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企业质量记录表格汇总

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质量记录生效期: 2001/9/20

质量记录表格汇编修改状态: 0

文件编码:ZJ.QR- 第页共页

目录

受控文件清单....................................................................................4文件发放登记表 (5)

文件领用申请表.................................................................................6文件修改建议表.................................................................................7文件更改通知书 (8)

计算机登记

...9收文(图)登记表..............................................................................10发文(图)登记表..............................................................................11会议签到表....................................................................................12档案资料移交表 (13)

治理评定质量改进措施记录表 (14)

年度职员培训工作打算表 (15)

职员培训申请

16年度职员培训实施情况汇总表 (17)

合同(标书)评审/会签表 (18)

外部投诉处理记录表 (19)

供方评价记录..............................................................................20合格供方名单.................................................................................21建设监理月报 (22)

施工组织设计(方案)报审表 (27)

分包单位资格报审

工程定位测量放线报验单 (29)

工程材料/构配件/设备报审表 (30)

进场要紧施工机械报验单 (31)

隐蔽工程验收记录 (32)

报验申请表..............................................................................33事故报告单 (34)

监理工程师通知单 (35)

监理工程师通知回复单 (36)

监理工作联系

工程监理日记.................................................................................38工程开工/复工报审表 (40)

工程暂停令 (41)

工程临时延期申请表 (42)

工程临时延期审批表 (43)

工程最终延期审批表 (44)

()月工程计量申报表 (45)

工程款支付申请表 (46)

工程款支付证

工程变更单……………………………………………………………………

48

费用索赔申请表 (49)

费用索赔审批表……………………………………………………………………

50

工程进度款审核托付单 (51)

工程预/结算审核托付单 (52)

审核通知 (53)

单位工程竣工预验申请表 (54)

工程竣工报验

单 (55)

遗留问题处理表..............................................................................56质量回访工作记录 (57)

样品登记....................................................................................58顾客提供办公用品登记表 (59)

外租/借检测设备、仪器登记表 (60)

检测设备、仪器台帐 (61)

检测设备、仪器领用登记表 (62)

检测设备、仪器周期送检打算

检查表....................................................................................64不合格报告....................................................................................66内审不合格项目分布表 (67)

内审会议签到表..............................................................................68项目监理部工作考评表 (69)

监理人员考核记录表 (70)

随机抽检记录表 (71)

监理工作意见调查

意见调查表....................................................................................73年度项目考评结果一览表 (74)

公司领导/部门负责人巡视记录 (75)

监理存在问题处理记录 (76)

纠正措施记录表 (77)

预防措施记录表 (78)

受控文件清单

日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-1

号文件名称文件编码

修改状态

备注

页码修改编号

文件发放登记表

日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-2

发号文件名称文件编码

版本/修

改状态

接收

部门

受控

编号

收文

签名

备注

文件领用申请表

日期:编号:编码:ZJ.QR-4.2.3-01-3

质量记录表格大全

x x x x x x x x有限公司 质量记录 版本:A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 2 《文件记录发放登记表》 3 《改进计划》 4 《不符合项报告》 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》 7 《生产通知单》 8 《物资收发卡》 9 《设施设备维修保养记录》 10 《人员培训计划表》 11 《培训考核登记表》 12 《采购计划》 13 《供方评定记录表》 14 《合格供方名录》 15 《进货验收记录》 16 《不合格品登记评审表》 17 《检验报告》 18 《检验原始记录》 19 《检验设备周期校准计划》 20 《产品召回记录》 21 《内部审核计划》 22 《内部审核报告》 23 《会议签到表》 24 《管理评审计划》 25 《管理评审报告》 26 《防蝇防鼠检查记录》 27 《每日卫生检查记录》 28 《员工健康登记表》 29 《交接班记录》

章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 31 《消毒液配制记录》 32 《设备清洗消毒验收记录》 33 《人员档案总目录》 34 《人员基本情况表》 35 《各类证书目录》 36 《历年学习考核登记表》 37 《任命文件目录》 38 《培训需求申请表》 39 《人员培训》 40 《岗考核申请表》 41 《工作人员登记表》 42 《采购文件审批表》 43 《仪器使用记录》 44 《质量记录登记表》 45 《质量记录借阅表》 46 《质量记录销毁表》 47 《物资设备入库出库台账》 48 《检验设备清单》 49 《检验设备维护保养记录》 50 《检定和效验记录表》

某公司质量记录表格模板

X X有限公司 质量记录 版本:A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期:2017-03-03 实施日期:2017-04-03

