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检测报告发放登记表

检测报告发放登记表

检测报告发放登记表

报告单发放制度

报告单发放制度 1.检验科所有的报告单均由检验科专人管理,定时送到临床医生及病人手中。 2.住院病人所有的常规检验报告单在检验当天的下午下班前送到临床各科室医生手中,同时与临床各科室接收报告单的人员交接签字。 3.所有的急诊检验结果按要求在规定时间内用电话汇报给临床医生,且指令专人负责。上午的急诊报告单同当天下午4:30时的正常工作报告单一同送到临床各科室。 4.门诊常规检验,随时做随时由本岗位人员按规定时间发到病人手中(血、尿常规10分钟报告),对门诊病人的生化、免疫、细菌等项目,按规定时间由专人送到病人手中。 5.发送报告单时严格执行查对制度,避免报告单的丢失、遗落。报告单如有丢失,各专业负责查找记录补发报告,同时查找原因。 不合格标本的拒检制度 病人标本的正确采集是保证检验质量的前提,也是开展全面质量管理的重要环节,为了保证检验质量,特制订不合格标本的拒检制度。 一、符合拒检的不合格病人标本的范围. 1、未正确使用抗凝剂的标本. 2、严重溶血及静脉营养时严重脂血并影响检测结果的血标本. 3、血量不足于检验需要量的标本. 4、需要空腹抽血而未空腹的标本. 5、需要特殊处理而没有做到的血标本. 6、需防腐处理而未加防腐剂的尿标本. 7、24小时标本无注明尿量的标本. 8、未做到无菌处理的各种培养标本. 9、经查对标本的病人姓名、年龄、性别、住院号、床号等不相符者. 10、采集的标本将严重影响检验结果者. 二、柜检程序 1、对拒检的不合格标本应登记在不合格标本处置记录本上。 2、填写不合格标本处置单,并随同申请单送达病房。 3、必要时电话告之,相关科室医生或护士 差错事故登记制度 1.建立检验工作查对制度,包括:采集,收集标本、化验单的科别、床号、姓名、检验目的、检验标本的质量和量;检验时的项目、所用的试剂、编号;检验结束时的检验结果、登记;发报告时的科别、病房。 2.严防检验标本丢失或损坏,尤其是脑脊液、心包液、骨髓、胸腹水液等重要标本,收到后应立即登记并检验,防止漏检、错检;生化、免疫检验标本验后应保留24小时,输血标本应保留三天以上;防止在工作中,特别是离心沉淀时损坏标本;防止仪器错用、试剂错配、错用及计算错误;防止定错或错报血型及交叉配合试验等等。 3.建立检验标本难收制度。病区送检验的检验标本和化验单应经检验科有关人员验收、签名,发现有不合要求的标本或与化验单不符的标本应当即退回,并要求重送。 4.发现差错应及时向专业组长及科主任报告,力求妥善处理,并登记入册。发现严重差错或医疗事故后,立即组织抢救,并报告医务科、院领导,对重大事故,应做好善后工作。 5.对已发生的差错事故,科主任应视不同情况对有关人员进行批评教育或行政处分,情节严重的严肃处理。 6.科主任及专业组长加强对差错事故的防范管理及对检验人员的安全医疗教育,经常检查、分析,发现隐患及时解决。

工程质量验收检查记录表.

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见

13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 (一)、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告

检验检测台账.

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 1 便携式氧含量气体检测仪昌吉州计量检定所 2 2013.9.11 2014.9.11 2 密度计昌吉州计量检定所 2 2013.7.17 3 酸式滴定管昌吉州计量检定所1(50ml)2013.7.9 2014.7.8 4 可见分光光度计昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 5 量筒、容量瓶昌吉州计量检定所50ml-250ml 2012.6.1 2014.5.31 6 常用玻璃量器昌吉州计量检定所50ml-2000ml 2013.7.1 7 2015.7.16 7 电子天平昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 8 箱式电阻炉昌吉州计量检定所 1 2013..7.17 2014.7.16 9 电子汽车衡昌吉州计量检定所 1 2013.7.17 2014.7.16 10 可燃气体报警器昌吉州计量检定所14 2013.8.27 2014.8.26 11 电子称新疆维吾尔自治区 1 2014.1.24 2015.1.23 计量测试研究院

