 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

安全生产周检查表

安全生产周检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录,抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识,是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源(点)设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源(点)已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案,查记录 7 重大危险源(点)监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目, 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰,围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况,排水井是否有液封,围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查

安全生产日常检查表

安全生产日常检查表 车间检查内容 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽) 劳动 防护 2、现场有无吸烟现象 1、应严格按规程操作,无违反操作规程现象员工 操作 2、液压车无人操作时应将液压车下放至最低位 1、总柜开关应完好,无有被雨水打湿的可能 2、电源柜接零、接地应完好 供电 3、未接零设备是否安装漏电保护器 4、车间线路应按规范要求敷设,无电线破皮、老化、铜线裸露危化1、危化品存放间设置应合理,应分区单独存放,无关人员不可随意进入并拿取品使 用、存2、危化品使用区不应与火源过近 放 1、环保设备外壳应有效接地 防雷 2、车间避雷带应完好,接地应完好装 配 1、各回火阀、管道不应存在漏气车供气 2、电气线路不应缠绕在乙炔管道上间 1、墙体、楼面无严重开裂、酸蚀现象 2、窗户无严重锈蚀,玻璃安装应牢固 建构3、应按规定堆放极板、极群、蓄电池,无超高超重现象筑物

4、车间大门应安装锁销,车间开户大门后应将大门锁住 5、车间场地应平整 1、车间灭火器应完好,无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压 2、无擅自移动灭火器具、堵塞通道现象消防 3、现场应配置消防沙,警示标志、安全周知卡应完好 1、配电柜、箱上及周边不应堆放物品 2、环保设备各构件无严重锈蚀设备 设施 3、设施外露转动件应有相应防绞、扎保护 4、天桥构件无严重锈蚀 5、升降机应经过检测检验并合格,不应超载提升、乘人 车间检查内容 车间检1、应按要求开展月度安全活动并有活动记录,活动记录应有参加人员签字查、活动 2、应按要求开展月度车间安全检查并有检查记录,检查记录应在记录本上签字情况 1、应按规范配戴防护用品(口罩、手套、工作服、工作帽、防酸鞋) 2、现场无吸烟现象 劳动防护 3、警示标志、安全周知卡应完好并张贴牢固 4、各加酸区洗眼设施应完好 1、是否按规程操作,有无违反操作规程现象 员工操作 2、液压车无人操作时是否将液压车下放至最低位 1、车间灭火器是否完好,有无外壳严重锈蚀、皮管破损、欠压消防

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