目录 章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02

公司质量记录表格大全模板

公司质量记录表格 大全

X X有限公司 质量记录 版本: A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期: -03-03 实施日期: -04-03 目录

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》

GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-JL02

23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量管理记录 1、文件修订申请表 (3) 2、文件发放记录表 (4) 3、文件回收记录表 (5) 4、文件销毁申请表 (6) 5、文件销毁记录表 (7) 6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录 (8) 7、医疗器械群体不良事件基本信息表 (9) 8、医疗器械不良反应/事件报告表 (10) 9、质量查询、投诉、服务记录 (12) 10、质量事故调查、处理表 (13) 11、医疗器械质量投诉处理记录 (14) 12、质量事故处理跟踪记录 (15) 13、员工健康档案表 (17) 14、员工健康检查汇总表 (18) 15、年度质量培训计划表 (19) 16、培训签到表 (20) 17、培训实施记录表 (21) 18、员工个人培训教育档案 (22) 19、设施设备台帐 (23) 20、设施设备运行维护使用记录 (24) 21、计量器具检定记录 (25) 22、医疗器械养护质量情况分析季度报表 (26) 23、医疗器械质量信息反馈表 (27) 24、医疗器械质量信息传递处理单 (28) 25、医疗器械召回记录 (29) 26、医疗器械追回记录 (30) 27、不合格医疗器械台帐 (32) 28、不合格医疗器械报损审批表 (33) 29、不合格医疗器械报损销毁审批表 (34)

30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表 (35) 31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表 (36) 32、医疗器械采购记录.............................................................................. .34 33、医疗器械收货记录 (35) 34、医疗器械验收记录 (36) 35、医疗器械出库记录 (37) 36、温湿度记录表 (36) 37、计算机系统权限授权审批记录表 (36) 38、车辆日常保养及卫生检查表 (40) 39、月卫生检查记录表 (41) 40、设施设备检修维护记录 (42) 41、医疗器械质量监控检查记录 (36) 42、医疗器械质量复查报告单 (36) 43、医疗器械停售通知单 (36) 44、医疗器械解除停售通知单 (36) 45、医疗器械拒收通知单 (36) 46、合格供货方档案表 (36) 47、储存作业区来访人员登记表 (36) 48、首营企业审批表 (50) 49、首营品种审批表 (36) 50、全体人员情况表 (36) 51、供货企业质量体系评定表 (36) 52、质量保证体系调查表 (36) 53、医疗器械质量档案表 (36) 54、医疗器械质量信息汇总表 (56)

产品质量检验表格大全

竭诚为您提供优质文档/双击可除产品质量检验表格大全 篇一:质量记录表格大全 xxxxxxxx有限公司 颁布日期: 质量版本:a受控状态:文件编号:审核: 批准: 20xx-03-03 记 录 实施日期:20xx-04-03 章节文件名称文件编号1234567891011121314151617 《考核表》 glsc4.0-jl01glsc5.0-jl01glsc6.0-jl01glsc6.0-jl02 《文件记录发放登记表》《改进计划》 《不符合项报告》 《不合格纠正和预防措施处理单》glsc6.0-jl03《改正、纠正和预防措施实施情况》glsc6.0-jl04《生产通知单》《物

资收发卡》 glsc7.0-jl01glsc7.0-jl02glsc8.0-jl01glsc9.0-jl01gls c9.0-jl02glsc10.0-jl01glsc10.0-jl02glsc10.0-jl03gls c10.0-jl04glsc11.0-jl01glsc12.0-jl01 《设施设备维修保养记录》《人员培训计划表》《培训考核登记表》《采购计划》 《供方评定记录表》《合格供方名录》《进货验收记录》《不合格品登记评审表》《检验报告》 18《检验原始记录》 glsc12.0-jl021920212223242526272829 《检验设备周期校准计划》《产品召回记录》《内部审核计划》《内部审核报告》《会议签到表》 glsc12.0-jl03glsc13.0-jl01glsc14.0-jl01glsc14.0-jl0 2glsc14.0-jl03glsc15.0-jl01glsc15.0-jl02glsc16.1-jl 01glsc16.1-jl02glsc16.2-jl01glsc16.2-jl02 《管理(产品质量检验表格大全)评审计划》 《管理评审报告》 《防蝇防鼠检查记录》《每日卫生检查记录》《员工健康登记表》《交接班记录》 章节文件名称文件编号30313233《工作服清洗发放记录》

