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龙门式起重机项目可行性研究报告

龙门式起重机项目

可行性研究报告

xxx(集团)有限公司

龙门式起重机项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目必要性分析

第三章市场分析预测

第四章建设内容

第五章选址规划

第六章工程设计方案

第七章工艺可行性

第八章环境保护分析

第九章项目安全管理

第十章项目风险应对说明

第十一章项目节能分析

第十二章实施计划

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx(集团)有限公司

(二)公司简介

成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。

公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研

发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不

断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,

在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团

队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx科技公司实现营业收入12995.98万元,同比增长8.15%(978.95万元)。其中,主营业业务龙门式起重机生产及销售收入为10720.88万元,占营业总收入的82.49%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额3107.39万元,较去年同期相

比增长371.81万元,增长率13.59%;实现净利润2330.54万元,较去年同期相比增长445.25万元,增长率23.62%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

龙门式起重机项目

(二)项目选址

xx产业示范园区

(三)项目用地规模

项目总用地面积43268.29平方米(折合约64.87亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.55%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度174.97万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积43268.29平方米,建筑物基底占地面积21872.12平方米,总建筑面积54950.73平方米,其中:规划建设主体工程34790.16平方米,项目规划绿化面积3356.42平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3353.26万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量714800.31千瓦时,折合87.85吨标准煤。

2、项目年总用水量13813.10立方米,折合1.18吨标准煤。

3、“龙门式起重机项目投资建设项目”,年用电量714800.31千瓦时,年总用水量13813.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.03吨标

准煤/年。达产年综合节能量34.62吨标准煤/年,项目总节能率21.98%,

能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构

调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资13871.94万元,其中:固定资产投资11350.30万元,占项目总投资的81.82%;流动资金2521.64万元,占项目总投资的18.18%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20488.00万元,总成本费用16190.09万元,税

金及附加244.21万元,利润总额4297.91万元,利税总额5134.94万元,

税后净利润3223.43万元,达产年纳税总额1911.51万元;达产年投资利

润率30.98%,投资利税率37.02%,投资回报率23.24%,全部投资回收期

5.80年,提供就业职位303个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,

各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确

保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市

场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,

并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而

提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依

据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、

科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示

范园区及xx产业示范园区龙门式起重机行业布局和结构调整政策;项目的

建设对促进xx产业示范园区龙门式起重机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“龙门式起重机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供

就业职位303个,达产年纳税总额1911.51万元,可以促进xx产业示范园

区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.98%,投资利税率37.02%,全部投资回

报率23.24%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了《制造业“双创”平台

培育三年行动计划》。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等

领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和

服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作

电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发

展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制

定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业

骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、

技术成果等创新资源近20万个。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、工业化是现代化的核心,制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来,中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想,探寻工业强国之路。新中国成立60多年,中国制造起步于一穷二白,筚路蓝缕、从小到大,建立了门类齐全的现代工业体系,规模跃居世界第一,支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期,以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光,立足治国理政全局,提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来,以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化,生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图,发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召,具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标,需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础,才能让梦想成为现实。

2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩

大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新

驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开

发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供

支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、

新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。

3、今年1―7月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增

长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略

性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%……新经济正在凝聚中国经济的新动能。

4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战

略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定

坚实的基础。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,

首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,

关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业

家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会

民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其

是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,

强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业

技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网

络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性

服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统

优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关

流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附

加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,

拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心

得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅??”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升

级为现代产业的主要路径。

3、“十二五”期间,我国工业发展经历了极不平凡的五年。面对国内

外环境的复杂变化,中央果断实施了一系列强有力的宏观调控措施,有效

应对了国际金融危机的巨大冲击和特大地震等自然灾害的严峻挑战,我国

工业总体上保持了平稳较快发展,在新型工业化进程中迈出了坚实步伐。

工业保持持续快速增长。在全面应对金融危机过程中,及时制定出台的十

大产业调整和振兴规划,对国民经济企稳回升和平稳较快发展发挥了重要

作用。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达11.3%,全国城镇工业企业投资总额年均增速达26.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达30.2%。2010年,全部工业实现增加值16万亿元,占国内生产总值的40.2%,全国城镇工业企业完成投资9.9万亿元,规模以上工业企业实现利

润总额4.2万亿元。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相

结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的

资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场分析预测

目前,区域内拥有各类龙门式起重机企业656家,规模以上企业31家,从业人员32800人。截至2017年底,区域内龙门式起重机产值113878.06

万元,较2016年99604.71万元增长14.33%。产值前十位企业合计收入47737.22万元,较去年43084.13万元同比增长10.80%。

区域内龙门式起重机行业经营情况

区域内龙门式起重机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值11695.62万元,较上年度10363.86万元增长12.85%,其中主营业务收入11179.14万元。2017年实现利润总额3003.73万元,同比增长23.40%;实现净利润1143.00万元,同比增长29.82%;纳税总额78.26万元,同比增

长13.95%。2017年底,AAA资产总额25459.41万元,资产负债率21.17%。

2017年区域内龙门式起重机企业实现工业增加值54886.04万元,同比2016年48255.71万元增长13.74%;行业净利润10931.07万元,同比2016年9389.34万元增长16.42%;行业纳税总额10293.79万元,同比2016年9213.09万元增长11.73%;龙门式起重机行业完成投资23084.28万元,同

比2016年19965.65万元增长15.62%。

区域内龙门式起重机行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长7.06%。预计区域内龙门式起重机行业市场需求规模将达到171855.16万元,利润总额44344.97万元,净利润14590.65万元,纳税12000.80万元,工业增加值67945.62万元,产业贡献率17.24%。

区域内龙门式起重机行业市场预测(单位:万元)

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为龙门式起重机,根据市场情况,预计年产值20488.00

万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积43268.29平方米(折合约64.87亩),其中:净用

地面积43268.29平方米(红线范围折合约64.87亩)。项目规划总建筑面

积54950.73平方米,其中:规划建设主体工程34790.16平方米,计容建

筑面积54950.73平方米;预计建筑工程投资4851.41万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3353.26万元。

(三)产能规模

项目计划总投资13871.94万元;预计年实现营业收入20488.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范园区。

认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济

发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10%以上,占GDP比重达

到30%左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的

资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.55%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度174.97万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

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