特种设备及附件台账 序号特种设备名称检验单位数量检验日期有效日期备注 2 2014.5.9 2015.5.9 11 防雷电装置检查检验昌吉州防雷减灾技 术服务中心 12 锅炉安装监督检验证书昌吉州特种设备检 2 2013.6.4 验检测所 1 2013.7.3 13 锅炉使用登记证昌吉州质量技术监 督局 14 锅炉内部检验报告昌吉州锅炉压力容 1 2008.4.15 器特种设备检测所 2 2012.10.22 15 管道射线检测报告中石化集团石油管 理局海上石油工程 技术检验中心 16 17 18 19

企业应建立的台账、档案和形成的记录、报告、清单 --50项

企业应建立的台账、档案和形成的记录、报告、清单 --50项序号、工作内容()--按顺序排列的要素编号□--194条企业达标标准的顺序号 1、有关对安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测记录( 2、以文件形式印发评估报告和实施计划的调整、修改记录(1.2.3 3、 2.1.1.4 4、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录(2.2.2.3 5、 2.2.2.4 6、建立安全生产费用投入使用台账(3.1.2 4.6.2.1 7、适用的、使用的安全生产法律法规与其他要求汇总清单( 4.1.3.1 8、 4.1.3.2 9、制度执行记录(4.2.1.2 10、对员工进行安全生产规章制度的培训和考核记录( 11、员工岗位安全操作规程培训和考核记录(4.3.1.2 12、 查、评估报告(4.4.1.1 13、 4.5.1.1 4.6.1.2 14、安全生产会议记录(含纪要)( 15、员工安全教育培训记录(4.6.2.1 16、 17、危险源管理台帐(4.6.2.1 18、安全生产检查记录( 19、授权作业指令单(4.6.2.1 20、事故调查处理报告(12.2.1.1 21、事故隐患整改记录( 22、安全生产奖惩记录( 23、特种作业人员登记记录( 5.3.5.1 24、特种设备管理记录(4.6.2.1 25、外来施工队伍安全管理记录(4.6.2.1 26、(4.6.2.1 6.2.1.2 27、有关强制性检测检验报告或记录( 28、 4.6.2.1 29、风险评价信息(4.6.2.1 30、 31、应急演习信息( 32、技术图纸等(4.6.2.1 33、 6.2.1.3 34、 35、建立相关方的名录和档案(7.4.1.2 36、变更的实施进行审批和验收报告(7.5.1.2 37、 38、隐患排查和治理情况统计分析表(8.3.2.2 39、建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案(10.1.1.4

14检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度

检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度 一、记录的填写 1、化验室经理负责确定各种记录表格格式,并指定专人负责按要求填写记录。如果启用新记录表格格式,由化验室经理审核批准后使用,原有旧的记录表格格式废除停用; 2、记录人填写记录时,应真实、齐全、及时、清晰、明了; 3、记录上应有记录人和复核人签字,及记录日期等不得留有空格(划斜线); 4、填写原始记录时,应特别注意试样(件)的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等; 5、检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况,均应填写完整, 二、记录收集、编目和存档 1、各种记录由化验室经理负责收取、存档。并按记录的内容分类编目,汇总登记,归档; 三、记录的查阅 1、查阅人员查阅记录应得到厂长批准; 2、化验室应登记每次查阅的情况。 四、记录保密 1、化验室不得将检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人; 2、化验室在没有厂长允许的情况下,不得将存档记录借给他人。 五、记录清理、销毁和处理

记录保存到期,经过评审和厂长签字同意后,在有监督的情况下由化验室进行销毁。 检验报告的填写、编制、审批 一、试验报告的格式 试验报告的格式由化验室经理根据开展的检测项目情况,参照规范和标准的要求,编制报告格式。报请厂长同意后在化验室使用。 二、检验报告的编制内容 1、标题 2、检测机构名称和委托单位名称; 3、报告编号和页码标识; 4、被检试样名称、规格、取样地点、检验项目、生产日期等; 5、检测试验对象概况和检测试验日期; 6、检测试验方法和规范标准 7、检测试验分析过程和结果 8、检测试验人员、复核、报告审核人的签字; 9、报告发行相关印章。 三、检验报告的审批制度 1、检测报告由有上岗证的化验员填写,亲笔签上自己的全称姓名,以示对测试数据和检测结论负责; 2、化验室经理对检测化验员编写的检测试验报告进行复核、签发,主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据与原始记录是否相符合,检验结论是否准确恰当,然后亲笔