质量管理记录表格汇编

质量记录生效期: 2001/9/20 质量记录表格汇编修改状态: 0 文件编码:ZJ.QR- 第页共页 目录 受控文件清单 (4) 文件发放登记表 (5) 文件领用申请表 (6) 文件修改建议表 (7) 文件更改通知书 (8) 计算机登记表 (9) 收文(图)登记表 (10) 发文(图)登记表 (11) 会议签到表 (12) 档案资料移交表 (13) 管理评定质量改进措施记录表 (14) 年度员工培训工作计划表 (15) 员工培训申请表 (16) 年度员工培训实施情况汇总表 (17) 合同(标书)评审/会签表 (18) 外部投诉处理记录表 (19) 供方评价记录 (20) 合格供方名单 (21) 建设监理月报 (22) 施工组织设计(方案)报审表 (27) 分包单位资格报审表 (28) 工程定位测量放线报验单 (29) 工程材料/构配件/设备报审表 (30) 进场主要施工机械报验单 (31) 隐蔽工程验收记录 (32)

报验申请表 (33) 事故报告单 (34) 监理工程师通知单 (35) 监理工程师通知回复单 (36) 监理工作联系单 (37) 工程监理日记 (38) 工程开工/复工报审表 (40) 工程暂停令 (41) 工程临时延期申请表 (42) 工程临时延期审批表 (43) 工程最终延期审批表 (44) ()月工程计量申报表 (45) 工程款支付申请表 (46) 工程款支付证书 (47) 工程变更单 (48) 费用索赔申请表 (49) 费用索赔审批表 (50) 工程进度款审核委托单 (51) 工程预/结算审核委托单 (52) 审核通知 (53) 单位工程竣工预验申请表 (54) 工程竣工报验单 (55) 遗留问题处理表 (56) 质量回访工作记录 (57) 样品登记 (58) 顾客提供办公用品登记表 (59) 外租/借检测设备、仪器登记表 (60) 检测设备、仪器台帐 (61) 检测设备、仪器领用登记表 (62)

精编【企业管理制度】一般饲料企业质量安全管理规范文件含制度记录表格

【企业管理制度】一般饲料企业质量安全管理规范文件参考(含制度记录表格) xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

编号:****-1-RS-001 XXXXX有限责任公司 饲料质量安全管理规范文件 版本:201X/XX XXXX有限责任公司 颁布日期:201X 年XX月1日实施日期:201X 年XX月1日 目录

****饲料有限公司组织机构 (2) 一、供应商评价和再评价制度 (3) 附表:1、玉米供应商评价及再评价记录 2、合格供应商名录 二、原料采购验收制度 (9) 附表:1、玉米的验收标准 2、玉米检验记录 3、 原料仓储管理制度 (16) 原料质量监控制度 (22) 预防交叉污染管理制度 (23) 生产现场外来污染控制 (29) 防鼠防鸟管理制度 (34) 蒸发浓缩岗位操作规程 产品标签管理制度 (39) 生产设备管理制度 (42) 现场质量巡查制度 (70) 检验管理制度 (72) 化学试剂和危险化学品管理制度 (80) 留样观察制度 (83) 不合格品管理制度 (87) 产品仓储管理制度 (90) 客户投诉处理制度 (94) 产品召回制度 (101) 人员培训制度 (103)

记录管理制度 (107) 产品销售、运输管理制度 (112) 厂区环境卫生管理制度 (114) 工艺管理制度 (115) 混合均匀度验证制度 (117) 原料安全性评价制度 (121)

****饲料有限公司组织机构图

供应商评价与再评价制度 一、目的 为规范原料供应商的管理,保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据,确保原料供应商的质量和数量,激励合格供应商,从而有效保证质量的稳定性,保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 二、管理职责 采购部负责筛选出原料供应商,并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料,资料包括:供应商信息表、所供原料化验单,属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。 采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。 采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。 三、评价及再评价流程 本着公平、公正、公开的原则,以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据,选择合格个人或有收购资质的原料供应商。 由采购部发布信息,原料供应商填写《供应商资料表》,由采购部做初步筛选,拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组,到初选入围供应商的生产现场进行实地考评,重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等,同时审核供应商提供的《供应商资料表》。 由采购部发起,采购部、品管部、财务部组成供应商评审组,根据《供应商资料表》进行评定(必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告),填写《供应商评价记录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分,确认是否纳入合格供应商;《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。 采购部依据《供应商评价记录》的结果,拟定《原料合格供应商目录》,报总经理批准。然后,分别送达品管部、财务部、生产部,并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管

CCC认证记录表格-品质记录一览表

品质记录一览表 序号表单编号文件名称保存期限保管单位 1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表 2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表 3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表 4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表 5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表 6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表 7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表 8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表 9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部 10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部 11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部 12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部 13 A-RS-05 培训申请表二年人事部 14 A-RS-06 培训记录表二年人事部 15 A-RS-07 会议签到表三年人事部 16 A-RS-08 请假单二年人事部 17 A-RS-09 联络单二年人事部 18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控 19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控 20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控 21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控 22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控 23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控 24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控 25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部 26 A-YW-02 订单确认表五年业务部 27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部 28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部 29 A-SC-01 生产日报表二年生产部 30 A-SC-02 物料申请表二年生产部 31 A-CK-01 领料单三年仓库 32 A-CK-02 来料入库单三年仓库 33 A-CK-03 送货单三年仓库 34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库

物业公司重大质量事故处理规程及记录表格

物业公司重大质量事故处理规程及记录表格 1.0目的 为了维护客户利益,规范管理处对重大质量事故的处理程序,减少公司经济损失,保证公司信誉,同时提高公司应对、预防重大质量事故的能力。 2.0范围 适用于物业公司各部门重大质量事故处理。 3.0定义 重大质量事故:因管理服务原因造成的、需借助公司或外界力量解决的质量事故,包括: 1、发生五百元以上的直接经济损失。 2、经政府机构鉴定属人员重大伤残或死亡事故。 3、在管理服务区域内发生火灾。 4、在管理服务区域内发生因管理疏漏的刑事案件。 5、受到公共传媒的关注。 4.0职责 4.1由总经理和公司相关部门负责组织对重大质量事故的调查和处理。 5.0程序要点 5.1发生重大质量事故时,由事发部门当值人员及时通知管理处负责人,管理处负责人应当立即赶赴现场,了解事故的详细情况,并上报公司领导和公司相关部门负责人。 5.2在事故处理过程中,无论事故性质与责任确定与否,事故管理处负责人均应积极落实补救措施,负责事故现场的指挥、督导和协调处理工作。 5.3管理处负责人应根据事故情况判断并向公司领导请示,以便在第一时间与相关执法部门联系,并积极提供协助。 5.4发生直接经济损失时或造成客户财产、车辆被盗事件,事故管理处负责人须第一时间赶赴现场负责指挥、督导,组织人员保护现场,并会同公司相关部门与事主进行沟通与安抚工作,防止事态扩大。 5.5发生人员伤亡事故,当事人或目击者通知本管理处负责人后,事故管理处负责人需第一时间赶赴现场负责指挥、督导,将遇难者送往医院或视情况联系医院派人前来进行抢

救。如属当场死亡者,应保护好现场,并立即通知公安机关前来处理,将事故影响控制在最小范围内,处理完后尽快清场;如属重伤者,仍需全力抢救,不可放弃,以免发生因延误治疗而导致的人员死亡事故,同时仍需保护好现场。 5.6在管理服务区域内发生火灾事故,此区域所有工作人员应按照管理处《消防管理程序》规定进行抢救,公司相关部门负责人,事故管理处负责人追查事故原因和事故责任人。 5.7管理服务区域内发生刑事案件,事故管理处负责人须第一时间赶赴现场负责指挥、督导,组织人员保护现场,必要时用警戒带圈出警戒区,疏散围观人员,在公安机关到场后协助做好现场维护。 5.8如果本管理处受到公共传媒的曝光,无论是否属实,均须报公司相关部门,公司相关部门和总经理应负责落实事故的真实性。如果公共传媒曝光不属实,由总经理负责与公共传媒落实恢复本管理处名誉。对受到公共传媒曝光的信息,必须及时通知公司相关部门。 5.9事故发生12小时内由责任管理处负责人指定专人填写《紧急事件处理表》,提交公司相关部门。 5.10公司相关部门负责对《紧急事件处理表》进行调查核实,根据事故的原因确定是否为重大质量事故。 5.11确定为重大质量事故之后,事故管理处负责人负责追查事故原因及事故责任人,并提出纠正预防措施,将处理意见提交公司相关部门,由公司相关部门确定最后的直接经济损失金额。 5.12事故管理处负责人填写《质量事故报告》报总经理审阅,并根据总经理的意见决定是否进行通报及通报范围,以引起其他相关部门的关注。 5.13涉及到相关风险转移的紧急事件,需及时知会公司相关部门,由公司相关部门为事故部门提供相关法律咨询,并办理相关的风险转移手续。 5.14公司相关部门负责跟进事故处理情况及事故部门所采取的纠正预防措施落实情况,由总经理根据实际情况决定召开事故专题评审会议及何时、何地、何人参加,分析事故原因,评审管理疏漏,提出预防措施,专题评审会议记录由公司相关部门保存。

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