检验报告编制规定

检验报告编制规定 XZTJ-ZC-A1/006 B/1 1.目的: 对本所检验检测原始记录,检验检测报告(证书)的编制、审核、批准、存档、发放等作出规定,以确保本所的检验检测报告(证书)符合国家有关的法规、标准、技术规范的要求。 2.使用范围 适用于本所的各类检验检测报告(证书)及相应的原始记录。 3.职责 3.1 检验检测人员负责原始记录的编制,主检人员负责原始记录的校核及报告的一级审核。 3.2 接收人员负责原始记录的接收、登记,负责报告的流转、发放。 3.3 报告输录人员负责检验检测报告的输录、校对。 3.4 检验责任师负责检验检测报告的二级审核。 3.5 所长或授权的技术负责人负责报告的批准。 3.6 资料档案管理员负责检验报告的登记、签章、存档。 4.工作程序及要求 4.1 检验检测原始记录 4.1.1 检验检测原始记录应当由检验检测人员在检验检测时完成,应当及时将应察结果、数据和计算结果填入记录,不得事后追记。每张记录应能够按照特定的任务或项目分类识别。具体内容严格按照各类原始记录填写办法填写。

4.1.2 原始记录应有该记录人员的签名和记录的日期,填写好的原始记录应经主检人员校核。记录的更改采用划改方式,更改处应有更改人的签名及更改日期。 4.1.3 定期检验原始记录必须在检验(复检)工作完成后五个工作日内交回,监督检验原始记录必须在检验(复检)工作完成后三个工作日内交回。安全阀效验原始记录必须在效验工作完成后两个工作日内交回。 4.2 原始记录的接收 4.2.1接收人员接收原始记录时应检查记录是否有缺项,符合要求后填写“原始记录接收登记表”并经交接双方签字确认。 4.2.2 原始记录的编号由接收人员按“编号规则”统一编写。 4.3报告的输录 4.3.1 输录人员按原始记录信息输录报告,所输录的报告应由输录、接收人员校对,以确保与原始记录信息相一致。 4.3.2报告输录应在原始记录接收后24小时内完成。 4.4 报告流转 4.4.1报告的流转由原始记录接收人员统一进行,原始记录、报告及流转卡同时流转,监检报告流转时还应付相应的收费回执,相关人员在流转卡上签字并签署实际日期。 4.4.2 流转完成后,流转卡与报告、原始记录及相关技术资料一并存档。 4.5一级审核 一级审核由该项目的主检人员进行。审核时应重点核实报告与原始记录信息的符合性并做好记录,审核无误后在报告相应栏目及流转卡上签字确认。 4.6 二级审核

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料) 附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件

5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结

(完整版)检测报告修改申请表

检测报告修改申请表 申请信息:Application Information ★公司名称Company Name: ★联系人Contact : ★电话Tel: ★传真Fax: 电邮E-mail: ★取报告方式Report pick up: 自取Self-pick up 快递Express ★邮寄报告地址Report Delivery To: 报告信息:Report Information 1 原报告编号Original issued report(s) No.: 2 是否已收到正本报告Report(s) received or not:是Yes 否 No 更改信息amending information:(请列明更改内容以便审核)(please list amending content to auditing) 原报告内容 (original report content) 须修改内容 (amending report content) 注意事项:Notice 1. 如申请重新发出之报告,而原报告因故不能归还中鼎检测技术有限公司,则原报告在本申请被接纳时将自动作废;On the case of report re-issued which original one can not be returned to CTT, the superseded report(s) should be invalid once this request is accepted; 2. 每份报告的修改或多出一份报告的费用为人民币50元;RMB 50 will be charged for one more report issued or one report amended. 3. 报告的修改周期为一个工作日;The period of report amending is one working day. 4. 若涉及多份报告的修改,请以附表的方式列出修改清单并加盖公司印章;If refer to several reports amending, please according attachment to list amending content and cover company chop. changer of information to the report(s) mentioned above and would agree to pay any charge incurred for this service. 申请人签名、公司印章及日期 Signature, Company Chop& Date 以下信息由CTT填写:CTT fill in the below information 客户修改报告原由:the cause of amending report by client 重新编印的报告编号Reprint the issued report(s) No.: 技术负责人 Technology Manager 客服部会签 Customer Service 主管审核 Director 经办人 Transactor

审计报告台账

审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。 2适用范围 本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。 3定义、缩写与分类定义 审计台账:是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况,采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。缩写无。分类 1)按照实施检查的主体不同,审计台账可以分为内部审计台账和外部检查台账。内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账;外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。 2)按照审计台账的载体不同,审计台账可以分为纸质审计台账和电子审计台账。 4职责与权限 第 1 页共 8 页 5原则与基本规定原则 1)及时性原则。内部审计部门应当依据被审计机构确认的事实与评价报告或外部机构反馈的检查材料及时建立审计台账,并根据被审计机构反馈的整改材料,经核实后及时登记整改情况。 2)审慎性原则。凡录入审计台账的违规问题,必须事实清楚、依据充分、定性准确。内部审计台账的违规事实,在录入之前必须经过必要的复核、审核及被审计机构的签章确认意见。 3)严肃性原则。审计台账一经建立,不得修改、删除。确因内部审计人员对违规事实描述不清或依据不充分而建立的,应在审计台账备注栏添加说明,并作为内部审计人员工作差错处理。基本规定 1)内部审计台账从被审计机构确认《事实确认书》开始至跟踪审计结束,根据开展审计项目发现的问题及整改处理情况等内容建立和登记台账;外部检查台账由内部审计部门根据外部审计部门、省联社或监管部门的检查材料(如审计报告、监管意见等)建立,并对整改情况进行登记。 2)审计台账应至少包括以下要素:审计项目、时间、被审计机构、违规责任人、违规事实描述、违规分析、处理依据、处理情况、整改情况。 3)内部审计台账一经建立、登记后不得修改、删除,但可以根据具体情况添加备注说明。外部检查台账建立、登记须经复核、审核,对审核完成的记录不得修改、删除。 4)审计台账及整改登记材料应当作为审计档案妥善保管,并作为开展后续审计的必要依据。 第 2 页共 8 页 6流程描述与控制要求 第 3 页共 8 页 第 4 页共 8 页 第 5 页共 8 页 篇二:审计台账明细 工作台账明细 1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。 2、工程施工合同文件汇总表、工程采购合同汇总表。

批记录管理规程

XXXXXXXXXX有限公司质量保证管理制度 1 目的:规范批记录的填写和保存。 2 范围:本标准适用于批生产记录、批检验记录等文件的管理。 3 责任:操作工、化验员、生产车间技术员、QA。 4 内容: 4.1 批生产记录管理 4.1.1存放:基准批生产记录及复印件专柜存放,由生产调度妥善保管,防止遗失或被任意复制。 4.1.2发放: 4.1.2.1 生产部部长签发生产指令(或包装指令)后,QA将盖有“受控文件”章的空白批生产记录发至生产部部长,并及时填写空白记录发放台账。由生产部部长将指令及空白生产记录一同发给生产车间主任。每批产品的生产记录只发放一份原版的空白批生产记录复印件。 4.1.2.2生产车间主任将生产指令、记录下发到相应工序。 4.1.3 记录的填写、使用: 4.1.3.1填写 1)必须使用中性笔填写。 2)要按时填写记录,不得提前填写或写回忆录。

3)不得撕毁或任意涂改;如填写发生错误,在上面画“—”,在旁边重写,签名,并注明日期,画掉部分仍需清晰可辨认。 120 张三2015年10月1日 例:120 4)按表格内容填写齐全,不得留有空格。如无内容时要用“”表示,短横线平行置中,内容与上项相同时应重复抄写,不得用“····”或“同上”表示。 5)品名不得简写,要填标准名称(物料编码中的名称)。 6)操作失误、数据偏移等不得掩盖,必须如实填写。 7)填写日期一律填写为····年··月··日。 8)批生产记录中需填写表明正确与否的括号或空格时,用“√”或“×”表示。 9)填写批生产记录要求谁操作谁签字,确保生产操作行为和记录的一致性,除有特殊情况需经授权后方可代签,授权内容包括:授权原因、日期、授权签字的操作环节、双方签字、日期等。 4.1.3.2使用:批准的批生产记录是批产品生产的标准、依据,生产过程中必须严格按批生产指令要求操作,并详细、认真、准确、及时、真实地填写记录中的规定项目,任何人不得任意修改。 4.1.4 收集、审核: 4.1.4.1每个生产工序生产结束后,由工序班长将该工序批记录复核后交车间技术员。 4.1.4.2每批产品生产完毕后,由车间技术员负责对记录进行整理、初审后交车间主任审核后交质保部QA。

检测报告填写要求

检测报告填写要求 1.目的: 为了规范检测报告的格式及基本要求和填写要求,特编写本作业指导书,保证检测报告的科学性、公正性和准确性。 2.适用范围: 适用于本公司的检测报告。 3.依据: 本公司《质量手册》 4.工作职责: 4.1检测人员对检测报告中的每一项进行检测。检测人员对 检测报告的检测依据的正确性、检测项目的完整性、实测结果的准确性和检测结论的公正性负责,对打印的检测报告的文字负责。 4.2检测车间对检测报告进行审核,应对检测报告和原始记 录认真校核审查,对检测报告的完整性、准确性、公正性、规范性负责。 4.3技术负责人对检测报告进行批准。 4.4业务室负责检测报告发放登记。 4.5技术资料员负责检测报告的存档保存。 5.工作程序: 5.1基本要求:

5.1.1检测报告必须计算机录入,打印机打印。 5.1.2简要报告中用的术语、符号、代号和计量单位和数值使用方法应符合 现行有关标准及有关技术文件的规定。 5.1.3检测报告不得涂改或粘贴,要求规范、清晰、整洁、美观。 5.1.4检测报告要表格化,并且各种检测有固定格式。 5.2填写要求: 5.2.1基本信息项目应按照“原始记录”内容如实填写。 5.2.2检测项目标准值应依据所用评定标准填写,测试只应按照原始记录中对应项数据填写。 5.2.3依据标准 指检测时依据的检测方法标准和评定标准,只写标准代号。 5.2.4结论 5.2.4.1凡按技术标准或技术条件检测的报告都应作出“合 格”或“不合格”、“符合”或“不符合”的结论,对有 分等级规定的,还应作出等级判定。 5.2.4.2结论用语应准确、简明,并与相关栏目内容协调一致。 5.2.5备注 必要时,可补充简要的文字说明。

【优质】检测报告申请书范文-范文word版 (4页)

本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑修改文字! == 检测报告申请书范文 当你由于某种原因决定辞职时,应该提交辞职报告,否则公司算是旷工离职。下面是小编整理的关于检测人员的辞职报告范文,供大家阅读参考,希望大家喜欢。 检测人员辞职申请书一 尊敬的领导: 您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信申请报告。 我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。 自我进入医院之后,由于您对我的关心、指导和信任,使我在检验行业获得了很多机遇和挑战。 经过这段时间在医院的工作,我在检验领域学到了很多知识,积累了一定的经验,对此我深表感激。 由于我自身能力的不足,近期的工作让我觉得力不从心。 为此,我进行了长时间的思考,觉得医院目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致,而自己对一个新的领域也缺乏学习的兴趣。 为了不因为我个人能力的原因而影响医院的运作,经过深思熟虑之后我决定辞去目前在医院的检验工作。 我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便,对此我深表抱歉。

非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾。 在医院的这段经历于我而言非常珍贵。 将来无论什么时候,我都会为自己曾经是医院的一员而感到荣幸。 我确信在医院的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。 祝医院领导和所有同事身体健康、工作顺利! 再次对我的离职给医院带来 的不便表示抱歉,同时我也希望医院能够体恤我的个人实际,对我的申请予以 考虑并批准。 最后,祝我们县医院一切顺利,万事如意。 辞职人: 检测人员辞职申请书二 尊敬的院长: 您好! 进入单位快一年,期间承蒙领导关心和同事帮助,工作生活颇为顺心。 自我在检验岗位履职以来,深感岗位工作之重要。 领导对检验工作的改善报有殷切希望,员工对此亦有迫切的关注,我也曾 经满怀热情。 然而积极探索和寻找改善的途径之后,由于能力之不逮,未曾有明显效果,有负于领导希望,心中惭愧! 单位领导兢兢业业的敬业精神、运筹帷幄的博大智慧、孜孜以求的务实作风、忠于事业的高尚情怀和学习钻研的专业素养无不值得我敬佩和学习,实际 上我也从中学习和吸收了许多的知识和养分,这对于我今后的学习工作和生活 有着深远的影响和切实的帮助,心中感谢!

关于科室台账和资料保存和检查管理办法

关于临床台账和资料保存及医院检查 管理办法暂行规定 甲复审的相关要求,为了确保科室内的各种台账和各项资料的真实、全面记录、书写认真和保存完好,切实做到科室内的所有台账和各项资料保存三年,特制订此管理办法,望各科室遵照执行。一.医疗台账部分 1)医生交班报告本(保存在医生办公室); 2)出院登记本本(保存在医生办公室); 3)来科会诊登记本(保存在医生办公室); 4)危重病人登记本(保存在医生办公室); 5)医疗处置登记本(保存在医生办公室); 6)危急值报告登记本(保存在医生办公室); 以上台账由医务科每月负责检查和评分。 7)死亡病例讨论登记本(保存在科室主任处); 8)危重疑难病例讨论登记本(保存在科室主任处); 9)投诉处理登记本(保存在科室主任处); 10)月度医疗质量会议记录本(保存在科室主任处); 11)科室医疗质量控制与处理登记本(保存在科室主任处); 12)病历质控登记本(保存在科室主任处); 13)科室内各种管理组织记录本(保存在科室主任处); 以上台账由分管院领导每月负责检查和评分。 14)院感登记本(保存在医生办公室);

15)传染病登记本(保存在医生办公室); 以上台账由院感科负责检查和评分。 二.护理台账部分 保存在科室护士长处。 由护理部主任每月负责检查。 三.行政管理台账部分 1)院周会记录本(保存在科室主任处); 2)业务联系会记录本(保存在科室主任处); 3)科室月度行政管理会议记录本(保存在科室主任处); 以上台账由院办每月负责检查和评分。 4)政治学习记录本(保存在科室主任处); 由党办每月负责检查和评分。 5)科室考勤表、排班表(保存在科室主任处); 由人事科每月负责检查和评分。 6)科室支出登记本,科室劳务费发放表(保存在科室主任处); 由财务科每月负责检查和评分。 四.管理办法暂行规定 1.以上所有台账和资料科室主任必须认真、及时、准确、完整的进行记录; 2.台账必须在科室内保存三年,不得丢失,如果发生丢失按医院病历丢失相关处罚条款进行处罚; 3.台账项目及内容需要增减时,由院务委员会讨论后决定;

现场检测见证登记台账

建筑工程现场建筑材料见证取样送检登记台帐 单位工程名称:双银国际金融城一期二标幕墙、门窗、雨篷工程材料(项目)名称: 施工单位:苏州苏鑫装饰(集团)公司监理单位:苏州东大建设监理有限公司 序号名称(材质) 规格、 等级和 牌号 进场时 间 取样时间 代 表 批 量 使用 部位 委托单编 号 报告单编 号 检测 结果 不合格 材料处 理情况 取样员见证员 1 后置埋件(碳素 结构板Q235B)190*28 0*10 2013.03 28 2013.03.29 10T B标幕 墙 2013008212 合格曹高荣陆俊翔 2 后置埋件(碳素 结构板Q235B)190*28 0*8 2013.03 28 2013.03.29 10T B标幕 墙 2013008212 合格曹高荣陆俊翔 3 方钢管(碳素结 构板Q235B)120*60 *5 2013.03 28 2013.03.29 3T B标幕 墙 2013008212 合格曹高荣陆俊翔 4 角钢(碳素结构 板Q235B)50*50*4 2013.03 28 2013.03.29 3T B标幕 墙 2013008212 合格曹高荣陆俊翔 5 铝合金粉末喷涂 型材2013.03. 27 2013.03.27 1组 B标幕 墙 2013008986 合格曹高荣陆俊翔

备注:1、本台帐按材料类别分别设立。2、本台帐由见证人填写。3、本台帐作为技术资料一并归入工程档案。4、对于现场制作的混凝土试块和砂浆试块,应另附制作、养护记录。 附件二:《现场检测见证登记台帐》 单位工程名称:分部、分项工程名称:施工单位:监理单位: 序号检测项目检测时间抽取数 量 代表部位委托单编号报告单编 号 检测 结果 不合格处理 情况 检测人员及 岗位证号 见证员

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